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盤山縣醫(yī)療保障局2020年度決算公開說明

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第一部分    盤山縣醫(yī)療保障局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣醫(yī)療保障局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣醫(yī)療保障局2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣醫(yī)療保障局概況

 

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

主要職責(zé)

(一) 貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂盤山縣相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),組織起草縣政府規(guī)章草案。擬訂全縣公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法。
    (二)組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
    (四)組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。
    (五)組織制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、
醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
    (六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺(tái)建設(shè)。
    (七)制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
    (八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
    (九)擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)(含大病保險(xiǎn))政策,指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。
    (十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    (十一)職能轉(zhuǎn)變??h醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

  (十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:

根據(jù)本部門主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:綜合辦公室。(負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、基金監(jiān)管、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作)。待遇保障和醫(yī)藥管理業(yè)務(wù)股。(擬訂全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn))。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2020年決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣醫(yī)療保障局。


 

第二部分 盤山縣醫(yī)療保障局門2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)100.09萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入100.09萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.09萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。

與上年相比,今年收入增加34.49萬元,增長(zhǎng)52.58%,主要原因:一是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等增長(zhǎng);二是新增2020年“打擊騙?!?、“醫(yī)療救助”等項(xiàng)目收入。

(二)支出總計(jì)99.09萬元,包括:

1.基本支出84.09萬元,占支出總計(jì)的84.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出77.3萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出6.8萬元。

2.項(xiàng)目支出15萬元,占支出總計(jì)的15.14%。主要包括2020年“打擊騙?!?、“醫(yī)療救助”等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占收入總計(jì)的0%。

與上年相比,今年支出增加33.49萬元,增長(zhǎng)51.05%,主要原因:一是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等增長(zhǎng);二是新增2020年“打擊騙?!薄ⅰ搬t(yī)療救助”等項(xiàng)目支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元。

主要是項(xiàng)目支出中的法律咨詢費(fèi),由于企業(yè)銀行賬戶的原因,年底沒有劃撥成功,打回了本單位零余額賬戶的原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因:是上一年本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出99.09萬元,其中:基本支出84.09萬元,項(xiàng)目支出15萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加33.49萬元,增長(zhǎng)51.05%,主要原因:一是工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)等增長(zhǎng);二是新增2020年“打擊騙?!?、“醫(yī)療救助”等項(xiàng)目支出。與年初預(yù)算相比,2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的106.73%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的115.44%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的75%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99.09萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出7.15萬元,占7.22%;衛(wèi)生健康支出85.95萬元,占86.74%;住房保障支出5.99萬元,占6.01%。。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.15萬元,具體包括:

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))7.15萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的103.62%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增長(zhǎng)。

2.衛(wèi)生健康支出85.95萬元,具體包括。

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))3.17萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的104.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)增長(zhǎng)。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))67.78萬元,主要是職工薪酬及日常辦公經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的117.37%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工薪酬增長(zhǎng)。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))15萬元,主要是“打擊騙?!?、“醫(yī)療救助”等項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減了項(xiàng)目資金。

3.住房保障支出5.99萬元,具體包括。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))5.99萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的115.86%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工薪酬增加,住房公積金的增長(zhǎng)。

 

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費(fèi),當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.09萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)77.3萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)6.8萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.8萬元,比上年增加1.01萬元,增長(zhǎng)17.44%,主要原因是車輛補(bǔ)助增加。

(二)政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,盤山縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額9.72萬元,其中:

1.通用設(shè)備7.33萬元,家具用具2.39萬元;

2.車輛。共有0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)

4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

19.衛(wèi)生健康(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 

20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 

 

 

第四部分 盤山縣醫(yī)療保障局2020年度決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見:《盤山縣醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開表》

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