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中共盤山縣委政法委員會(huì)2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):114

   

第一部分    中共盤山縣委政法委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中共盤山縣委政法委員會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    中共盤山縣委政法委員會(huì)2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 中共盤山縣委政法委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

(二)深入貫徹落實(shí)黨中央對政法工作的全局性部署和縣委對政法工作的部署要求,推進(jìn)平安盤山、法治盤山建設(shè),加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

(三)指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助組織部署考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,代管縣法學(xué)會(huì)。

(四)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

(五)加強(qiáng)對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

(六)組織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究,研究擬訂盤山政法工作有關(guān)政策和重大措施,及時(shí)向縣委提出建議,參與有關(guān)政府規(guī)章起草、修改工作。

(七)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

(八)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

(九)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,貫徹中央深化政法改革的決定和精神及縣委具體要求。承擔(dān)縣司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會(huì)體制改革專項(xiàng)小組工作。

(十)負(fù)責(zé)縣委縣政府信訪工作。向有關(guān)部門轉(zhuǎn)送、交辦、移交信訪事項(xiàng)并對辦理情況進(jìn)行督察,對上級領(lǐng)導(dǎo)同志批示和上級機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)進(jìn)行督辦并反饋有關(guān)情況。協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門重要信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾集體進(jìn)京、去省上訪和異常、突發(fā)信訪事件,協(xié)調(diào)各級黨政部門和有關(guān)單位信訪工作,向社會(huì)公開信訪工作情況。

(十一)承擔(dān)縣涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十二)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共盤山縣委政法委員會(huì)2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:

中共盤山縣委政法委員會(huì)。

第二部分 中共盤山縣委政法委員會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入344.73總計(jì)萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入344.73萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入344.73萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.77萬元,占收入總計(jì)的17.92%。

與上年相比,今年收入減少317.10萬元,降低47.91%,主要原因:一是注重節(jié)約開支二是項(xiàng)目資金調(diào)整。

(二)支出總計(jì)406.50萬元,包括:

1.基本支出235.89萬元,占支出總計(jì)的58.03%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出208.13萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.93萬元,商品和服務(wù)支出19.83萬元。

2.項(xiàng)目支出170.61萬元,占支出總計(jì)的41.97%。主要包括平安盤山建設(shè)、政法工作、信訪工作等業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少257.65萬元,降低38.79%,主要原因:一是注重節(jié)約開支二是項(xiàng)目資金調(diào)整。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出406.50萬元,其中:基本支出235.89萬元,項(xiàng)目支出170.61萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少257.65萬元,降低38.79%,主要原因:一是注重節(jié)約開支;二是項(xiàng)目資金調(diào)整。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的57.25%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的90.72%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的37.92%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出406.50萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出339.54萬元,占83.53%;社會(huì)保障和就業(yè)支出35.50萬元,占8.73%;衛(wèi)生健康支出8.89萬元,占2.19%;住房改革支出22.58萬元,占55.55%。

1.一般公共服務(wù)支出339.54萬元,具體包括:

1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))0.40萬元,主要是信訪辦公用品等支出,完成年初預(yù)算的0.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目調(diào)整。

2)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))168.93萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出,完成年初預(yù)算的89.92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

3)一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))170.21萬元,主要是項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的74.02%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目資金調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出35.50萬元,具體包括:

1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))7.93萬元,主要是退休人員職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的100%。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))18.66萬元,主要是單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的78.63%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))8.91萬元,主要是單位人員職業(yè)年金支出,完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出8.89萬元,具體包括:

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))8.89萬元,主要是單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的85.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整。

4.住房保障支出22.58萬元,具體包括:

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))22.58萬元,主要是單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的126.93%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)整及費(fèi)用變更。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出。2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,主要是無出國(境)預(yù)算,也無出國(境)支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,主要是沒有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒有公務(wù)用車。比上年減少0萬元,主要是本單位沒有公務(wù)用車等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.89萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)216.06萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)19.83萬元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.83萬元,比上年減少0.5萬元,降低2.46%,主要原因是節(jié)約開支,縮減經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛3輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是年久未使用車輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

    第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 中共盤山縣委政法委員會(huì)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

中共遼寧省盤錦市盤山縣政法委員會(huì).xls

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