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盤山縣教育局 2020年度決算公開說明

發(fā)布時間:2021-08-10 瀏覽次數(shù):297


目    錄

第一部分    盤山縣教育局概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣教育局2020年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣教育局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

第一部分 盤山縣教育局概況

 

   一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況 

部門主要職責:    

(一)貫徹落實黨和國家教育改革與發(fā)展方針、政策、規(guī)劃及相關(guān)法律法規(guī);擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃;起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實施。

(二)負責深化教育領(lǐng)域綜合改革和全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理;指導全縣各級各類學校的教育教學改革。負責所屬學校的目標管理、績效考核等管理工作。負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布;推進全縣教育信息化工作;統(tǒng)籌指導全縣教育系統(tǒng)繼續(xù)教育工作。

(三)負責全縣教師管理工作;統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)工作。

(四)負責管理本部門教育經(jīng)費,監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況;按有關(guān)規(guī)定管理縣域外對我縣的教育援助、教育貸款;參與擬訂教育經(jīng)費籌措、管理、基建投資的政策。

(五)負責統(tǒng)籌全縣教育資源均衡配置,統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材;指導全縣學前教育和特殊教育工作;實行學校標準化建設(shè),大力促進教育公平;健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系;制定基礎(chǔ)教育教學指導文件;組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材,推進學前教育、特殊教育改革發(fā)展,全面實施素質(zhì)教育。

(六)負責推進我縣考試招生制度改革,統(tǒng)籌管理全縣各類學歷教育的招生考試工作。

(七)統(tǒng)籌管理全縣教育方面的國際及港澳臺交流與合作,負責出國留學、來華留學、中外合作辦學、教育系統(tǒng)引進國外智力的管理,組織協(xié)調(diào)開展?jié)h語國際推廣工作。

(八)負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查語言文字的規(guī)范化和標準化工作,指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。

(九)統(tǒng)籌管理和指導少數(shù)民族教育工作。

(十)指導全縣職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負責全縣職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理;擬訂職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學指導文件。

(十一)承擔全縣教育督導實施工作;開展教育評估監(jiān)測;承擔縣政府教育督導委員會的日常工作。

(十二)指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動教育工作、國防教育工作和學校安全工作。

(十三)貫徹落實中央、省委、市委、縣委關(guān)于教育工作的方針、政策和有關(guān)規(guī)定,堅持正確的辦學方向;指導全縣各級各類學校黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作;管理或協(xié)助管理校級領(lǐng)導干部和后備干部。負責學校意識形態(tài)工作責任制的組織落實工作。

(十四)完成縣委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。

(十五)與縣人力資源和社會保障局的有關(guān)職責分工。關(guān)于縣職業(yè)教育中心畢業(yè)生就業(yè)管理的職責分工。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務(wù)工作,由縣教育局負責,畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務(wù)工作,由縣人力資源和社會保障局負責,畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭,會同縣教育局等部門擬訂。

根據(jù)本部門主要職責,內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:綜合辦公室、教育股、計劃財務(wù)審計股、安全與人事股、縣政府教育督導室辦公室。    

    二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣教育局    2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

    1.盤山縣教育局本級

    2.盤山縣高級中學

    3.盤山縣第二高級中學

    4.盤山縣職業(yè)教育中心

    5.盤錦弘毅中學

    6.盤山縣實驗學校

    7.盤山縣實驗幼兒園

    8.盤山縣沙嶺學校

    9.盤山縣棠樹學校

    10.盤山縣古城子學校

    11.盤山縣壩墻子學校

    12.盤山縣吳家學校

    13.盤山縣太平學校

    14.盤山縣胡家學校

    15.盤山縣甜水學校

    16.盤山縣陳家學校

    17.盤山縣高升學校

    18.盤山縣得勝學校

    19.盤山縣東郭學校

    20.盤山縣石新小學

    21.盤山縣羊圈子小學

 

第二部分 盤山縣教育局2020年度決算情況說明

 

    一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計   58524.50萬元,包括:

    1.財政撥款收入49701.18萬元,占收入總計的84.92%。其中:一般公共預算財政撥款收入49611.18萬元,政府性基金收入90萬元。

    2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

    3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

    4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

    5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

    6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8308.43萬元,占收入總計的14.20%。主要是校車營運費用等。

與上年相比,今年收入增加    7563.1萬元,增長14.84%,主要原因:一是人員增加,工資增加及養(yǎng)老保險等增加;二是校車營運費用增加;三是教育費附加安排的薄改收入增加。

(二)支出總計   48299.76萬元,包括:

  1.基本支出38449.23萬元,占支出總計的79.61%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出34738.79萬元,對個人和家庭的補助支出1065.71萬元,商品和服務(wù)支出2494.99萬元,資本性支出149.74萬元。

  2.項目支出9850.53萬元,占支出總計的20.39%。主要包括校舍維修、房屋構(gòu)建、校車運營等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占收入總計的0%。

   5.對附屬單位補助支出0萬元,占收入總計的0%。

 

與上年相比,今年支出增加    6844.98萬元,增長16.51%,主要原因:一是人員增加,工資增加及養(yǎng)老保險等增加;二是校車營運費用增加;三是教育費附加安排的支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   10224.74萬元。

主要是校車營運等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加    1916.31萬元,增長23.06%,主要原因是校車營運費用等。

   二、財政撥款支出決算情況 

(一)總體情況   

 2020年度財政撥款支出47650.62萬元,其中:基本支出38310.47萬元,項目支出9340.15萬元,其中其他支出4082.44萬元。與上年相比,財政撥款支出增加7421.17萬元,增長18.45%,主要原因:一是人員增加,工資增加及養(yǎng)老保險等增加;二是校車營運費用增加;三是教育費附加安排的支出增加。與預算公開數(shù)相比,2020財政撥款支出完成年初預算的111.80%,其中:基本支出完成年初預算的111.06%,項目支出完成年初預算的116.88%。

(二)具體情況   

  2020年度財政撥款支出47650.62萬元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出34599.63萬元,占72.61%;社會保障和就業(yè)支出5113.78萬元,占10.73%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1474.14萬元,占3.09%;住房保障支出2380.64萬元,占5.00%;其他支出4082.44萬元,占8.57%。

    1.教育支出34599.63萬元,具體包括:

(   1)行政運行628.84萬元,主要是人員工資、經(jīng)費等支出,完成年初預算的86.99%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出等。

(   2)一般行政管理事務(wù)373.35萬元,主要是教育園運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出,完成年初預算的27.09%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是農(nóng)村保安工資、物業(yè)管理費等未結(jié)清。

(   3)其他教育管理事務(wù)支出48.64萬元,主要是農(nóng)村教師差別化生活補助等支出,完成年初預算的6.76%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是資金未結(jié)清結(jié)轉(zhuǎn)下年。

(   4)學前教育407.88萬元,主要是人員工資、薄改項目等支出,完成年初預算的222.34%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補發(fā)以前年度人員聘崗工資、十三薪等以及上年度經(jīng)費本年支付。

(   5)小學教育15194.38萬元,主要是人員工資、經(jīng)費等支出,完成年初預算的120.17%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補發(fā)以前年度人員聘崗工資、十三薪等以及上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

(   6)初中教育8116.54萬元,主要是人員工資、經(jīng)費等支出,完成年初預算的106.17%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是補發(fā)以前年度人員聘崗工資、十三薪等以及上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

(   7)高中教育4010.23萬元,主要是人員工資、經(jīng)費等支出,完成年初預算的110.91%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

(   8)其他普通教育支出454.72萬元,年初無預算,主要是薄改項目上級專項等支出。

(   10)中等職業(yè)教育3076.64萬元,主要是人員工資、經(jīng)費等支出,完成年初預算的133.47%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

(   12)農(nóng)村中小學校舍建設(shè)67.79萬元,主要是教學設(shè)備購置等支出,完成年初預算的6.28%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是項目建設(shè)未完工。

(   13)中等職業(yè)學校教學設(shè)施126.40萬元,年初無預算,主要是教學設(shè)備購置等上級專項支出。

(   14)其他教育費附加安排的支出2091.23萬元,主要是農(nóng)村校車運行費等支出,完成年初預算的54.89%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是改造項目未完工。

(   15)其他教育支出3.00萬元,年初無預算,主要是中加集團監(jiān)理費債務(wù)還款支出。

    2.社會保障和就業(yè)支出5113.78萬元,具體包括:

(   1)行政單位離退休27.82萬元,主要是行政單位離退休等支出,完成年初預算的136.44%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是發(fā)放普調(diào)工資。

(   2)事業(yè)單位離退休712.69萬元,主要是事業(yè)單位離退休工資及遺屬生活補助等支出,完成年初預算的271.51%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)補助,本年支付。

(   3)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3318.68萬元,主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,完成年初預算的96.24%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

(   4)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出637.62萬元,主要是行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,完成年初預算的108.35%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是補發(fā)以前年度職業(yè)年金。

(   5)死亡撫恤290.14萬元,年初無預算,主要是索亞軍傷亡撫恤支出。

(   6)傷殘撫恤3.14萬元,年初無預算,主要是張金城傷亡撫恤支出。

(   7)其他社會保障和就業(yè)支出123.69萬元,主要是其他社會保障和就業(yè)等支出。

    3.衛(wèi)生健康支出1474.14萬元,包括:

(   1)行政單位醫(yī)療7.35萬元,主要是行政單位醫(yī)療支出,完成年初預算的99.59%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)數(shù)值有變動。

(   2)事業(yè)單位醫(yī)療1466.79萬元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出,完成年初預算的97.70%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

    4.住房保障支出2380.64萬元,具體包括:

(   1)住房公積金2380.64萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的91.66%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因公積金繳費基數(shù)變化。

    5.其他支出4082.44萬元,具體包括:

(   1)其他支出4082.44萬元,年初無預算,主要是用于校車運營費和教學設(shè)備采購等債務(wù)還款等支出。

(三)政府性基金預算財政撥款支出情況

無此類資金決算。

(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況

無此類資金決算。

   三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 

 2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

 1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國(境)費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無因公出國出境等原因。

 2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元,主要是無國內(nèi)公務(wù)接待;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元,主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)接待費。

 3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行費。比上年減少0萬元,下降0%,主要是無公務(wù)用車購置及運行費。

其中:公務(wù)用車購置費0萬元,主要是無公務(wù)用車購置費,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要是無公務(wù)用車運行費,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出38310.47萬元,其中:人員經(jīng)費35804.51萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費2505.97萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

   五、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況   

2020年度盤山縣教育局機關(guān)運行經(jīng)費支出489.44萬元,比上年減少67.10萬元,降低12.06%,主要原因是其他交通費、上年度補繳取暖費等,結(jié)轉(zhuǎn)下年。具體支出明細如下:辦公費2.80萬元、手續(xù)費0.14萬元、取暖費475.52萬元、差旅費0.84萬元、委托業(yè)務(wù)費0.26萬元、其他交通費用9.88萬元。

(二)政府采購支出情況   

2020年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況   

截至2020年12月31日,部門房屋面積0平方米,價值0萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價值0萬元。

共有車輛175輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車175輛,其他用車主要是校車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況   

根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分  名詞解釋

 

    1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

    12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    17. 教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

    18. 教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。

    19. 教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學資助,如各類捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    20. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    21. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如各類捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    22.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出:反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

    23.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業(yè)學校支出。

    24.教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。

    25.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學校舍建設(shè)(項):反映教育費附加安排用于改善農(nóng)村中學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

    26.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)中等職業(yè)學校教學設(shè)施(項):反映教育費附加安排用于中等職業(yè)學校教學設(shè)施的支出。

    27.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映上述項目以外的教育費附加支出。

    28.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映上述項目以外其他用于教育方面的支出。

    29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

    30.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    31.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

32.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    33.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

    34.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

    35.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    36.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    37.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

    38.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

    39.保障住房支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    40.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    41.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事業(yè)的彩票公益金安支出(項):反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

    42.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

第四部分  盤山縣教育局2020年度決算報表

 

一、    2020年度收入支出決算總表

二、    2020年度收入決算表

三、    2020年度支出決算表

四、    2020年度財政撥款收入支出決算表

五、    2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、    2020   年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、    2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

詳見:《盤山縣教育局    2020年度決算公開表》

 遼寧省盤錦市盤山縣教育局.xls

 

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