盤山縣人力資源和社會保障局 2020年度決算公開表
目 錄
第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé):
(一)深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一中心各部門思想和行動,堅持黨對中心工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章,督促用人單位貫徹執(zhí)行;檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。
(三)企業(yè)引進人才、人事代理、辦理企事業(yè)單位聘用任制干部手續(xù);高校畢業(yè)生推薦就業(yè)、事業(yè)單位聘用干部管理。
(四)根據(jù)國家及省、市有關(guān)規(guī)定,處理本行政區(qū)域內(nèi)用人單位和勞動者之間發(fā)生的勞動爭議。
(五)規(guī)范社會保險登記,做好擴面工作;加大征繳力度,杜絕延期繳費現(xiàn)象;依法開展稽核,嚴查繳費基數(shù);完善內(nèi)控制度,確?;鸢踩?。
(六)貫徹落實就業(yè)和再就業(yè)政策,并對全市就業(yè)和再就業(yè)政策落實情況進行檢查指導(dǎo)。負責(zé)全市就業(yè)和再就業(yè)統(tǒng)計工作,負責(zé)建立勞動力年度供求預(yù)報預(yù)測制度和下崗失業(yè)情況預(yù)測預(yù)警制度。負責(zé)吸納就業(yè)和再就業(yè)享受政策企業(yè)及就業(yè)服務(wù)機構(gòu)的資格審查、認定及管理。負責(zé)管理下崗失業(yè)人員、新成長勞動力、進城務(wù)工農(nóng)村富余勞動力、復(fù)員專業(yè)退役軍人就業(yè)和再就業(yè)工作,并組織其就業(yè)和再就業(yè)培訓(xùn)工作。
(七)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保單位和個人養(yǎng)老、工傷、生育保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關(guān)系轉(zhuǎn)移,靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇,按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會保險和社區(qū)建設(shè)工作。
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:
就業(yè)服務(wù)股、人才交流服務(wù)股、勞動人事爭議仲裁辦公室、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、機關(guān)事業(yè)保險管理股、稽核和風(fēng)險防控股、退休和檔案管理股、基金和財務(wù)管理股、綜合辦公室、勞動保障監(jiān)察大隊。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.盤山縣人力資源和社會保障局本級
2.盤山縣就業(yè)人才和社會保險服務(wù)中心
第二部分 盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計10810.51萬元,包括:
1.財政撥款收入8320.2萬元,占收入總計的76.96%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入8156.17萬元,政府性基金收入164.04萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2490.31萬元,占收入總計的30%。主要是專項資金低保及就業(yè)支出等。
與上年相比,今年收入減少2704.02萬元,降低25%,主要原因:一是上年指標有結(jié)余,二是經(jīng)辦業(yè)務(wù)有調(diào)整。
(二)支出總計10349.69萬元,包括:
1.基本支出1957.63萬元,占支出總計的19%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1250.55萬元,對個人和家庭的補助支出640.09萬元,商品和服務(wù)支出66.99萬元。
2.項目支出8392.06萬元,占支出總計的81%。主要包括社會保障和就業(yè)支出8046.66,衛(wèi)生健康支出86.31萬元,其它支出259.11。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出增加357.06萬元,增長4%,主要原因是當年支出上年結(jié)余資金。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬元。
主要是年末有專項資金指標,不能當年支出形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2029.49萬元,降低81%,主要原因:一是專項資金發(fā)放完成;二是年末指標數(shù)據(jù)有所減少。二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出10349.69萬元,其中:基本支出1957.63萬元,項目支出8392.06萬元。與上年相比,財政撥款支出增加357.06萬元,增長4%,主要原因:一是上年指標有結(jié)余,二是支出上年結(jié)余資金。與年初預(yù)算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的215%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項目完成年初預(yù)算的295%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10090.58萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出9861.68萬元,占98%;衛(wèi)生健康支出139.29萬元,占1%。住房保障支出89.62萬元,占1%。
1.社會保障和就業(yè)支出9861.68萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運行(項)216.40萬元,主要是工資等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)25.2萬元,主要是追加指標公開招聘社工編人員所需資金。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加指標。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項)412.25萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項)500.73萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)4.63萬元,主要是事業(yè)工資等支出,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員工資。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項)1.98萬元,主要是勞務(wù)費等支出,完成年初預(yù)算的6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)量減少。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項)184.44萬元,主要是付新縣城門牌設(shè)置款及低保辦公等支出。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)46.12萬元,主要是工資等支出,完成年初預(yù)算的456%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加人員,工資增加(原民政局惠民資金)。
(9)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)7.20萬元,主要是工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(10)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)118.68萬元,主要是人員減少,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
(11)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)600.84萬元,主要是人員退休,當月不能辦理職業(yè)年金單位部分。完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是當月不能辦理職業(yè)年金單位部分。
(12)社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)社會保險補貼(項)111.80萬元,主要是公益崗補貼支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(13)社會保障和就業(yè)支出(類)公益性崗位補貼(款)社會保險補貼(項)1734.58萬元,主要是公益崗補貼支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(14)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)38.71萬元,主要是退休人員死亡。
(15)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)7.92萬元,主要是對個人及家庭的補助支出,完成年初預(yù)算的35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按指標文支付資金,列在最低生活保障資金里。
(16)社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)101.29萬元,主要是對個人及家庭的補助支出,完成年初預(yù)算的152%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
(17)社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項)337.68萬元,主要是對個人及家庭的補助支出,完成年初預(yù)算的169%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
(18)社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)81.31萬元,主要是發(fā)放2019年7-12月對個人及家庭的補助支出。
(19)社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)3206.37萬元,主要是低保金對個人及家庭的補助支出,完成100%,市級專項年初沒有預(yù)算。
(20)社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項)1413.43萬元,主要是低保金對個人及家庭的補助支出,完成100%,市級專項年初沒有預(yù)算。
(21)社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)581.84萬元,主要是對個人及家庭的補助支出。完成100%,市級專項年初沒有預(yù)算。
(22)社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)86萬元,主要是發(fā)放2019年四季度特困人員救助供養(yǎng)支出。
(23)社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)38.63萬元,主要是發(fā)放60年代精簡人員補貼,市級專項,沒有預(yù)算。
(24)社會保障和就業(yè)支出(類)其它社會保障和就業(yè)支出(款)其它社會保障和就業(yè)支出(項)3.65萬元,主要是失業(yè)保險和工傷保險繳費支出,完成年初預(yù)算的99.27%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。
2. 衛(wèi)生健康支出139.29萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)8.97萬元,主要是行政單位人員醫(yī)療保險支出,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)44.01萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出,完成年初預(yù)算的99.38%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整以及人員變動。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)86.31萬元,主要是行政單位人員醫(yī)療補助繳費,完成年初預(yù)算的16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因業(yè)務(wù)調(diào)整,不再由本單位辦理。
3、住房保障支出89.62萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)89.62萬元,主要是行政單位人員公積金支出,完成年初預(yù)算的109%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整及人員變動。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出259.11萬元,按支出功能分類科目分,包括其他支出。具體包括:
(1)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)114.91萬元,主要是低保邊緣戶人員補貼及返回民生保障中心專項款。
(2)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項)144.2萬元,主要是用于殘疾人2019年9-12月及2020年1月殘疾人補貼。
((四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.71萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費9.71萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費。
3. 公務(wù)用車購置及運行費9.71萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮支出。比上年減少9.17萬元,下降49%,主要原因是壓縮支出。
其中:公務(wù)用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費9.71萬元,主要用于車輛維修及燃料費等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量5輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1250.55萬元,其中:人員經(jīng)費1890.64萬元,主要包括基本工資461.71萬元、津貼補貼285.91萬元、獎金78.11萬元、績效工資100.75萬元,其他社會保障繳費3.65萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118.68萬元,職業(yè)年金繳費14.68萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費52.98萬元、其他工資福利支出44.46萬元、住房公積金89.62萬元、其他對個人和家庭補助的支出640.09萬元;日常公用經(jīng)費66.99萬元,主要包括辦公費19.11萬元、印刷費9.45萬元、手續(xù)費0元、水費0元、電費0元、郵電費2.13萬元、取暖費15.39萬元、物業(yè)費0元、差旅費2.01萬元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費0.2萬元、租賃費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0元、公務(wù)接待費0元、勞務(wù)費0元、委托業(yè)務(wù)費0元、工會經(jīng)費0元、福利費0元、公務(wù)用車運行維護費4.94萬元、其他交通費用13.76萬元、其他商品和服務(wù)支出0元、辦公設(shè)備購置0元、專用設(shè)備購置0元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.99萬元,比上年減少30.99萬元,降低32%,主要原因是壓縮開支。具體支出明細2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.48萬元,比上年增加1.54萬元,增長5%,主要原因是增加了取暖費。具體支出明細辦公費19.11萬元,印刷費9.45萬元,郵電費2.13萬元,取暖費15.39萬元,差旅費2.01萬元,維修(護)費0.2萬元,公務(wù)用車運行維護費4.94萬元,其他交通費13.76萬元,
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元。其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,我單位固定資產(chǎn)275.96萬元,其中:通用設(shè)備219.72萬元,家具用具裝具56.24萬元。部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。共有車輛5輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是單位業(yè)務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項):反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出,包括為經(jīng)濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補助等支出。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項):反映困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼支出。
26.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):反映用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項):反映用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
29.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。
30.社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
31.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出,包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價格臨時補貼支出。
32.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
33.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出
36.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
37.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項):人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。
38.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):反映社會保險經(jīng)辦機開展業(yè)務(wù)工作的支出。
39.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項):反映除上術(shù)項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
40.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
41.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)社會保險補貼(項):反映財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
42.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項):反映財政對符合條件就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
43.社會保障和就業(yè)支出(類)其它社會保障和就業(yè)支出(款)其它社會保障和就業(yè)支出(項):反映財政為生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出。
第四部分 盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見:《盤山縣人力資源和社會保障局2020年度決算公開表》
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