盤山縣東郭街道辦事處(本級)2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣東郭街道辦事處概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣東郭街道辦事處概況
一、主要職責
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令。
(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(3)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
(4)保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
(5)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
根據(jù)本部門主要職責,機構設置如下:黨政綜合辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農業(yè)農村服務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、公共服務辦公室、城市管理辦公室、社會治理辦公室、黨建中心、網(wǎng)絡中心。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣東郭街道辦事處2021年部門決算編制范圍的一級預算單位:盤山縣東郭街道辦事處。
第二部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計3009.25萬元,包括:
1.財政撥款收入3009.25萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入3009.17元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.08萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比,今年收入減少1023.92萬元,降低25%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。
(二)支出總計3009.25萬元,包括:
1.基本支出2201.27萬元,占支出總計的73%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1040.15萬元,對個人和家庭的補助支出203.09萬元,商品和服務支出955.35萬元,資本性支出2.68。
2.項目支出807.98萬元,占支出總計的27%。主要包括基層政權建設和社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少1023.92萬元,降低25%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。
(三)年末結轉和結余。
年末無結轉和結余。
二、財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2021年度財政撥款支出3009.25萬元,其中:基本支出2201.27萬元,項目支出807.98萬元。與上年相比,財政撥款支出減少1023.92萬元,降低25%,主要原因:上解增加,收入減少,壓縮了三保支出以外的支出。與年初預算相比,2021年度財政撥款支出完成年初預算的59%,其中:基本支出完成年初預算的79%,項目完成年初預算的35%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出3009.17萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1143.59萬元,占38%;國防支出7.04萬元,占0.23%;公共安全支出60.09萬元,占2%;教育支出134.64萬元,占4.47%;文化旅游體育與傳媒支出25.21萬元,占0.84%;社會保障和就業(yè)支出437.64萬元,占15%;衛(wèi)生健康支出233.49萬元,占7.76%;節(jié)能環(huán)保支出106.14萬元,占3.52%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.19萬元,占3.06%;農林水支出675.35萬元,占22%;交通運輸支出67.32萬元,占2.2%;住房保障支出26.48萬元,占0.88%。
1.一般公共服務支出1143.58萬元,具體包括:
(1)行政運行1,121.94萬元,主要是人員經(jīng)費及機關運行經(jīng)費等支出,完成年初預算的126%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費增加。
(2)事業(yè)運行21.65萬元,主要是事業(yè)人員經(jīng)費等支出,年初未做預算。
2.國防支出7.04萬元。
(1)民兵7.04萬元,主要是武裝部門支出,完成年初預算的59%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是武裝部門經(jīng)費減少。
3.公共安全支出60.09萬元。
(1)執(zhí)法辦案60.09萬元,主要是派出所經(jīng)費支出,完成年初預算的99%,決算數(shù)與年初預算數(shù)相近。
4.教育支出134.64萬元。
(1)學前教育39.44萬元,主要是學前教育經(jīng)費支出,完成年初預算的86%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是學前經(jīng)費減少。
(2)小學教育22萬元,主要是小學教育人員經(jīng)費等支出,完成年初預算的92%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是小學教育經(jīng)費減少。
(3)其他普通教育支出73.2萬元,主要是學校補助等支出,年初未做預算。
5.文化旅游體育與傳媒支出25.21萬元。
(1)文化活動4.83萬元,主要是文化活動經(jīng)費支出,年初未做預算。
(2)群眾文化17.38萬元,主要是群眾文化經(jīng)費支出,完成年初預算的13%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是群眾文化經(jīng)費減少。
(3)其他文化和旅游支出3.00萬元,主要是其他文化和旅游支出,年初未做預算。
6.社會保障和就業(yè)支出437.64萬元。
(1)基層政權建設和社區(qū)治理88.15萬元,主要是基層社區(qū)治理和建設等經(jīng)費支出,年初未做預算。
(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出142.53萬元,主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,完成年初預算的445%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補交養(yǎng)老保險。
(3)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出92.94萬元,主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出及補交,年初未做預算。
(4)傷殘撫恤2.7萬元,主要是傷殘撫恤金支出,完成年初預算的159%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補發(fā)傷殘撫恤金。
(5)在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助1.75萬元,主要是退伍軍人生活補助支出,年初未做預算。
(6)殯葬0.61萬元,主要是敬老院人員殯葬支出,完成年初預算的0.87%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是殯葬支出減少。
(7)社會福利事業(yè)單位14.53萬元,主要是養(yǎng)老服務機構支出,年初未做預算。
(8)養(yǎng)老服務36.07萬元,主要是社區(qū)、村養(yǎng)老服務機構支出,完成年初預算的23%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老服務機構支出減少。
(9)其他社會福利支出5.47萬元,主要是其他社會福利支出,年初未做預算。
(10)臨時救助支出52.08萬元,主要是臨時救助支出,完成年初預算的104%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是臨時救助支出增加。
(11)其他農村生活救助0.66萬元,主要是其他農村生活救助支出,年初未做預算。
(12)其他社會保障和就業(yè)支出0.15萬元,主要是其他社會保障和就業(yè)繳費支出,年初未做預算。
7.衛(wèi)生健康支出233.5萬元。
(1)綜合醫(yī)院15萬元,主要是醫(yī)院購置車輛經(jīng)費,年初未做預算。
(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院127.54萬元,主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費支出,完成年初預算的106%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費增加。
(3)重大公共衛(wèi)生服務17.41萬元,主要是疫情防控支出,完成年初預算的35%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是支出減少。
(4)其他計劃生育事務支出16.23萬元,主要是計劃生育獎勵金支出,完成年初預算的46%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是支出減少。
(5)行政單位醫(yī)療10.29萬元,主要是行政單位醫(yī)療繳費支出,完成年初預算的73%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員較少繳費數(shù)變動。
(6)事業(yè)單位醫(yī)療1.09萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出,年初未做預算。
(7)其他醫(yī)療救助支出2.83萬元,主要是其他醫(yī)療救助支出,年初未做預算。
(8)其他衛(wèi)生健康支出43.12萬元,主要是城鎮(zhèn)居民保險支出,完成年初預算的107%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。
8.節(jié)能環(huán)保支出106.14萬元。
(1)大氣10萬元,主要是農田秸稈打包支出,完成年初預算的40%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是費用減少。
(2)水體39.35萬元,主要是污水處理廠運行費支出,完成年初預算的131%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加污水處理廠電費。
(3)生態(tài)保護56.79萬元,主要是拆除濕地違建支出,年初未做預算。
9.城市社區(qū)支出92.19萬元。
(1)城管執(zhí)法支出1.02萬元,主要是城管執(zhí)法支出,年初未做預算。
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出40萬,主要是國有農用土地測繪費支出,完成年初預算的2.42%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是園區(qū)、社區(qū)基礎設施建設支出未發(fā)生。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生45.17萬元,主要是鎮(zhèn)區(qū)、村(社區(qū))保潔、垃圾處理支出及鎮(zhèn)區(qū)綠化支出,完成年初預算的15%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是鎮(zhèn)區(qū)、村(社區(qū))保潔、垃圾處理支出有未發(fā)生。
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬元,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)的其他支出,年初未做預算。
10.農林水支出675.35萬元。
(1)防災救災1.48萬元,主要是防災救災支出,年初未做預算。
(2)農村道路建設76.32萬元,主要是農村道路維修支出,完成年初預算的16%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有未付款的項目。
(3)其他農業(yè)農村支出19.56萬元,主要是農業(yè)農村的其他支出,年初未做預算。
(4)防汛26.14萬元,主要是防汛抗洪支出,完成年初預算的40%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是支出減少。
(5)農村水利49.26萬元,主要是農田清淤支出,完成年初預算的49%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是支出減少。
(6)農村人畜飲水58.24萬元,主要是自來水廠運行費支出,完成年初預算的16%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是自來水改造工程未發(fā)生。
(7)其他水利支出0.1萬元,主要是水利的其他支出,年初未做預算。
11.扶貧150萬元。
(1)其他扶貧支出150萬元,主要是國有農場鞏固提升資金,年初未做預算。
(2)對村民委員會和村黨支部的補助84.07萬元,主要是村人員經(jīng)費及辦公費,年初未做預算。
(3)農村綜合改革示范試點補助210.19萬元,主要是美麗鄉(xiāng)村示范村建設獎補,年初未做預算。
12.交通運輸支出67.32萬元。
(1)其他公路水路運輸支出67.32萬元,主要是交通信號燈新建支出,年初未做預算。
13.住房保障支出26.48萬元。
(1)住房公積金26.48萬元,主要是住房公積金繳費支出,完成年初預算的110%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。
(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.08萬元,按支出功能分類科目分,包括:國有資本經(jīng)營預算支出0.08萬元。
1.國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出0.08萬元,主要是20年國有企業(yè)退休人員社會管理補助資金,年初未做預算。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出19.82萬元,完成年初預算的99%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費要求,嚴格控制車輛使用。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費19.82萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費與上年無變化。
2.公務接待費0萬元,2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。
3.公務用車購置及運行費19.82萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的99%,決算數(shù)與年初預算數(shù)相近。
其中:公務用車購置費15萬元,主要用于公務用車購置,當年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費4.82萬元,主要用于公務用車運行及維護等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量14輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2201.27萬元,其中:人員經(jīng)費1243.24萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費958.03萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出958.03萬元,比上年增加284.32萬元,增長42%,主要原因是補交養(yǎng)老保險。
(二)政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
(三)國有資產占用情況。
截至2021年12月31日,共有車輛14輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車14輛,其他用車主要是綜合執(zhí)法大隊用車以及安全生產監(jiān)督檢查用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,盤山縣東郭街道辦事處未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反應事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室的部分附屬事業(yè)單位。
18.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項):反應用于民兵建設與管理等方面的支出。
19.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關活動的支出。
20.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
21.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
22.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。
23.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項):反應舉辦大型文化藝術活動的支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)群眾藝術館支出等。
26.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
27.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(鄉(xiāng)村便民服務)、村(居)民自治、村(居)務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
30.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
31.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助(項):反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士(含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員)、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
32.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項):反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出,包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。
33.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項):反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
34.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(項):反映財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出,包括支持居家養(yǎng)老服務、社區(qū)養(yǎng)老服務和機構養(yǎng)老服務的支出,對養(yǎng)老服務機構的運營、建設補助支出等,不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。
35.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
36.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出。
37.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農村生活困難居民的價格臨時補貼支出。
38.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
39.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合醫(yī)院、獨立門診、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。
40.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
41.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
42.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
43.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項):反映除上述項目以外的其他用于醫(yī)療救助方面的支出。
44.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
45.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
46.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
47.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項):反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
48.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態(tài)修復支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。
49.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
50.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
51.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
52.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
53.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)防災救災(項):反映除對農業(yè)生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助,促進農業(yè)防災增產措施補助,海難救助補助,因其他災害導致農牧漁業(yè)生產者損失給予的補助。
54.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)農村道路建設(項):反映用于農村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出。
55.農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。
56.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護,防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編審、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。
57.農林水支出(類)水利(款)農村水利(項):反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。
58.農林水支出(類)水利(款)農村人畜飲水(項):反映用于農村人畜飲水工程建設等方面的支出。
59.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
60.農林水支出(類)水利(款)其他扶貧支出(項):反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
61.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
62.農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試點補助(項):反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。
63.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
64.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
65.國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出(項):反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實現(xiàn)社會化管理的支出。
第四部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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