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盤山縣東郭街道辦事處(匯總)2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):377

目    錄

第一部分    盤山縣東郭街道辦事處概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

部分    盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

部分    名詞解釋

部分    盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣東郭街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

(3)保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;

7)辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本部門主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:黨政綜合辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、公共服務(wù)辦公室、城市管理辦公室、社會治理辦公室、黨建中心、網(wǎng)絡(luò)中心。

所屬事業(yè)單位情況:

盤山縣東郭街道衛(wèi)生院

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣東郭街道辦事處2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.盤山縣東郭街道辦事處本級

2.盤山縣東郭街道衛(wèi)生院
    第部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)3349.20萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入3349.20萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3204.78元,政府性基金收入0萬元國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.08萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入144.34萬元,占收入總計(jì)的4.3%。主要是上級撥款收入。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比,今年收入減少683.97萬元,降低17%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。

(二)支出總計(jì)3349.20萬元,包括:

1.基本支出2541.22萬元,占支出總計(jì)的76%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1279.41萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出203.09萬元,商品和服務(wù)支出1056.03萬元。

2.項(xiàng)目支出807.98萬元,占支出總計(jì)的24%。主要包括基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少683.97萬元,降低17%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3349.20萬元,其中:基本支出2541.22萬元,項(xiàng)目支出807.98萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少683.97萬元,降低17%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的65%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的91%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的35%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3204.78萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1143.58萬元,占36%;國防支出7.04萬元,0.22%公共安全支出60.09萬元,1.88%教育支出134.64萬元,4.20%;文化旅游體育與傳媒支出25.21萬元,0.79%;社會保障和就業(yè)支出437.64萬元,13.66%;衛(wèi)生健康支出429.10萬元,13.39%;節(jié)能環(huán)保支出106.14萬元,3.31%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.19萬元,2.88%農(nóng)林水支出675.35萬元,21.07%;住房保障支出26.48萬元,0.83%。

1.一般公共服務(wù)支出1143.58萬元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行1,121.94萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的126%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2事業(yè)運(yùn)行21.65萬元,主要是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)等支出,年初未做預(yù)算。

2.國防支出7.04萬元。

1民兵7.04萬元,主要是武裝部門支出,完成年初預(yù)算的59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是武裝部門經(jīng)費(fèi)減少。

3.公共安全支出60.09萬元。

(1)執(zhí)法辦案60.09萬元,主要是派出所經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)相近。

4.教育支出134.64萬元。

(1)學(xué)前教育39.44萬元,主要是學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的86%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是學(xué)前經(jīng)費(fèi)減少。

(2)小學(xué)教育22萬元,主要是小學(xué)教育人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的92%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)減少。

(3)其他普通教育支出73.2萬元,主要是學(xué)校補(bǔ)助等支出,年初未做預(yù)算。

5.文化旅游體育與傳媒支出25.21萬元。

(1)文化活動4.83萬元,主要是文化活動經(jīng)費(fèi)支出,年初未做預(yù)算。

(2)群眾文化17.38萬元,主要是群眾文化經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的13%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是群眾文化經(jīng)費(fèi)減少。

(3)其他文化和旅游支出3.00萬元,主要是其他文化和旅游支出,年初未做預(yù)算。

6.社會保障和就業(yè)支出437.64萬元。

(1)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理88.15萬元,主要是基層社區(qū)治理和建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出,年初未做預(yù)算。

(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出142.53萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的445%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出92.94萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出及補(bǔ)交,年初未做預(yù)算。

(4)傷殘撫恤2.7萬元,主要是傷殘撫恤金支出,完成年初預(yù)算的159%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)發(fā)傷殘撫恤金。

(5)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助1.75萬元,主要是退伍軍人生活補(bǔ)助支出,年初未做預(yù)算。

(6)殯葬0.61萬元,主要是敬老院人員殯葬支出,完成年初預(yù)算的0.87%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殯葬支出減少。

(7)社會福利事業(yè)單位14.53萬元,主要是養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)支出,年初未做預(yù)算。

(8)養(yǎng)老服務(wù)36.07萬元,主要是社區(qū)、村養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)支出,完成年初預(yù)算的23%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)支出減少。

(9)其他社會福利支出5.47萬元,主要是其他社會福利支出,年初未做預(yù)算。

(10)臨時救助支出52.08萬元,主要是臨時救助支出,完成年初預(yù)算的104%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是臨時救助支出增加。

(11)其他農(nóng)村生活救助0.66萬元,主要是其他農(nóng)村生活救助支出,年初未做預(yù)算。

(12)其他社會保障和就業(yè)支出0.15萬元,主要是其他社會保障和就業(yè)繳費(fèi)支出,年初未做預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出429.10萬元。

(1)綜合醫(yī)院15萬元,主要是醫(yī)院購置車輛經(jīng)費(fèi),年初未做預(yù)算。

(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院323.15萬元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的269%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)增加。

(3)重大公共衛(wèi)生服務(wù)17.41萬元,主要是疫情防控支出,完成年初預(yù)算的35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

(4)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出16.23萬元,主要是計(jì)劃生育獎勵金支出,完成年初預(yù)算的46%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

(5)行政單位醫(yī)療10.29萬元,主要是行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員較少繳費(fèi)數(shù)變動。

(6)事業(yè)單位醫(yī)療1.09萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出,年初未做預(yù)算。

(7)其他醫(yī)療救助支出2.83萬元,主要是其他醫(yī)療救助支出,年初未做預(yù)算。

(8)其他衛(wèi)生健康支出43.12萬元,主要是城鎮(zhèn)居民保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的107%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

8.節(jié)能環(huán)保支出106.14萬元。

(1)大氣10萬元,主要是農(nóng)田秸稈打包支出,完成年初預(yù)算的40%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是費(fèi)用減少。

(2)水體39.35萬元,主要是污水處理廠運(yùn)行費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的131%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加污水處理廠電費(fèi)。

(3)生態(tài)保護(hù)56.79萬元,主要是拆除濕地違建支出,年初未做預(yù)算。

9.城市社區(qū)支出92.19萬元。

(1)城管執(zhí)法支出1.02萬元,主要是城管執(zhí)法支出,年初未做預(yù)算。

(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出40萬,主要是國有農(nóng)用土地測繪費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的2.42%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是園區(qū)、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出未發(fā)生。

(3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生45.17萬元,主要是鎮(zhèn)區(qū)、村(社區(qū))保潔、垃圾處理支出及鎮(zhèn)區(qū)綠化支出,完成年初預(yù)算的15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鎮(zhèn)區(qū)、村(社區(qū))保潔、垃圾處理支出有未發(fā)生。

(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)的其他支出,年初未做預(yù)算。

10.農(nóng)林水支出675.35萬元。

(1)防災(zāi)救災(zāi)1.48萬元,主要是防災(zāi)救災(zāi)支出,年初未做預(yù)算。

(2)農(nóng)村道路建設(shè)76.32萬元,主要是農(nóng)村道路維修支出,完成年初預(yù)算的16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有未付款的項(xiàng)目。

(3)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出19.56萬元,主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村的其他支出,年初未做預(yù)算。

(4)防汛26.14萬元,主要是防汛抗洪支出,完成年初預(yù)算的40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

(5)農(nóng)村水利49.26萬元,主要是農(nóng)田清淤支出,完成年初預(yù)算的49%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

(6)農(nóng)村人畜飲水58.24萬元,主要是自來水廠運(yùn)行費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的16%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是自來水改造工程未發(fā)生。

(7)其他水利支出0.1萬元,主要是水利的其他支出,年初未做預(yù)算。

11.扶貧150萬元。

(1)其他扶貧支出150萬元,主要是國有農(nóng)場鞏固提升資金,年初未做預(yù)算。

(2)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助84.07萬元,主要是村人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi),年初未做預(yù)算。

(3)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助210.19萬元,主要是美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)獎補(bǔ),年初未做預(yù)算。

12.交通運(yùn)輸支出67.32萬元。

(1)其他公路水路運(yùn)輸支出67.32萬元,主要是交通信號燈新建支出,年初未做預(yù)算。

13.住房保障支出26.48萬元。

(1)住房公積金26.48萬元,主要是住房公積金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的110%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.08萬元,按支出功能分類科目分,包括:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.08萬元。

1.國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出0.08萬元,主要是20年國有企業(yè)退休人員社會管理補(bǔ)助資金,年初未做預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.82萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,嚴(yán)格控制車輛使用。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.82萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2021年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。2021年因公出國(境)費(fèi)與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次0、0萬元2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)19.82萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)相近。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)15萬元,主要用于公務(wù)用車購置,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量14輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2396.88萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1398.28萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)998.6萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出958.03萬元,比上年增加284.32萬元,增長42%,主要原因是補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛14輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0其他用車14輛,其他用車主要是綜合執(zhí)法大隊(duì)用車以及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤山縣東郭街道辦事處未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
   第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室的部分附屬事業(yè)單位。

18.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項(xiàng)):反應(yīng)用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

19.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng)):反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動的支出。

20.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

21.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

22.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

23.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項(xiàng)):反應(yīng)舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)群眾藝術(shù)館支出等

26.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

27.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng)):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

30.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

31.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)):反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助

32.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項(xiàng)):反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出,包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出

33.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項(xiàng)):反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)

34.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出,包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出,對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等,不包括對社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

35.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會福利方面的支出。

36.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項(xiàng)):反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出

37.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外,用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時補(bǔ)貼支出。

38.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

39.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

40.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

41.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

42.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

43.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療救助方面的支出。

44.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

45.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

46.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

47.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

48.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng)):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出,生態(tài)修復(fù)支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。

49.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

50.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

51.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

52.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

53.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項(xiàng)):反映除對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助,促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助,海難救助補(bǔ)助,因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。

54.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

55.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

56.農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):反映防汛業(yè)務(wù)支出有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù),防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù),防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編審、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等),汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù),水利設(shè)施災(zāi)后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應(yīng)急度汛,山洪災(zāi)害防治等。

57.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng)):反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等

58.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村人畜飲水(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

59.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

60.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

61.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級財(cái)政對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

62.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)):反映各級財(cái)政對農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

63.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

64.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

65.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出(項(xiàng)):反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會化管理的支出。

第四部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣東郭鎮(zhèn)人民政府(匯總).xls

 

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