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盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):259

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第一部分   盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 決算單位構(gòu)成

部分    盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

部分    名詞解釋

部分    盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心概況 

一、主要職責(zé)

盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心縣紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下為縣紀(jì)委監(jiān)委履行紀(jì)檢監(jiān)察職能提供有力的后勤保障。

)貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于紀(jì)委監(jiān)委綜合保障工作方面的法律、方針、政策。

)負(fù)責(zé)為縣紀(jì)委監(jiān)委履行紀(jì)檢監(jiān)察職能提供辦案、后勤及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障;

)開展全縣反腐倡廉教育,制作反腐倡廉音像教育材料;

)開展全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作;

)承辦縣紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他工作。

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心

部分 盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)527.04萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入527.04萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入347.11萬元,政府性基金收入0萬元國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.93萬元,占收入總計(jì)的34%。主要是上年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比,今年收入減少128.97萬元,降低20%,主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目已完成,結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支付,本年無新增項(xiàng)目。

(二)支出總計(jì)527.04萬元,包括:

1.基本支出317.11萬元,占支出總計(jì)的60%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出317.11萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出209.93萬元,占支出總計(jì)的40%。主要包括一般行政管理事務(wù)及其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加50.97萬元,增長(zhǎng)11%,主要原因:

一是人員變動(dòng),工資福利支出變動(dòng);以前年度項(xiàng)目本年支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少179.93萬元,主要原因:以前年度項(xiàng)目本年已完成經(jīng)費(fèi)結(jié)算,無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出527.04萬元,其中:基本支出317.11萬元,項(xiàng)目支出209.93萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加50.97萬元,增長(zhǎng)11%,主要原因:一是人員變動(dòng),工資福利支出變動(dòng);以前年度項(xiàng)目本年支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的152%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的700%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出527.04萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出444.07萬元,占84%;社會(huì)保障和就業(yè)支出37.1萬元,占7%;衛(wèi)生健康支出15.61萬元,占3%;住房保障支出30.26萬元,占6%。

1.一般公共服務(wù)支出444.07萬元,具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)(項(xiàng))179.93萬元,主要是專項(xiàng)支出等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

2一般公共服務(wù)支出類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))234.14萬元,完成預(yù)算的100%,主要是工資福利支出,決算數(shù)預(yù)算數(shù)基本一致。

3一般公共服務(wù)支出類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))30萬元,完成預(yù)算的100%,主要是廉政基地日常維護(hù)項(xiàng)目支出,決算數(shù)預(yù)算數(shù)基本一致

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出37.1萬元,具體包括。

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))34.85萬元,完成預(yù)算的100%,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,決算數(shù)預(yù)算數(shù)基本一致。

2社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2.25萬元,完成預(yù)算的100%,主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,決算數(shù)預(yù)算數(shù)基本一致。

3.衛(wèi)生健康支出15.61萬元,具體包括。

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))15.61萬元,完成預(yù)算的100%,主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,決算數(shù)預(yù)算數(shù)基本一致。

4.住房保障支出30.26萬元,具體包括。

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房會(huì)積金項(xiàng))30.26萬元,完成預(yù)算的100%,主要是住房公積金支出,決算數(shù)預(yù)算數(shù)基本一致。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(guó)(境)預(yù)算,也無出國(guó)(境)支出。2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬元,主要是無出國(guó)(境)預(yù)算,也無出國(guó)(境)支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元,主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出317.11萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)317.11萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)支出類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心

2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心.xls

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