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盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 瀏覽次數(shù):105

   

第一部分   盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé):

盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的方針和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是:

1.負(fù)責(zé)履行公共衛(wèi)生職責(zé),掌握轄區(qū)內(nèi)婦女兒童健康狀況信息,為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供育齡婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)等婦幼保健計(jì)生技術(shù)服務(wù),控制孕產(chǎn)婦及5歲以下兒童死亡率。

 2.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防與控制。

3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣公共場(chǎng)所衛(wèi)生、放射診療衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育及消毒產(chǎn)品、中醫(yī)中藥、生活飲用水的衛(wèi)生達(dá)標(biāo),查處違法行為。

4.負(fù)責(zé)對(duì)各類衛(wèi)生法律法規(guī)、婦女兒童、計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防等知識(shí)進(jìn)行宣傳,對(duì)各類業(yè)務(wù)工作信息進(jìn)行收集、核實(shí)、上報(bào)。

5.負(fù)責(zé)結(jié)核病防治。

6.承辦縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局交辦的事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:

根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、預(yù)防控制股、疾病控制股、婦女兒童保健股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共衛(wèi)生監(jiān)督股、檢驗(yàn)檢測(cè)室、結(jié)核病防治所分支機(jī)構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1. 盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心

第二部分    盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)828.95萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入824.16萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.42%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入824.16萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.78萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.58%。主要是  婚前健康檢查和人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比,今年收入減少1205.42萬(wàn)元,降低59.25%,主要原因是項(xiàng)目減少。

(二)支出總計(jì)828.95萬(wàn)元,包括:

1.基本支出809.53萬(wàn)元,占支出總計(jì)的97.66%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出749.53萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出27.54萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出19.41萬(wàn)元,占支出總計(jì)的2.34%。主要包括改革工作經(jīng)費(fèi)、婚前健康檢查等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比,今年支出減少1109.28萬(wàn)元,降低57.23%,主要原因是項(xiàng)目減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少94.14萬(wàn)元,減少100%,主要原因是啟用財(cái)政一體化后無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出828.95萬(wàn)元,其中:基本支出809.53萬(wàn)元,項(xiàng)目支出19.41萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1109.28萬(wàn)元,降低57.23%,主要原因是項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的85.70%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的87.41%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的47.20%。

(二)具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出828.95萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出152.90萬(wàn)元,占18.45%;衛(wèi)生健康支出605.86萬(wàn)元,占73.09%;住房保障支出70.19萬(wàn)元,占8.47%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出152.90萬(wàn)元,具體包括:

1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))32.46萬(wàn)元,主要是退休人員取暖費(fèi)和遺屬補(bǔ)助等支出,年初未列預(yù)算。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))84.01萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的95.04%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))31.70萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的116.12%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))4.73萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等支出,完成年初預(yù)算的95.17%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

2.衛(wèi)生健康支出605.86萬(wàn)元,包括:

1)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))18.15萬(wàn)元,主要是改革工作經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的2.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)。

2)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng))1.26萬(wàn)元,主要是婚前健康檢查等支出,完成年初預(yù)算的63.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情原因婚前健康檢查減少。

3)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))437.52萬(wàn)元,主要是人員工資等支出,完成年初預(yù)算的546.90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)。

4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))37.53萬(wàn)元,主要是行政單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的97.05%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

5)衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))111.40萬(wàn)元,主要是人員工資公用經(jīng)費(fèi)等支出,年初未列預(yù)算。

3.住房保障支出70.19萬(wàn)元,具體包括:

1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))70.19萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的105.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求,嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少1.40萬(wàn)元,降低15.87%,主要原因嚴(yán)格控制車輛使用。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.42萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)(境)預(yù)算,也無(wú)出國(guó)(境)支出。2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)出國(guó)(境)預(yù)算,也無(wú)出國(guó)(境)支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.42萬(wàn)元,比上年減少1.40萬(wàn)元,下降15.87%,主要嚴(yán)格控制車輛使用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.42萬(wàn)元,主要用于車輛運(yùn)行及維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出809.53萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)781.99萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi);日常公用經(jīng)費(fèi)27.54萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年度盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至202112月31日,共有車輛4輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。


第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

19.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映單位改革工作經(jīng)費(fèi)支出。

20.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映單位婦幼保健機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映單位其他公共衛(wèi)生支出。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):反映單位其他衛(wèi)生健康支出。

24.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分   盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣衛(wèi)生健康事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算公開(kāi)表》.xls

 

 

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