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盤山縣文化旅游和廣播電視局(本級)2020年度決算公開說明

發(fā)布時間:2021-08-10 瀏覽次數(shù):128


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第一部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一) 貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī);研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。

(二)管理全縣文化、體育市場;組織全縣重大文化體育活動;指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。

(三)組織全縣各類文化活動,繁榮文化創(chuàng)作;開展文化交流及文化理論研究;豐富人民群眾多方面文化生活。

(四)組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動,進(jìn)行體育工作研究,提高人民群眾體質(zhì),提高體育競技水平。

(五)深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況,總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗,提出開展群眾文化體育活動的指導(dǎo)意見。

(六)負(fù)責(zé)全縣各項文體工作的評估和表彰,做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結(jié)。

(七)組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù),指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展;指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展;指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè),指導(dǎo)旅游扶貧工作,承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作;指導(dǎo)、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作;組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點品牌促銷等活動。

(八)承辦縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個股室,分別是綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。

下屬二級單位如下:

盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。

二、決算單位構(gòu)成

納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:盤山縣文化旅游和廣播電視局本級。

 

 

 


 

第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計5863.92萬元,包括:

1.財政撥款收入5610.22萬元,占收入總計的95.67%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5541.22萬元,政府性基金收入69萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入,占收入總計的0%0萬元。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余253.7萬元,占收入總計的4.33%。主要是專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。

與上年相比,今年收入增加4831.8萬元,增長468.14%,主要原因:一是人員收入增加;二是項目收入增加。

(二)支出總計5582.06萬元,包括:

1.基本支出420.13萬元,占支出總計的7.53%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出194.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出41.69萬元,商品和服務(wù)支出183.88萬元。

2.項目支出5161.93萬元,占支出總計的92.47%。主要包括委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃、材料費(fèi)、獎勵金和對企業(yè)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出增加4868.76萬元,增長682.57%,主要原因:一是人員支出增加;二是項目支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.86萬元。

主要是專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加28.16萬元,增長11.1%,主要是專項資金未撥付等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2020年度財政撥款支出5582.06萬元,其中:基本支出420.13萬元,項目支出5161.93萬元。與上年相比,財政撥款支出增加4868.76萬元,增長682.57%,主要原因:一是人員支出增加;二是項目支出增加。與年初預(yù)算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的1136.9%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的85.57%,項目完成年初預(yù)算的1051.33%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5496.89萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育與傳媒支出5409.25萬元,占98.41%;社會保障和就業(yè)支出66.71萬元,占1.21%;衛(wèi)生健康支出7.49萬元,占0.14%;住房保障支出13.44萬元,占0.24%。

 

1.文化旅游體育與傳媒支出5409.25萬元,具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項)285.11萬元,主要是主要是工資福利、辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的140.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項)59.14萬元。主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的103.75%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目增加。

(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)177.5萬元。主要是租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出,完成年初預(yù)算的135.29%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目增加。

(4)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作和保護(hù)(項)100萬元。主要是辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為本年追加預(yù)算項目。

(5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)5萬元。主要是獎勵金支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金支出。

(6)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)4692.5萬元。主要是獎勵金支出和對企業(yè)補(bǔ)助等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項獎勵金和對企業(yè)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。

(7)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項)8萬元。主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金支出。

(8)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)82萬元。主要是辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項目為上級專項資金項目。

2.社會保障和就業(yè)支出66.71萬元,具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)21.56萬元。主要是離休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的96.55%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休費(fèi)支出減少。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)16.62萬元。主要是機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的89.35%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)8.87萬元。主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的356.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有人員辦理退休。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)19.66萬元。主要是死亡人員社會福利和救助支出,本部門未做此項目年初預(yù)算,此項支出產(chǎn)生的原因為當(dāng)年有人員死亡。

3.衛(wèi)生健康支出7.49萬元,具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)7.49萬元。主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的93.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

4.住房保障支出13.44萬元,具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)13.44萬元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的97.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出85.17萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育和傳媒支出66萬元,占77.49%;其他支出19.17萬元,占22.51%。

1.文化旅游體育和傳媒支出66萬元,具體包括:

(1)文化旅游體育和傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出(項)16萬元,主要是公益電影放映補(bǔ)貼支出,此項目為上級專項資金項目。

(2)文化旅游體育和傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項目補(bǔ)助(項)50萬元,主要是對企業(yè)的獎勵金支出,此項目為上級專項資金項目。

2.其他支出19.17萬元,具體包括:

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的公益金支出(項)19.17萬元,主要是八運(yùn)會項目資金補(bǔ)助、傳統(tǒng)項目扶持資金支出,此項目為上級專項資金項目。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度無此類資金決算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,也無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算,也無因公出國(境)費(fèi)支出。2020年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是本單位2020年無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算,也無因公出國(境)費(fèi)支出等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,也無公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要用于0等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算,也無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車購置費(fèi)支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出420.13萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)236.25萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金等;日常公用經(jīng)費(fèi)183.88萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.88萬元,比上年增加167.93萬元,增長1052.85%,主要原因是一項公用取暖費(fèi)支出列入基本支出,造成今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)3.58萬元,印刷費(fèi)0.03萬元,差旅費(fèi)0.63萬元,取暖費(fèi)121.26萬元,手續(xù)費(fèi)0.03萬元,其他交通費(fèi)用10.97萬元,其他商品和服務(wù)支出47.38萬元。

(二)政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。

共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。


第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基礎(chǔ)文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作和保護(hù)(項):反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項):反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出,包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等。

21.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項):反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

23.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出(項):反映上述項目以外的國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項目補(bǔ)助(項):反映旅游發(fā)展基金安排用于補(bǔ)助地方旅游開發(fā)項目的經(jīng)費(fèi)支出(通過財政專項轉(zhuǎn)移支付直接撥付)。

25.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

26.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

27.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

29.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。


 

 

第四部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局(本級)2020年度決算表

 

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

詳見:《盤山縣文化旅游和廣播電視局2020年度決算公開表》

 遼寧省盤錦市盤山縣文化旅游和廣播電視局(本級).xls

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