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盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):175

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第一部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責

 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府主管農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、監(jiān)督、指導工作的主管部門。其主要部門工作職能是:

1.負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),制定農(nóng)業(yè)開發(fā)項目實施計劃及中長期規(guī)劃等相關(guān)工作;負責糧食生產(chǎn)功能區(qū)塊劃定、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)項目實施等相關(guān)工作。

 2.負責全縣種子管理工作、農(nóng)業(yè)病蟲害檢驗監(jiān)測防治、負責推廣水產(chǎn)技術(shù)、水產(chǎn)新技術(shù)引進與試驗示范等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

3.負責全縣農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理等相關(guān)工作。

4.負責對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進行安全檢測、監(jiān)督等相關(guān)工作。

5.負責承擔水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測預(yù)報、防疫檢疫的事物性工作、全縣水產(chǎn)苗種生產(chǎn)等相關(guān)工作。

6.開展以河蟹為主的海淡水增養(yǎng)殖技術(shù)研究與示范、指導與服務(wù),組織相關(guān)科研項目的申報與實施等相關(guān)工作。

7.負責為全縣動物疾病防控等相關(guān)工作。

8.負責國際和國內(nèi)糧食市場的信息采集等相關(guān)工作。

9.負責農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集聚,畜禽養(yǎng)殖、糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園、田園綜合體的申創(chuàng)與建設(shè)等相關(guān)工作。

10.負責壯大村集體經(jīng)濟服務(wù)、開展扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整服務(wù)等相關(guān)工作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的級預(yù)算單位包括:

1.盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心

第二部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計2663.53萬元,包括:

1.財政撥款收入2322.48萬元,占收入總計的87.20%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2322.48萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.04萬元,占收入總計的12.8%。主要是項目未完工。

與上年相比,今年收入減少1612.23萬元,降低44%,主要原因:項目減少

(二)支出總計2663.31萬元,包括:

1.基本支出2245.79萬元,占支出總計的84.32%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出2072.66萬元,對個人和家庭的補助支出109.12萬元,商品和服務(wù)支出62.55萬元。

2.項目支出417.52萬元,占支出總計的15.68%。主要包括科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、其他農(nóng)林水支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少526.66萬元,降低19.77%,主要原因:項目減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.22萬元。

主要是項目正在進行中,未完成形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.22萬元,減少0.02%,主要原因:未完工項目減少。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財政撥款支出2663.31萬元,其中:基本支出2245.79萬元,降低14.16%,主要原因:人員調(diào)整。項目支出417.52萬元,占支出總計的15.68%,主要原因:項目減少。預(yù)算公開相比,2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的105.16%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的105.8%,項目完成年初預(yù)算的101.83%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2663.31萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出390.84萬元,占14.67%;衛(wèi)生健康支出103.42萬元,占3.88%;農(nóng)林水支出1972.06萬元,占74.05%;住房保障支出197.01萬元,占7.40%。

1.社會保障和就業(yè)支出390.84萬元,具體包括:

1社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休55.30萬元,主要是職工離退休工資的支出,完成年初預(yù)算的288.17%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,調(diào)出人員在新單位做年初預(yù)算,但是支出費用在本單位發(fā)生。

2社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)236.82萬元,主要是在職職工基本養(yǎng)老保險的支出,完成年初預(yù)算的114.05%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,調(diào)出人員在新單位做年初預(yù)算,但是支出費用在本單位發(fā)生。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)32.83萬元,,主要是在職職工職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的113.21%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,調(diào)出人員在新單位做年初預(yù)算,但是支出費用在本單位發(fā)生。

4社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)53.82萬元,主要是職工死亡撫恤金的支出,年初未做預(yù)算。

(5)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)12.07萬元,主要是職工工傷和失業(yè)保險支出,完成年初預(yù)算的103.34%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,調(diào)出人員在新單位做年初預(yù)算,但是支出費用在本單位發(fā)生

2.衛(wèi)生健康支出103.42萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)103.42萬元,主要是在職職工基本醫(yī)療保險的支出,完成年初預(yù)算的113.85%。決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,調(diào)出人員在新單位做年初預(yù)算,但是支出費用在本單位發(fā)生。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出1972.06萬元,具體包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項基本支出1554.53萬元,主要是在職職工工資、績效等支出,完成年初預(yù)算的96.17%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整。

(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)7.7萬元,主要是新品種指導、培訓等支出,完成年初預(yù)算的41%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目減少

3農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)24.6萬元,主要是動物疫病防疫、防治、監(jiān)測、檢測等支出,完成年初預(yù)算的31.70%,決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù),原因主要是項目減少。

4農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)9.33萬元,主要是農(nóng)產(chǎn)品采樣、監(jiān)測、檢測等支出,完成年初預(yù)算的12.18%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目減少。

5農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(項)29.60萬元,主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面支出,年初未列預(yù)算,主要是增加上級項目專項資金。

6農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)4萬元,主要是用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評審評估、績效評價、監(jiān)督檢查基本業(yè)務(wù)管理工作的支出,完成年初預(yù)算的26.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目減少。

(7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項)27.76萬元,主要用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出,完成年初預(yù)算的13.64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目減少。

(8)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用(項)182.60萬元,主要是用于耕地質(zhì)量保護、草原草場利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護,農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出,年初未列預(yù)算,主要是增加上級項目專項資金。

(9)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)4.58萬元,主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出,完成年初預(yù)算的45.80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目減少

10農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)127.36萬元,主要用于除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,年初無預(yù)算,項目正在進行中。

4.住房保障支出197.01萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)197.01元,主要是在職職工住房公積金的支出,完成年初預(yù)算的126.50%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,調(diào)出人員在新單位做年初預(yù)算,但是支出費用在本單位發(fā)生

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出12.30萬元,完成年初預(yù)算的99.19%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費16.34萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國預(yù)算也無支出。2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國(境)費比上年減少0萬元,主要是無因公出國出境等原因。

2..公務(wù)接待費0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元,主要是無公務(wù)接待費

3. 公務(wù)用車購置及運行費12.30萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的99.19%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)減少。比上年減少4.04萬元,降低24.72%,主要是下鄉(xiāng)次數(shù)減少

其中:公務(wù)用車購置費0萬元,本年無公車購置支出,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費12.30萬元,主要用于檢測、監(jiān)測、排查、農(nóng)業(yè)指導。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費公務(wù)用車保有量12輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2245.79萬元,其中:人員經(jīng)費2181.77萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助的支出;日常公用經(jīng)費64.02元,主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出62.55萬元,比上年減少10.53萬元,降低14.40%,主要原因是人員及單位日常運行、業(yè)務(wù)量減少。具體支出明細如下:其中:辦公費24.31萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費0.05萬元、電費6.58萬元、郵電費0.23萬元、取暖費5.65萬元、物業(yè)管理費5.41萬元、差旅費4.41萬元、培訓費1.02萬元,租賃費0.22萬元、委托業(yè)務(wù)費0.34萬元、公務(wù)用車運行維護費12.30萬元、其他交通費用1.93萬元。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛12輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車8輛,其他用車主要是公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):發(fā)映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項):反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督,投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。

26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布,以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評審評估、績效評價、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

28.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項):反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用(項):反映用于耕地質(zhì)量保護、草原?場利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護,農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

31.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

《盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算公開表》.xls

 

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