盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)主要職責(zé):盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心是政府直屬事業(yè)單位,為正科級(jí)。盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會(huì)治理工作的方針和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城市管理和社會(huì)治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于城市管理和社會(huì)治理的法規(guī)、政策。
2.負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級(jí)網(wǎng)格化管理體系,承擔(dān)全縣社會(huì)綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等職能。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作,分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、盤(pán)山縣民生網(wǎng)、“盤(pán)山網(wǎng)格”微信公眾號(hào)、各領(lǐng)域網(wǎng)格員采集、行風(fēng)熱線(xiàn)等渠道上報(bào)的問(wèn)題。
4.負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動(dòng)部門(mén)處理問(wèn)題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。
5.負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)格管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息和突發(fā)公共事件,為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。
8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。
9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置:
盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)五個(gè)股室:綜合辦公室、受理處置股、績(jī)效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股;十三個(gè)鎮(zhèn)(街道)分中心機(jī)構(gòu):太平街道、得勝街道、高升街道、東郭街道、胡家鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、古城子鎮(zhèn)、壩墻子鎮(zhèn)、吳家鎮(zhèn)、陳家鎮(zhèn)、羊圈子鎮(zhèn)、石新鎮(zhèn)、甜水鎮(zhèn)。共有事業(yè)編制75人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心。
第二部分 盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心
2019年度部門(mén)決算表
一.2019年度收入支出決算總表
二.2019年度收入決算表
三.2019年度支出決算表
四.2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五.2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六.2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七.2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八.2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)《盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》
第三部分盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)1650.54萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入876.34萬(wàn)元,占收入總計(jì)的53.1%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入876.34萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的%。
8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.2萬(wàn)元,占收入總計(jì)的46.9%。主要是項(xiàng)目支出、社會(huì)保障和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
與上年度部門(mén)決算相比較,今年收入增加542.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)49%,主要原因:一是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加,工資福利基數(shù)上調(diào);二是對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目款項(xiàng)結(jié)算。
(二)支出總計(jì)1368.99萬(wàn)元,包括:
1.基本支出678.74萬(wàn)元,占支出總計(jì)的49.58%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出657.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出20.83萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出690.25萬(wàn)元,占支出總計(jì)的50.42%。主要包括大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年度部門(mén)決算相比較,今年支出增加1035.42萬(wàn)元,增加310.41%,主要原因:一是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加,工資福利基數(shù)上調(diào);二是對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目款項(xiàng)結(jié)算。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.55萬(wàn)元。
主要是大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、辦公經(jīng)費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
與上年度相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少492.65萬(wàn)元,降低63.63%,主要原因:對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算,部分項(xiàng)目未完成和資金未結(jié)算。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1368.99萬(wàn)元,其中:基本支出678.74萬(wàn)元,項(xiàng)目支出690.25萬(wàn)元。
與上年度相比,財(cái)政撥款支出增加1035.42萬(wàn)元,增加310.41%,主要原因:對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的116.73%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的111.28%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的122.64%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1368.99萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1206.38萬(wàn)元,占88.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出82.79萬(wàn)元,占6.05%;衛(wèi)生健康支出30.23萬(wàn)元,占2.21%;住房保障支出49.59萬(wàn)元,占3.62%。
1.一般公共服務(wù)支出1206.38萬(wàn)元,具體包括:
(1)事業(yè)運(yùn)行支出516.13萬(wàn)元,主要是人員工資福利、經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的125.23%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是:事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加,工資福利基數(shù)調(diào)整。
(2)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出690.25萬(wàn)元,主要是商品和服務(wù)支出,完成年初預(yù)算的122.64%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是:對(duì)大聯(lián)動(dòng)平臺(tái)和視頻會(huì)議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目部分款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出82.79萬(wàn)元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出74.18萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的98.63%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因:主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加、工資福利基數(shù)調(diào)整、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少。
(2)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.61萬(wàn)元,主要是其他社會(huì)保障就業(yè)繳費(fèi)等支出,年初未做預(yù)算,此款項(xiàng)用于支付社工編保險(xiǎn)。
3.衛(wèi)生健康支出30.23萬(wàn)元,具體包括:
事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)30.23萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的121.8%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少、工資福利基數(shù)調(diào)整。
4.住房保障支出49.59萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金49.59萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的109.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因:主要是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革人員增加、7人考入公務(wù)員基數(shù)減少、工資福利基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,主要是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出678.74萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)657.91萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障就業(yè)繳費(fèi)、其他工資福利支出;日常公用經(jīng)費(fèi)20.83萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,盤(pán)山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額941.30萬(wàn)元,其中:
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米,價(jià)值0元;
2.車(chē)輛。共有0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套)
4.專(zhuān)用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)(款)衛(wèi)生健康支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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