盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級) 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、主要職責及機構設置
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關住房保障及住房制度改革、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)、市容和環(huán)境衛(wèi)生、城管執(zhí)法、人民防空、城鄉(xiāng)一體化等工作的方針政策和法律法規(guī),組織實施有關住房和城鄉(xiāng)建設的法規(guī)、規(guī)章和政策辦法。負責提出縣住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議,擬定全縣住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的中長期規(guī)劃并組織實施。負責指導推進全縣住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)供給側(cè)結構性改革和“放管服”改革工作,調(diào)整經(jīng)濟結構、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化營商環(huán)境、服務行業(yè)發(fā)展。
(2)負責承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任,擬訂全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施;推進住房制度改革,擬定全縣住房制度改革規(guī)劃和年度計劃并指導實施。
(3)負責承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任,監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場調(diào)控的政策措施, 監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)銷售及交易、房屋租賃、房屋修繕、房屋面積管理、危房鑒定及改造、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、房屋交易和物業(yè)管理的規(guī)章制度,負責承擔商品房銷售面積的指標任務。
(4)負責指導全縣建筑活動并規(guī)范建筑市場秩序,監(jiān)督管理建筑市場的責任;監(jiān)督房屋和市政工程項目招標投標活動,落實勘察設計、施工、抗震設防、建筑節(jié)能及墻體改革、建筑裝飾裝修、建設監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測的政策規(guī)章制度;監(jiān)督執(zhí)行工程建設實施階段的行業(yè)標準、地方標準、定額造價規(guī)定。負責建筑節(jié)能的監(jiān)督管理。負責全縣建筑業(yè)及中介機構的資質(zhì)管理工作。負責建筑業(yè)各類人員培訓教育、執(zhí)業(yè)資格管理
(5)負責承擔城市建設管理職責。負責監(jiān)督、指導城市道路、橋梁、給排水、污水處理、城市防汛、路燈、環(huán)境衛(wèi)生等市政基礎設施建設及管理工作。負責縣財力投資的市政基礎設施工程的建設、維護與管理工作。
(6)負責承擔規(guī)范公用事業(yè)等市場秩序,監(jiān)督管理城市供水、供熱、燃氣及市容和環(huán)境衛(wèi)生等市政公用事業(yè)市場、規(guī)范市場各方主體行為;研究擬訂地方規(guī)范性文件及相關政策,并組織實施。
(7)負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)以及人民防空行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任,監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度;承擔公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管責任,指導供水、供熱、燃氣企業(yè)開展安全管理;組織或參與工程重大質(zhì)量、安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理。
(8)貫徹執(zhí)行城管執(zhí)法的政策和制度措施,指導縣城管執(zhí)法工作。
(9)貫徹執(zhí)行國家關于人民防空工作的法律、法規(guī)、有關政策,起草人民防空地方性法規(guī)和政策的草案;制定并組織落實防空襲預案,建立輔助決策系統(tǒng),指導、監(jiān)督有關部門和單位落實重要經(jīng)濟目標防護措施;監(jiān)督實施人民防空工程建設規(guī)劃、計劃;指導監(jiān)督人防工程安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等工作。
(10)貫徹落實國家、省、市城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務工作的方針和決策部署。
(11)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
(12)職能轉(zhuǎn)變。加強對全縣城市管理工作的業(yè)務指導、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。進一步強化保障性住房建設、房地產(chǎn)市場調(diào)控和促進建筑業(yè)發(fā)展相關職責,推進棚戶區(qū)住房改造、房地產(chǎn)“去庫存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。
(13)有關職責分工
①關于污水處理方面的職責分工??h住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導污水處理配套管網(wǎng)建設,組織指導城鎮(zhèn)污水處理設施的規(guī)劃、建設、運營監(jiān)管。生態(tài)環(huán)境部門負責組織指導農(nóng)村污水處理設施的規(guī)劃、建設、運營監(jiān)管工作。
②關于城市地鐵、軌道交通方面的職責分工??h住房和城鄉(xiāng)建設局負責指導城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃和建設。縣交通運輸局負責指導城市地鐵、軌道交通的運營。
根據(jù)本單位主要職責,內(nèi)設機構如下:分別是:綜合辦公室、城鄉(xiāng)管理股、建筑管理股、房產(chǎn)管理股。
下屬二級單位如下:
1.盤山縣住建事務服務中心
二、部門決算單位構成
納入2020年決算編制范圍的級預算一單位包括:
1.盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級
第二部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計57362.60萬元,包括:
1.財政撥款收入51288.34萬元,占收入總計的0.99%。其中:一般公共預算財政撥款收入2078.34萬元,政府性基金收入49000萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,其他收入210萬。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余6074.27萬元,占收入總計的12%。主要是工程未結算等原因形成的結余等。
與上年相比,今年收入增加45177.72萬元,增長839%,主要原因:撥付棚戶區(qū)改造專項資金。
(二)支出總計55933.58萬元,包括:
1.基本支出221.47萬元,占支出總計的0.4%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出159.11萬元,對個人和家庭的補助支出5.66萬元,商品和服務支出56.29萬元,資本性支出0.4萬元。
2.項目支出55712.11萬元,占支出總計的99.6%。主要包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出、一般公共服務支出等業(yè)務等業(yè)務支出、棚戶區(qū)改造專項債券安排支出。
3.上繳上級支出0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占收入總計的0%。
與上年相比,今年支出增加55445.53萬元,增長114%,主要原因:撥付棚戶區(qū)改造專項資金。
(三)年末結轉(zhuǎn)和結余1429.03萬元。
結轉(zhuǎn)數(shù)額較大的原因是年終決算一些資金暫未支付。與上年相比,今年結轉(zhuǎn)結余減少4760.09萬元,降低23%,主要原因:支付征地和拆遷補償款及部分工程款項。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出55933.58萬元,其中:基本支出221.47萬元,項目支出55712.11萬元。與上年相比,財政撥款支出增加55445.53萬元,增長114%,主要原因:增加撥付棚戶區(qū)改造專項資金。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的9269%,其中:基本支出完成年初預算的96%,項目完成年初預算的9059%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1633.58萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出10萬元,占0.02%。國防支出7.97萬元,占0.01%。社會保障和就業(yè)支出19.57萬元,占0.04%,衛(wèi)生健康支出6.25萬元,占0.01%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出887.18萬元,占98.66%。住房保障支出496.82萬元,占0.89%。其他支出205.78萬元,占0.37%。
1.一般公共服務支出10萬元,具體包括:
(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)10萬元,主要是信訪問題等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是當年增加信訪支出年初沒有做預算。
2、國防支出7.97萬元,具體包括:
(1)國防支出(類)國防動員支出(款)人民防空支出(項)8萬元,主要包括警報建設等業(yè)務支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)支出19.57萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)4.57萬元,主要是退休費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)13.91萬元,主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)1.09萬元,主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出6.25萬元,具體包括:
(1)行政單位醫(yī)療6.25萬元,主要是行政醫(yī)療保險等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出887.18萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)184.06萬元,主要是人員工資及經(jīng)費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)703.12萬元,主要是城區(qū)路燈電費及工程款等支出,完成年初預算的98%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。
6.住房保障支出496.82萬元,具體包括:
(1)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)
11.58萬元,主要是繳納職工住房公積金等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
(2)住房保障(類)住房改革(款)其他保障性安居工程支出(項)485.24萬元,主要是用于保障性住房方面支出完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是年初沒有做預算。
7.其他支出205.78,具體包括:
(1)其他支出205.78萬元,主要是基礎設施建設等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是年初沒有做預算。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預算財政撥款支出54300萬元,按支出功能分類科目分,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出54300萬元占100%。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出54300萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)5300萬元,主要是征地和拆遷補償支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是年初沒有做預算。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出(款)其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出(項)49000萬元,主要是棚戶區(qū)改造專項債券等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是年初沒有做預算。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.38萬元,完成年初預算的69%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費1.38萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。
2..公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費1.38萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的69%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮支出。比上年不變。
其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.38萬元,主要用于車輛運行、維修及保養(yǎng)等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出221.47萬元,其中:人員經(jīng)費164.77萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費56.69萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年度盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關運行經(jīng)費支出56.69萬元,比上年減少3萬元,降低5%,主要原因是壓縮經(jīng)費支出。具體支出明細如下:辦公費2.93萬元,手續(xù)費0.02郵電費0.84萬元,取暖費41.06萬元,公務用車運行維護費1.18萬元,其他交通費9.75萬元,其他商品和服務支出0.51萬元,專用設備購置0.4萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積9817平方米,價值2035.18萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構筑物)面積0平方米,價值0萬元。
共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于群眾來信來訪方面的支出。
16. 國防支出(類)國防動員支出(款)人民防空支出(項):反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。
23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.住房保障(類)住房改革(款)其他保障性安居工程支出(項):反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面支出。
25.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):反映棚戶區(qū)改造專項債券用于新疆生產(chǎn)建設兵團和地方政府為實施棚戶區(qū)改造,在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出(款)其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出(項):反映上述項目以外的棚戶區(qū)改造專項債券收入安排用于棚戶區(qū)改造相關項目的公益性資本支出。
28.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局(本級)
2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見:《盤山縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年度決算公開表》
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