盤(pán)山縣政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣人民政府辦公室概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣人民政府辦公室概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
一、主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要活動(dòng)的組織安排,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
(二)負(fù)責(zé)或參與黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家機(jī)關(guān)各部門(mén)、省市領(lǐng)導(dǎo)、外縣領(lǐng)導(dǎo)以及重要外賓來(lái)我縣政務(wù)活動(dòng)組織安排
(三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。 組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。
(四)審核縣政府各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街)請(qǐng)示、報(bào)告縣政府的事項(xiàng),提出辦理意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,辦理市政府和市政府各部門(mén)及各方面的來(lái)文來(lái)電
(五)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)縣政府的重要工作部署組織開(kāi)展調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào)
(六)負(fù)責(zé)上級(jí)黨委、政府和縣委、縣政府決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查,及時(shí)報(bào)告督查情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌規(guī)范政府系統(tǒng)督查考核工作,組織實(shí)施縣政府績(jī)效考核工作,負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)(街)政府(辦事處)和縣政府部門(mén)的業(yè)務(wù)指標(biāo)考核工作
(七)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促縣政府系統(tǒng)承辦的全國(guó)、省、市和縣人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
(八)負(fù)責(zé)縣政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府以及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
(九)負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息搜集、整理、報(bào)送工作,指導(dǎo)政府系統(tǒng)信息工作
(十)負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。
(十一)負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作,組織協(xié)調(diào)縣政府系統(tǒng)政務(wù)輿情應(yīng)對(duì)工作。
(十二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣政府重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道,對(duì)縣政府各部門(mén)宣傳工作進(jìn)行督促檢查。
(十三)組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。
(十四)承擔(dān)縣政府績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
(十五)完成縣委、縣政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變??h政府辦公室應(yīng)加強(qiáng)督查督辦工作,加強(qiáng)政府績(jī)效管理工作,實(shí)現(xiàn)督考合一,推動(dòng)黨和政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。加強(qiáng)和改進(jìn)縣政府宣傳工作,為推動(dòng)縣政府重點(diǎn)工作和政策措施的落實(shí)營(yíng)造良好環(huán)境。加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi),指導(dǎo)各單位主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,接受群眾監(jiān)督。
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),單位內(nèi)設(shè)8個(gè)股室:秘書(shū)股、文電股、信息股、綜合股、投訴中心、督考股、行政股、政務(wù)公開(kāi)
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年度部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤(pán)山縣人民政府辦公室
第二部分 盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn):《盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》
第三部分 盤(pán)山縣人民政府辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)656.73萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入656.73萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入656.73萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.04萬(wàn)元,占收入總計(jì)的3.51%。主要是實(shí)職領(lǐng)導(dǎo)電話補(bǔ)助未及時(shí)發(fā)放、招待所支出結(jié)余、信訪事務(wù)、法制建設(shè)、紅十字會(huì)結(jié)余、歸口管理的離退休款項(xiàng)及養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余款等。
與上年相比,今年收入減少353.84萬(wàn)元,降低53.88%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門(mén);二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門(mén)
(二)支出總計(jì)640.29萬(wàn)元,包括:
1.基本支出441.90萬(wàn)元,占支出總計(jì)的69.02%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出376.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出38.99萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出198.39萬(wàn)元,占支出總計(jì)的30.98%。主要包括商品和服務(wù)支出以及資本性支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出減少354.39萬(wàn)元,降低55.35%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門(mén);二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門(mén)
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36萬(wàn)元。
主要是請(qǐng)款未及時(shí)到戶,部分支出未及時(shí)結(jié)賬形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加12.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.25%,主要原因:未及時(shí)結(jié)賬。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出640.29萬(wàn)元,其中:基本支出441.9萬(wàn)元,項(xiàng)目支出198.39萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出354.39萬(wàn)元,降低55.35%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,信訪局、法制局調(diào)整到相應(yīng)部門(mén);二是招待所離休人員相關(guān)收支也調(diào)整到其他部門(mén)。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的91.36%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99.34%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的77.5%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出640.29萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出520.01萬(wàn)元,占81.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出79.75萬(wàn)元,占12.46%;衛(wèi)生健康支出15.73萬(wàn)元,占2.46%;住房保障支出24.81萬(wàn)元,占3.87%.
1.一般公共服務(wù)支出520.01萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行321.62萬(wàn)元,主要是主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助以及其他資本性支出等支出,完成年初預(yù)算的100.48%,決算數(shù)基本保持年初預(yù)算數(shù)。
(2)一般行政管理事務(wù)91.28萬(wàn)元,主要是商品和服務(wù)支出以及資本性支出等支出,完成年初預(yù)算的42.26%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年底有一部分未及時(shí)結(jié)賬以及單位自行壓縮支出。
(3)信訪事務(wù)26.71萬(wàn)元,主要是信訪局的商品和服務(wù)支出以及資本性支出,完成年初預(yù)算的66.78%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于機(jī)構(gòu)改革,信訪局賬戶收入支出于2019年4月調(diào)整到其他部門(mén)。
(4)招商引資63萬(wàn)元,主要是招商服務(wù)業(yè)務(wù)中商品和服務(wù)支出. 年初沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算
(5)其他一般公共服務(wù)支出17.4萬(wàn)元,主要是商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出,年初沒(méi)有單獨(dú)預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出79.75萬(wàn)元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休9.67萬(wàn)元,主要是離退休人員的生活補(bǔ)助支出,完成年初預(yù)算的65.03 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是招待所離退休人員調(diào)整到其他部門(mén)。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.52萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的74.19%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。
(3)死亡撫恤16.97萬(wàn)元,主要是職工死亡撫恤金支出,年初沒(méi)有預(yù)算。
(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.59萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出,年初沒(méi)有預(yù)算
3.衛(wèi)生健康支出15.73萬(wàn)元,包括:
行政單位醫(yī)療15.73萬(wàn)元,主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的91.83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。
4.住房保障支出24.81萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金24.81萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金繳納的支出,完成年初預(yù)算的79.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)離。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.5萬(wàn)元,比上年減少10.42萬(wàn)元,下降160.31%,主要是單位壓縮支出,僅有的一臺(tái)公務(wù)車(chē)輛僅用于機(jī)要通訊應(yīng)急事項(xiàng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元,主要用于公務(wù)保有車(chē)輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出441.9萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)402.91萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、;日常公用經(jīng)費(fèi)38.99萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用.
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度盤(pán)山縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.99萬(wàn)元,比上年減少11.06萬(wàn)元,降低22.10%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,部門(mén)、人員變動(dòng)較大。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)5.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.04萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.78萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用22.21萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度盤(pán)山縣人民政府辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,盤(pán)山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額294.7萬(wàn)元,其中:
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積61.4平方米,價(jià)值2.2萬(wàn)元;
2.車(chē)輛。共有1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)1輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)
4.專(zhuān)用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我辦未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17. 衛(wèi)生健康支出((類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
18.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
19.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
20、社會(huì)保障支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21、社會(huì)保障支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22. 社會(huì)保障支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出
23. 社會(huì)保障支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
24.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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