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盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):146

   

第一部分    盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī);為全縣交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃以及政策標(biāo)準(zhǔn)擬訂、實(shí)施提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障。

(二)為全縣國(guó)省干線普通公路的養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路和交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織實(shí)施的事務(wù)性工作;為交通工程質(zhì)量與安全管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸站場(chǎng)項(xiàng)目組織實(shí)施的事務(wù)性工作,參與協(xié)調(diào)推進(jìn)地方鐵路、高速公路建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。

(三)為全縣道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、城市公共交通、汽車(chē)租賃、軌道交通運(yùn)營(yíng)、出租汽車(chē)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修、管運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障;承擔(dān)全縣機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)恕⒌缆愤\(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

(四)參與全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督,反恐怖防范相關(guān)事務(wù)性工作;參與調(diào)查處理全縣交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全生產(chǎn)、消防安全事故等工作;承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備保障和應(yīng)急保障相關(guān)事務(wù)性工作。

(五)為全縣交通科技、環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障;承擔(dān)交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

(六)承擔(dān)智慧城市交通運(yùn)輸管理信息服務(wù)平臺(tái)的應(yīng)用;為全縣國(guó)省干線普通公路路網(wǎng)運(yùn)行情況及道路運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)情況監(jiān)測(cè)提供服務(wù);受理“12328”交通運(yùn)輸監(jiān)督服務(wù)平臺(tái)和其他平臺(tái)轉(zhuǎn)辦的投訴工作。

(七)承擔(dān)縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年部門(mén)決算編制范圍的級(jí)預(yù)算單位。 

第二部分  盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)2605.49萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入2415.47萬(wàn)元,占收入總計(jì)的92.71%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2415.47萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余190.01萬(wàn)元,占收入總計(jì)的7.29%。其中:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5.48萬(wàn)元,主要為人員支出;項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)184.53萬(wàn)元,為以前年度公交一體化改造小客殘值補(bǔ)償費(fèi)、農(nóng)村公路工程設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)及交竣工試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)等。

與上年相比,今年收入減少823.37萬(wàn)元,減少25.01%,主要原因?yàn)橐皇遣糠衷诼毴藛T退休,工資、保險(xiǎn)費(fèi)用減少;二是部分在職人員費(fèi)用由直達(dá)資金支付,項(xiàng)目支出減少等。

(二)支出總計(jì)2561.23萬(wàn)元,包括:

1.基本支出1669.5萬(wàn)元,占支出總計(jì)的65.2%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1442.34萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出147.34萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出79.83萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出891.7萬(wàn)元,占支出總計(jì)的34.8%。主要為農(nóng)村公路新改建及維修改造工程設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)、交竣工檢測(cè)費(fèi)及中盤(pán)線沙子河橋、月牙河橋改建工程。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比,今年支出減少518.62萬(wàn)元,減少16.84%,主要原因:基本支出減少主要為改革前機(jī)構(gòu)部分人員工資和公積金在直達(dá)資金支付。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.25萬(wàn)元。

主要是2020年公交一體化改造小客殘值補(bǔ)償,小客車(chē)主對(duì)殘值評(píng)估價(jià)格存在爭(zhēng)議,不予領(lǐng)取等。結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在2022年支付或者財(cái)政收回。

今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少299.28萬(wàn)元,降低87.11%,主要原因:一是調(diào)整年初數(shù);二是以前年度項(xiàng)目已經(jīng)支付。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出2561.23萬(wàn)元,其中:基本支出1669.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出891.72萬(wàn)元。與上年相比,今年支出減少518.62元,減少16.84%,主要原因:基本支出減少主要為改革前機(jī)構(gòu)部分人員工資和公積金在直達(dá)資金支付。

與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的151.8%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的155.45%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的122.77%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2561.23萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出415.18萬(wàn)元,占16.22%;衛(wèi)生健康支出99.26萬(wàn)元,占3.87%;住房保障支出152.85萬(wàn)元,占5.96%,交通運(yùn)輸支出1893.94萬(wàn)元,占73.95%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))415.18萬(wàn)元,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)目)95.51萬(wàn)元,主要是離退休人員補(bǔ)助及離退休職工遺屬補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的174%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要為退休人員取暖費(fèi)支出年初沒(méi)有納入預(yù)算,由財(cái)政局經(jīng)建股代編。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))242.68萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的5129%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),年初預(yù)算主要為財(cái)政全額人員保險(xiǎn),自收自支人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)年初預(yù)算在交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路支出(項(xiàng))科目下列支,決算在此科目下核算。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))19.41萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的52.63%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要為部分在職人員職業(yè)年金由直達(dá)資金支付。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤金(項(xiàng))44.72萬(wàn)元,主要是死亡人員的撫恤金喪葬費(fèi)。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要為年初不納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算,當(dāng)年根據(jù)實(shí)際支出由財(cái)政代編列支。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))12.85萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員失業(yè)工傷保險(xiǎn)費(fèi),完成年初預(yù)算的4759%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要為單位自收自支職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)年初預(yù)算不在社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))納入,決算根據(jù)實(shí)際支出科目核算。

2.衛(wèi)生健康支出99.26萬(wàn)元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出行(類(lèi))政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))99.26萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的4794%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。主要為單位自收自支職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)年初預(yù)算不在衛(wèi)生健康支出行(類(lèi))政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))納入,決算根據(jù)實(shí)際支出科目核算。

3.住房保障支出152.85萬(wàn)元,具體包括:

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))152.85萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的4306%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。主要為單位自收自支職工住房公積金年初沒(méi)有納入預(yù)算交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路支出(項(xiàng))里,決算根據(jù)實(shí)際支出科目核算。

4. 交通運(yùn)輸支出1893.94萬(wàn)元,具體包括:

交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路支出(項(xiàng))1893.94萬(wàn)元, 完成年初預(yù)算的124.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要是中盤(pán)線沙子河橋、月牙河橋改建工程項(xiàng)目支出大于預(yù)算。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位自行壓減費(fèi)用支出,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.53萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20.53萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%,完成年初預(yù)算的93.32%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公用用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。比上年減少(增加)27.47萬(wàn)元,減少57.22%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革原執(zhí)法隊(duì)公務(wù)用車(chē)不在本單位核算。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.53萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)的日常運(yùn)行燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及保養(yǎng)維修等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量11輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

1、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1669.52萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1442.34萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;商品和服務(wù)支出79.83萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助147.34萬(wàn)元,主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.83萬(wàn)元,比上年減少10.28萬(wàn)元,降低12%,主要原因是本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少,執(zhí)法車(chē)輛由于機(jī)構(gòu)改革運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不在中心列支。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年度盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日, 共有11輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,離退休干部用車(chē)0,其他用車(chē)9輛,其他用車(chē)主要是單位公務(wù)用車(chē)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,是使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反應(yīng)按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21. 衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

23.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣交通事務(wù)服務(wù)中心.xls

 

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