37-top_img.png

盤山縣財(cái)政局2020年度決算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2021-08-10 瀏覽次數(shù):177


目    錄

 

 

第一部分    盤山縣財(cái)政局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣財(cái)政局2020年度決算情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣財(cái)政局2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

第一部分盤山縣財(cái)政局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省稅政方針政策,分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,執(zhí)行市與縣、鎮(zhèn)及企業(yè)的分配政策。

(二)貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法規(guī)。

(三)承擔(dān)縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度縣本級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣本級(jí)和全縣年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算,指導(dǎo)縣、鎮(zhèn)財(cái)政管理工作。

(四)貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入,管理財(cái)政票據(jù)。

(五)組織制定全縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理和國(guó)庫(kù)集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督全縣財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定管理國(guó)庫(kù)現(xiàn)金。

(六)負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度,監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng),組織制定政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)制度,監(jiān)督政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)活動(dòng)。

(七)負(fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,研究提出支持國(guó)有企業(yè)改革和發(fā)展的財(cái)政政策,參與國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革及國(guó)有企業(yè)改革等相關(guān)工作,管理支持國(guó)有企業(yè)改革的相關(guān)專項(xiàng)資金,對(duì)縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議草案進(jìn)行初審,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,按規(guī)定管理企業(yè)國(guó)有資產(chǎn),編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政事業(yè)單位因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)管理。

(八)負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,中央、省、市、縣政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作,組織審查財(cái)政性投資工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算,承擔(dān)國(guó)家賠償費(fèi)用管理工作,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理工作。

(九)負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理,審核全縣及縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,會(huì)同有關(guān)部門管理縣財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

(十)貫徹執(zhí)行國(guó)家政府性債務(wù)管理政策、制度,全縣政府性債務(wù)管理制度、辦法并組織實(shí)施,管理全縣政府性債務(wù),按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸(贈(zèng))款,參與涉外債務(wù)談判。

(十一)負(fù)責(zé)全縣會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,。

(十二)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和財(cái)政收支管理情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

(十三)建立財(cái)政監(jiān)察制度,監(jiān)督各鎮(zhèn)執(zhí)行國(guó)家和省重大財(cái)稅政策以及市重大項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政收支管理情況,審核上級(jí)對(duì)鎮(zhèn)各轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算相關(guān)基礎(chǔ)資料,監(jiān)督轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行,監(jiān)督地方政府債務(wù)和養(yǎng)老保險(xiǎn)資金管理情況。

(十四)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室,分別是國(guó)庫(kù)股、預(yù)算股、農(nóng)財(cái)股、企財(cái)股、經(jīng)建股、文行社保股,綜合辦公室。

下設(shè)一個(gè)二級(jí)單位,分別是:盤山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2020年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.盤山縣財(cái)政局本級(jí)

2.盤山縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心

 

 

第二部分 盤山縣財(cái)政局2020年度決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)1731.97萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入1351.24萬(wàn)元,占收入總計(jì)的78.01%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1351.24萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

   6.其他收入0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余380.73萬(wàn)元,占收入總計(jì)的2.8%。主要是業(yè)務(wù)費(fèi)剩余。

與上年相比,今年收入減少168.07萬(wàn)元,減少1.24%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員和業(yè)務(wù)減少;二是咨詢?cè)靸r(jià)費(fèi)用減少。

(二)支出總計(jì)1250.02萬(wàn)元,包括:

1.基本支出853.55萬(wàn)元,占支出總計(jì)的81%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出739.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35.62萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出78.78萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出396.47萬(wàn)元,占支出總計(jì)的19%。主要包括國(guó)庫(kù)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

   與上年相比,今年支出減少112.96萬(wàn)元,減少12%,主要原因:一是業(yè)務(wù)的增加;二是咨詢?cè)靸r(jià)費(fèi)用的增加。

 

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余481.95萬(wàn)元。

主要是財(cái)政事務(wù)等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加101.22萬(wàn)元,增加21%,主要原因:財(cái)政事務(wù)等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出1250.02萬(wàn)元,其中:基本支出853.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出396.47萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加89.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員和業(yè)務(wù)增加;二是咨詢?cè)靸r(jià)費(fèi)用增加。與年初預(yù)算相比,2020財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的73%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的27%。

(二)具體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出1250.02元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1047.55萬(wàn)元,占83%;社會(huì)保障和就業(yè)支出113.58萬(wàn)元,占9%;衛(wèi)生健康支出32.53萬(wàn)元,占2.6%.住房保障支出56.38萬(wàn)元,占4.5%。

1.一般公共服務(wù)支出1047.55萬(wàn)元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行226.58萬(wàn)元,主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出,完成年初預(yù)算的31.17%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

(2)一般行政管理事務(wù)203.75萬(wàn)元,主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的11.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦公經(jīng)費(fèi)減少。

(3)事業(yè)運(yùn)行424.5萬(wàn)元,主要是基本工資等支出,完成年初預(yù)算的36.3%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革。

(4)其他財(cái)政事務(wù)支出192.54萬(wàn)元,主要是租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的6.84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。

(5)其他一般公共服務(wù)支出0.2萬(wàn)元,主要是辦公費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的2.1%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是維修維護(hù)費(fèi)減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出113.58萬(wàn)元,具體包括:

(1)行政單位離退休32.89萬(wàn)元,主要是退休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的28.95%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(2)事業(yè)單位離退休2.73萬(wàn)元,主要是退休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的2.4%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.20萬(wàn)元,主要是人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),主要是單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn),完成年初預(yù)算的61.8,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納,主要是調(diào)出人員職業(yè)年金繳納助等支出5.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒(méi)有做此科目的預(yù)算。

(5)其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出1.87萬(wàn)元,主要是生育等其他保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒(méi)有做此科目的預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出32.53萬(wàn)元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療9.66萬(wàn)元,主要是公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒(méi)有做此科目的預(yù)算。

(2)事業(yè)單位醫(yī)療22.87萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒(méi)有做此科目的預(yù)算。

4.住房保障支出56.38萬(wàn)元,具體包括:

(1)住房公積金56.38萬(wàn)元,主要是人員公積金繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的9.1%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的54%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革、公務(wù)用車車輛改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。與2019年度決算數(shù)相比較,今年支出減少1.53萬(wàn)元,降低48%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革、公務(wù)用車車輛改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無(wú)出國(guó)預(yù)算也無(wú)支出。2020年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%,主要是無(wú)因公出國(guó)出境等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,主要無(wú)外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,下降0%,主要是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.18萬(wàn)元,比上年減少1.53萬(wàn)元,下降48%,主要是機(jī)構(gòu)改革、公務(wù)用車車輛改革,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車維修維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出853.55萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)739.15萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)78.78萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年盤山縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.78萬(wàn)元,比上年減少35.77萬(wàn)元,減少45%,主要原因是商品服務(wù)支出減少。其中:辦公費(fèi)10.35萬(wàn)元、水費(fèi)1.18萬(wàn)元、電費(fèi)11.07萬(wàn)元、郵電費(fèi):0.88取暖費(fèi):29.05維修維護(hù)費(fèi):11.5公務(wù)用車維護(hù)費(fèi):2.18,其他交通費(fèi)12.56萬(wàn)元,(數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2020年盤山縣財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,盤山縣財(cái)政局共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于一般公共服務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

26. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

第四部分 盤山縣財(cái)政局2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

詳見(jiàn):《盤山縣財(cái)政局2020年度決算公開(kāi)表》

 遼寧省盤錦市盤山縣財(cái)政局.xls

foot_img_01.png

主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)

聯(lián)系電話:0427-3554789

foot_img_02.png
天天天天躁天天爱天天碰2018,久久无码AV三级,人妻人人澡人人添人人爽,国产精品videossex国产高清 涞水县| 葫芦岛市| 东平县| 旬阳县| 南雄市| 大庆市| 永平县| 聊城市| 赣州市| 高青县| 遂宁市| 茌平县| 盱眙县| 温州市| 东辽县| 和龙市| 郑州市| 福清市| 正镶白旗| 安泽县| 岳普湖县| 南木林县| 钦州市| 香港| 高州市| 正定县| 长泰县| 九龙县| 沂源县| 贵溪市| 金门县| 富锦市| 石台县| 慈利县| 汉寿县| 六枝特区| 扎兰屯市| 申扎县| 二手房| 微山县| 上蔡县|