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盤山縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):104

目    錄

第一部分    盤山縣醫(yī)療保障局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

部分    盤山縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

部分    名詞解釋

部分    盤山縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職責(zé)

(一) 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂盤山縣相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),組織起草縣政府規(guī)章草案。擬訂全縣公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法。

(二)組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

(四)組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

(五)組織制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、

醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺(tái)建設(shè)。

(七)制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

(九)擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)(含大病保險(xiǎn))政策,指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變??h醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工??h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:綜合辦公室。(負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、基金監(jiān)管、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作。)待遇保障和醫(yī)藥管理業(yè)務(wù)股。(擬訂全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。)

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年盤山縣醫(yī)療保障局決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣醫(yī)療保障局

部分 盤山縣醫(yī)療保障局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計(jì)76.07萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入76.07萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76.07萬元,政府性基金收入0萬元國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元,占收入總計(jì)的1.31%。主要是上年法律咨詢費(fèi)。

與上年相比,今年收入減少24.02萬元,降低24%,主要原因:一是本年度縮減了項(xiàng)目資金的投入二是本年度沒有績效獎(jiǎng)金支出。

(二)支出總計(jì)76.07萬元,包括:

1.基本支出71.07萬元,占支出總計(jì)的93.43%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出63.54萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出7.53萬元。

2.項(xiàng)目支出5萬元,占支出總計(jì)的6.57%。主要包括2021年“打擊騙?!薄ⅰ搬t(yī)療救助”等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少24.02萬元,降低24%,主要原因:一是本年度縮減了項(xiàng)目資金的投入;二是本年度沒有績效獎(jiǎng)金支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

今年我單位無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(降低)0,主要原因:無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出76.07萬元,其中:基本支出71.07萬元,項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少24.02萬元,降低24%,主要原因:一是本年度縮減了項(xiàng)目資金的投入;二是本年度沒有績效獎(jiǎng)金支出。與年初預(yù)算相比,2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的77.01%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的91.9%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的31.25%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.07萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出7.24萬元,占9.52%;衛(wèi)生健康支出62.48萬元,占82.13%;住房保障支出7.36萬元,占9.68%。。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.24萬元,具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))7.24萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的101.83%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增長

2.衛(wèi)生健康支出62.48萬元,具體包括。

1衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))3.12萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的102.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)增長。

2衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))54.36萬元,主要是職工薪酬及日常辦公經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的54.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度沒有發(fā)放績效獎(jiǎng)金并且縮減了辦公經(jīng)費(fèi)。

3衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))5萬元,主要是“打擊騙?!薄ⅰ搬t(yī)療救助”等項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的31.25%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減了項(xiàng)目資金

3.住房保障支出7.36萬元,具體包括。

1住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))7.36萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的137.82%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工薪酬增加,住房公積金的增長。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出2021年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0,主要是無三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0、0萬元,主要用于0;其中外事接待累計(jì)0批次、00萬元,主要無三公經(jīng)費(fèi)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0,主要是無三公經(jīng)費(fèi)支出

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0,主要是無三公經(jīng)費(fèi)支出

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.07萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)63.54萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)7.53萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.53萬元,比上年增加0.73萬元,增長9.69%,主要原因是主要原因是車輛補(bǔ)助增加。。

(二)政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛,其他用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

(1)績效自評(píng)情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng).

(2)部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金0萬元。無第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

(1)“打擊騙?!?/span>項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的30.77%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:對(duì)盤山縣13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開展“打擊騙保宣傳”工作由于今年經(jīng)費(fèi)縮減,我們主要靠人工講解和少量發(fā)放傳單形式進(jìn)行宣傳。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:百姓對(duì)醫(yī)?;鸬陌踩褂们闆r了解甚少,宣傳還需繼續(xù)進(jìn)行,確?;鸢踩?/span>

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 遼寧省盤錦市盤山縣醫(yī)療保障局2021年決算公開表.xls

 

 

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