盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心概況
一、 主要職責及機構設置
二、 決算單位構成
第二部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心概況
一、主要職責及機構設置
1、主要職責:
(一)負責為林業(yè)、濕地、草原、園林綠化發(fā)展建設和保護工作提供技術支持和服務保障。
(二)負責提出林業(yè)、濕地、草原、園林綠化發(fā)展建設和保護服務財政性資金安排意見,編制部門預算并組織實施。
(三)負責組織實施林業(yè)、草原、濕地重點生態(tài)保護修復工程,組織公益林和商品林的培育,為全民義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作提供技術支持和服務保障。
(四)負責為項目造林、草原生態(tài)保護、濕地生態(tài)保護等生態(tài)建設工程的實施工作提供技術支持和服務保障。
(五)負責為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物等資源的管理與保護工作提供技術支持和服務保障。
(六)負責為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動物保護救護、野生動植物檢疫疫源疫病監(jiān)測及林木牧草種子質(zhì)量監(jiān)督管理、國有林場和森林公園管理等工作提供技術支持和服務保障。
(七)參與全縣公益林和天然林建設與保護工作,參與全縣林業(yè)(草原)工作站行業(yè)管理和技術推廣體系建設工作。
(八)負責為城市園林綠化建設與管理提供技術支持和服務保障,組織實施規(guī)劃設計、工程建設、工程招標、公益性綠地養(yǎng)護等相關工作。
(九)負責國有林場轄區(qū)內(nèi)造林更新、森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等培育與經(jīng)營工作。
(十)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構情況
盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心設下列內(nèi)設機構和分支機構
內(nèi)設機構:
(一)綜合辦公室
(二)林業(yè)綜合股
(三)園林綠化工程股
(四)園林綠化養(yǎng)護股
(五)林木病蟲害防治檢疫股
(六)濕地和野生動物保護股
分支機構:
(一) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心太平街道服務站
(二) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心胡家鎮(zhèn)服務站
(三) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心甜水鎮(zhèn)服務站
(四) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心得勝街道服務站
(五) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心高升街道服務站
(六) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心陳家鎮(zhèn)服務站
(七) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心吳家鎮(zhèn)服務站
(八) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心壩墻子鎮(zhèn)服務站
(九) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心沙嶺鎮(zhèn)服務站
(十) 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心古城子鎮(zhèn)服務站
(十一)盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心羊圈子鎮(zhèn)服務站
(十二)盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心東郭街道服務站
(十三)盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心石新鎮(zhèn)服務站
(十四)國有盤山縣林場
二、決算單位構成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位:盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心。
第二部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計4628.60萬元,包括:
1.財政撥款收入1661.79萬元,占收入總計的35.9%。其中:一般公共預算財政撥款收入1661.79萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余2966.81萬元,占收入總計的64.1%。主要是上年結余的農(nóng)林水支出等。
與上年相比,今年收入減少1262.03萬元,降低21.42%,主要原因:因單位合并職能調(diào)整,綠化養(yǎng)護和綠化工程項目預算及結轉(zhuǎn)資金劃轉(zhuǎn)到住建事務服務中心,財政撥款減少。
(二)支出總計1851.85萬元,包括:
1.基本支出945.91萬元,占支出總計的51.08%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出885.21萬元,對個人和家庭的補助支出13.91萬元,商品和服務支出46.79萬元。
2.項目支出905.94萬元,占支出總計的48.92%。主要包括農(nóng)林水支出和自然資源海洋氣象支出。
3.上繳上級支出0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占收入總計的0%。
與上年相比,今年支出增加435.08萬元,增長30.71%,主要原因:支付了以前年度的綠化養(yǎng)護及綠化工程款。
(三)年末結轉(zhuǎn)和結余2776.75萬元。
主要是以前年度上級林業(yè)和濕地專項資金,有的項目尚未完工,工程款尚未支付形成的結余。與上年相比,今年結轉(zhuǎn)結余減少1984.25萬元,降低41.68%,主要原因:綠化養(yǎng)護和綠化工程項目劃轉(zhuǎn)到住建事務服務中心,此項結余資金也劃轉(zhuǎn)到住建事務服務中心。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出1851.85萬元,其中:基本支出945.91萬元,項目支出905.94萬元。與上年相比,財政撥款支出增加435.08萬元,增長30.71%,主要原因:支付了以前年度的綠化養(yǎng)護及綠化工程款。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的37.63%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的22.79%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1851.85萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出144.81萬元,占7.82%;衛(wèi)生和健康支出45.73萬元,占2.47%;農(nóng)林水支出1528.32萬元,占82.53%;自然資源海洋氣象等支出63.11萬元,占3.41%;住房保障支出69.88萬元,占3.77%。
1.社會保障和就業(yè)支出144.81萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)13.77萬元,主要是遺屬費及退休人員取暖費支出。完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是發(fā)放了2020年度取暖費。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)101.33萬元,用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加及保險基數(shù)增長。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)26.51萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因補交了部分人員的職業(yè)年金。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)0.14萬元,主要是死亡職工的喪葬費差額。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)3.06萬元,主要是職工的工傷和失業(yè)保險。完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是今年新增了失業(yè)保險。
2.衛(wèi)生健康支出45.73萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)45.73萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是我單位今年新增了人員。
3.農(nóng)林水支出1528.33萬元,具體包括:
(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)10.20萬元。主要是森防用于購置全縣病蟲害防治藥劑等,完成年初預算的26.15%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是采購藥劑數(shù)量減少。
(2)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(項)633.10萬元。主要是差額人員工資及保險等,完成年初預算的88.77%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是財政未撥付差額人員職業(yè)年金及績效。
(3)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項)456.39萬元。主要是用于支付全縣綠化養(yǎng)護及綠化工程款等,完成年初預算的12.9%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是工程款尚未完全支付。
(4)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)14.8萬元。主要是用于森防購置全縣病蟲害防治藥劑、器械等,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是此項資金為上級專項,未納入縣級預算。
(5)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項)0.72萬元。主要是用于全縣野生動物保護宣傳工作等,完成年初預算的14.4%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮了支出。
(6)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(項)3.8萬元。主要是用于東郭葦場濕地內(nèi)拆除違建設施款,完成年初預算的2.8%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是財政預算壓減后此項預算資金被壓縮。
(7)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)執(zhí)法與監(jiān)督(項)10.11萬元。主要是用于森林公安辦公辦案費用等,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是此項資金為以前年度結轉(zhuǎn)資金。
(8)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災減災(項)16.98萬元。主要是用于森防購置全縣病蟲害防治藥劑、器械等,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是此項資金為上級專項,未納入縣級預算。
(9)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項)0.02萬元。主要是用于林業(yè)股專用材料,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是此項資金為上級專項,未納入縣級預算。
(10)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項)237.87萬元。主要是用于林場合同制工人工資保險及各項林業(yè)生產(chǎn)支出,完成年初預算的64.64%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要一是合同制工人有所減少,二是壓減了生產(chǎn)支出。
(11)農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)144.34萬元。主要是用于債務辦撥款償還部分工程欠款及辦公設備采購款等,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是此項資金為追加資金,未納入預算。
4.自然資源海洋氣象等支出63.11萬元,具體包括:
(1)自然資源海洋氣象(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)52.39萬元,主要用于苗木款及設備采購款等,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是此項資金為以前年度結轉(zhuǎn)資金。
(2)自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務(項)10.72萬元,主要用于森防購買防蟲設備等,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是此項資金為以前年度結轉(zhuǎn)資金。
5.住房保障支出69.88萬元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.88萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加,公積金基數(shù)調(diào)整。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出12.92萬元,完成年初預算的71.78%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮了公務用車支出。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費12.92萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占三公經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元。
2.公務接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2020年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元,主要無國內(nèi)公務接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務接待費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費12.92萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的71.78%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮了公務用車支出。比上年減少5.05萬元,減少28.10%,主要是壓減了公務用車的費用。其中:公務用車購置費0萬元,本年無公車購置支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費12.92萬元,主要用于公務用車保險及日常使用和維護保養(yǎng)等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量9輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出945.91萬元,其中:人員經(jīng)費899.12萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼;日常公用經(jīng)費46.79萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關運行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加0萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積2293.98平方米,價值66.58萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構筑物)面積2293.98平方米,價值66.58萬元。
共有車輛10輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車10輛,其他用車主要是為了方便完成林業(yè)及濕地的業(yè)務工作;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
我中心未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
20. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
23. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(含實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。
24. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項):反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質(zhì)能源建設等方面的支出。
25. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項):反映森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護等方面的支出。
26. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項):反映動植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護管理、野外放(回)歸、巡護、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口等方面的支出。
27. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(項):反映濕地保護和管理方面的支出。
28. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項):反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設,刑事、行政案件受理、查處和督辦,行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。
29. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災減災(項):反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。
30.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項):反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
31. 農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
32.自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
33.自然資源海洋氣象支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務(項):反映除上述項項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。
34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
第四部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護服務中心2020年度
決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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