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盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):134

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第一部分   盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

部分  名詞解釋

部分 盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民-主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

根據(jù)本部門主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:黨政綜合辦公室(黨建工作辦公室)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、公共服務(wù)與社會治理辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、財政經(jīng)濟(jì)辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年部門決算編制范圍的級預(yù)算單位包括:

1.盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府

部分   盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計1054.96萬元,包括:

1.財政撥款收入1054.96萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入1054.96萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

與上年相比,今年收入減少10442.84萬元,降低90%,主要原因:企業(yè)項目減少,稅收減少。

(二)支出總計1054.96萬元,包括:

1.基本支出508.94萬元,占支出總計的48%。主要是為保障人員工資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出447.17萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出28.32萬元,商品和服務(wù)支出33.45萬元。

2.項目支出546.02萬元,占支出總計的52%。主要包括報刊費、救護(hù)車款、美麗鄉(xiāng)村資金、村辦公經(jīng)費、農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)資金。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少10442.84萬元,減低90%,主要原因:企業(yè)項目減少,稅收減少,支出減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財政撥款支出1054.96萬元,其中:基本支出508.94萬元,項目支出546.02萬元。與上年相比,財政撥款支出減少10442.84萬元,減少90%,主要原因企業(yè)項目減少,稅收減少,支出減少。與年初預(yù)算相比,2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的9%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的55%,項目完成年初預(yù)算的5%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度財政撥款支出1054.96萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出219.97萬元,占21%;社會保障和就業(yè)支出62.9萬元,占6%;衛(wèi)生健康支出37.68,4%;農(nóng)林水支出708.46,占67%;住房保障支25.95萬元,占2%。

1.一般公共服務(wù)支出219.97萬元,具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)27.91萬元,主要是人大基本工資和津貼,完成年初預(yù)算的399%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是車補(bǔ)放錯科目

(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)168.20萬元,主要是政府人員基本工資和津貼政府運(yùn)行經(jīng)費等完成年初預(yù)算的53%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是政府運(yùn)行經(jīng)費減少

(3)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)7.33萬元,主要是基本工資和津貼,完成年初預(yù)算的129%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資津貼上調(diào)。

4一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)8.52萬元,主要是基本工資和津貼,完成年初預(yù)算的127%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資津貼上調(diào)。

(5一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)8.01萬元,主要是基本工資和津貼,完成年初預(yù)算的93%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是報刊費減少。

2.社會保障和就業(yè)支出62.9萬元,具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)6.83萬元,主要是退休人員遺屬補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)25.11萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的112%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)9.47萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等支出,完成年初預(yù)算的77%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)21.49萬元,主要是死亡撫恤等支出,年初未列預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出37.68萬元,包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)12萬元,主要是衛(wèi)生院人員工資和津貼,完成年初預(yù)算的101%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

2)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)15萬元,主要是衛(wèi)生院救護(hù)車款,年初未列預(yù)算。

3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)10.68萬元,主要是行政單位醫(yī)療繳費等支出,完成年初預(yù)算的74%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

3.農(nóng)林水支出708.46萬元,包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項)2.00萬元,主要是補(bǔ)發(fā)退休人員一次性補(bǔ)貼,年初未列預(yù)算。

2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項)28.00萬元,主要是美麗鄉(xiāng)村資金,年初未列預(yù)算。

3)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項)293.46萬元,主要是社工編工資、保險及村組織辦公經(jīng)費,完成年初預(yù)算的49%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要21年社工編人員減少、村組織辦公經(jīng)費減少。

4)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助(項)385.00萬元,主要是宜居鄉(xiāng)村建設(shè)資金,完成年初預(yù)算的104%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)資金指標(biāo)增加。

4.住房保障支出25.95萬元,具體包括:

1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)25.95萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的129%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出15萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購買一輛救護(hù)車。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費支出增加14.72萬元,增長5257%,主要原因:購買一輛救護(hù)車。

其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費比上年減少0萬元,主要是無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元,主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費15萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。比上年增加14.72萬元,增長5257%,主要原因:購買一輛救護(hù)車。

其中:公務(wù)用車購置費15萬元,主要用于古城子衛(wèi)生院使用。當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,本年無公務(wù)用車維護(hù)費支出,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出508.94萬元,其中:人員經(jīng)費475.49萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、遺屬補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費33.45萬元,主要包括辦公費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

2021年度盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出33.45萬元,比上年減少83.25萬元,降低71%,主要原因是稅收減少、經(jīng)費減少。具體支出明細(xì)如下:辦公費15.02萬元;其他交通費18.43萬元。

(二)政府采購支出情況。

2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛5輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛其他用車5輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我政府未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

    第部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

16. 一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行管理的事業(yè)單位)的基本支出。

18. 一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行管理的事業(yè)單位)的基本支出。

19. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行管理的事業(yè)單位)的基本支出。

20. 一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

21. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

22. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

24. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚(yáng)金。

25. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行管理的事業(yè)單位)的基本支出。

26. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

27. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

28. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

29. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項):反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

30. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

31. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助(項):反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

32. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

部分   盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

《盤山縣古城子鎮(zhèn)人民政府會2021年度部門決算公開表》.xls

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