盤(pán)錦弘毅中學(xué)2021年度決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)錦弘毅中學(xué)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)錦弘毅中學(xué)2021年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤(pán)錦弘毅中學(xué)2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤(pán)錦弘毅中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī),執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的相關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持依法治校。
(二)負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè),培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,把握學(xué)校發(fā)展方向,維護(hù)各方的合法權(quán)益。
(三)制定學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃,健全各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范為學(xué)行為。
(四)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),依法對(duì)教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評(píng)比,提高教師隊(duì)伍的整體水平。
(五)按照國(guó)家規(guī)定,開(kāi)齊開(kāi)足課程,全面實(shí)施素質(zhì)教育,全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評(píng)價(jià),促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。
(六)組織開(kāi)展教育科研和教學(xué)改革工作,實(shí)現(xiàn)科研興教,科研興校。
(七)管理學(xué)生學(xué)籍,建立師生個(gè)人檔案,存儲(chǔ)有效信息資源。
(八)依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi),不斷改善辦學(xué)條件,營(yíng)造健康向上的校園文化。
(九)負(fù)責(zé)校園的安全管理,建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制,創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)錦弘毅中學(xué).
第三部分 盤(pán)錦弘毅中學(xué)2021年度
決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入總計(jì)1477.33萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1467.33萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.32%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1467.33萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入10萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.44萬(wàn)元,占收入總計(jì)的4.97%。主要是義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比,今年收入增加847.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)134%,主要原因:一是原盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部教師轉(zhuǎn)編入我校,人員工資福利增加;二是事業(yè)收入增加。
(二)支出總計(jì)1550.77萬(wàn)元,包括:
1.基本支出1436.72萬(wàn)元,占支出總計(jì)的92.65%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1197.60萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出231.09萬(wàn)元,資本性支出0.97萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出114.05萬(wàn)元,占支出總計(jì)的7.35%。主要是公用經(jīng)費(fèi)支出、貧困生生活補(bǔ)助,辦公設(shè)備購(gòu)置等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出增加903.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)139.70%,主要原因是原盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部教師轉(zhuǎn)編入我校,人員工資福利增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1540.77萬(wàn)元,其中:基本支出1436.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出104.05萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加893.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.15%,主要原因是原盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部教師轉(zhuǎn)編入我校,人員工資福利增加。
與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的264%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的339%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的65%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1540.77萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:普通教育支出1216.04萬(wàn)元,占78.92%;社會(huì)保障和就業(yè)支出165.16萬(wàn)元,占10.72%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.45萬(wàn)元,占3.60%;住房保障支出104.12萬(wàn)元,占6.76%。
1.普通教育支出1216.04萬(wàn)元,具體包括:
(1)初中教育支出1210.86萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的237%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是原盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部教師轉(zhuǎn)編入我校,人員工資福利增加。
(2)其他普通教育支出5.19萬(wàn)元,主要是寄宿制家庭貧困生生活補(bǔ)助支出,年初未列預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出165.16萬(wàn)元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)139.44萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的646%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是原盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部教師轉(zhuǎn)編入我校,人員工資福利增加和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.29萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的60.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休教師職業(yè)年金單位部分未支付。
(3)事業(yè)單位離退休7.06萬(wàn)元,主要是遺屬生活補(bǔ)助,完成年初預(yù)算的112%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是遺屬生活補(bǔ)助普調(diào)。
(4)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.36萬(wàn)元,主要是失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的651%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是原盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部教師轉(zhuǎn)編入我校,人員工資福利增加和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
3.衛(wèi)生健康支出55.45萬(wàn)元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療55.45萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的645%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是原盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部教師轉(zhuǎn)編入我校,人員工資福利增加和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
4.住房保障支出104.12萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房公積金104.12萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的694%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是原盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校中學(xué)部教師轉(zhuǎn)編入我校,人員工資福利增加和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1436.72萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1204.66萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)232.06萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度盤(pán)錦弘毅中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度盤(pán)錦弘毅中學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日,共有0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
(1)績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè),涉及資金97.7075萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。
(2)部門(mén)評(píng)價(jià)情況。我部門(mén)組織對(duì)“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金”“家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助”等2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及資金97.7075萬(wàn)元,未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為87.3325萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為87.3325萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是轉(zhuǎn)移支付資金足額、及時(shí)支付;二是資金使用規(guī)范。
(2)“家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助”項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.375萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10.375萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是精準(zhǔn)評(píng)定;二是及時(shí)支付;三是資金使用規(guī)范。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16. 教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助,如各類(lèi)捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
17.教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療,按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤(pán)錦弘毅中學(xué)2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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