盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算
情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算
報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.負(fù)責(zé)研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實(shí)施計劃和各類專項(xiàng)治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補(bǔ)償有關(guān)方案;負(fù)責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計等工作,并實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2.負(fù)責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)镁唧w政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機(jī)制;負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)施項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)全縣勘察測量工作;負(fù)責(zé)管理規(guī)劃設(shè)計和測繪市場;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。
3.負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)審查鎮(zhèn)(街道)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計方案的編制和報批工作;負(fù)責(zé)組織縣域內(nèi)重要項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作;負(fù)責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》;負(fù)責(zé)審定規(guī)劃審批項(xiàng)目的放線、驗(yàn)線工作;負(fù)責(zé)臨時建筑、臨建設(shè)施的審批;負(fù)責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)資金,負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的審批使用、管理工作;
負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導(dǎo)工作,建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫,匯總鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進(jìn)完成情況,健全縣、鎮(zhèn)(街道)、村三級信息報送體系。
5.負(fù)責(zé)組織對征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進(jìn)行調(diào)查、登記及認(rèn)定工作;負(fù)責(zé)組織房屋征收評估工作,配合做好房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)管理工作;負(fù)責(zé)房屋征收實(shí)施單位及其從業(yè)人員的培訓(xùn)、監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)對房屋拆遷公司進(jìn)行監(jiān)管;負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償信息、統(tǒng)計和檔案管理工作。
6.負(fù)責(zé)征收補(bǔ)償安置資金的監(jiān)管;書面通知有關(guān)部門暫停辦理增加補(bǔ)償費(fèi)用的相關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)委托項(xiàng)目建設(shè)單位開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作;負(fù)責(zé)辦理向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行工作;負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償安置矛盾糾紛的調(diào)解,及房屋征收補(bǔ)償過程中的政策咨詢工作;負(fù)責(zé)有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)确矫娴男姓?fù)議,調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報案件。
7.負(fù)責(zé)縣規(guī)劃委員會辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合 辦公室、宜居督導(dǎo)股、宜居服務(wù)股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。
二、決算單位構(gòu)成
納入盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計6381.97萬元,包括:
1.財政撥款收入3699.46萬元,占收入總計的57.97%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入2949.05萬元,政府性基金收入750.41萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2682.51萬元,占收入總計的42.03%。主要是一事一議村內(nèi)道路專項(xiàng)撥款等。
與上年相比,今年收入減少1153.3萬元,降低15.3%,主要原因:一是征收補(bǔ)償款減少;二是一事一議村內(nèi)道路專項(xiàng)撥款減少。
(二)支出總計1318.15萬元,包括:
1.基本支出444.25萬元,占支出總計的33.7%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出430.73萬元,商品和服務(wù)支出13.52萬元。
2.項(xiàng)目支出873.9萬元,占支出總計的66.3%。主要包括征收補(bǔ)償款等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出減少3466.83萬元,降低72.45%,主要原因:一是征收補(bǔ)償款支出減少;二是一事一議村內(nèi)道路專項(xiàng)支出減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5063.82萬元。
主要是一事一議村內(nèi)道路專項(xiàng)支出減少等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加2313.53萬元,增長84.12%,主要原因:一事一議村內(nèi)道路專項(xiàng)支出減少。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出1318.15萬元,其中:基本支出444.25萬元,項(xiàng)目支出873.9萬元。與上年相比,財政撥款支出減少3466.83萬元,降低72.45%,主要原因:一是征收補(bǔ)償款支出減少;二是一事一議村內(nèi)道路專項(xiàng)支出減少。與年初預(yù)算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的303.95%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的109.78%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的3013.44%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2949.05萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出56.17萬元,占10.4%;衛(wèi)生健康支出17.98萬元,占3.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出436萬元,占80.7%;住房保障支出30.14萬元,占5.57%。
1.社會保障和就業(yè)支出56.17萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))40.77萬元,主要是事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的93.83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))13.92萬元,主要是事業(yè)單位職工職業(yè)年金等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出為今年新增科目,年初無預(yù)算。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))1.48萬元,主要是事業(yè)單位職工工傷、失業(yè)保險等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工傷、失業(yè)保險支出為今年新增科目,年初無預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出17.98萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))17.98萬元,主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的94.58%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出436萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))339.95萬元,主要是事業(yè)單位職工工資等支出,完成年初預(yù)算的109.7%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資調(diào)整。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))96.05萬元,主要是規(guī)劃編制費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的960.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要規(guī)劃編制費(fèi)增加。
4.衛(wèi)生健康支出30.14萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))30.14萬元,主要是事業(yè)單位職工公積金等支出,完成年初預(yù)算的92.48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出777.85萬元,按支出功能分類科目分,包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出777.85萬元,占100%。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出777.85萬元,具體包括:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))777.85萬元,主要是征收補(bǔ)償款等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初數(shù)的原因主要是本單位征收補(bǔ)償款年初無預(yù)算,經(jīng)建股待編。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.84萬元,完成年初預(yù)算的68.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位改革合并費(fèi)用減少。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.84萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.84萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的68.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位改革合并費(fèi)用減少。比上年減少12.29萬元,下降64.24%,主要是單位改革合并費(fèi)用減少等原因。
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費(fèi),當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量7輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出444.25萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)430.73萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)13.52萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。
共有車輛7輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車7輛,其他用車主要是一般公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
我中心未組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)煩那個面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反應(yīng)財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見:《盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算公開表》
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789