盤(pán)山縣高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年部門(mén)公開(kāi)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決 算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主要職責(zé):
盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)行使市級(jí)政府經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限,主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開(kāi)發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)7個(gè)部門(mén),分別為綜合服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、招商二局、企業(yè)服務(wù)中心和安全環(huán)保部。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2019年部門(mén)決算編制范圍一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)。
第二部分 盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn):《盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》
第三部分 盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)1862.52萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入1862.52萬(wàn)元,占收入總100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1324.61萬(wàn)元,政府性基金收入537.91萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1572.95萬(wàn)元,占收入總計(jì)的84.45%。主要是園區(qū)內(nèi)水飛薊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商和園區(qū)維護(hù)等。
與上年相比,今年收入減少3817.91萬(wàn)元,降低67.21%,主要原因:一是園區(qū)內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成;二是園區(qū)內(nèi)征地及地上附屬物補(bǔ)償已支付。
(二)支出總計(jì)2203.27萬(wàn)元,包括:
1.基本支出440.62萬(wàn)元,占支出總計(jì)的20%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出286.31萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出154.31萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出1762.65萬(wàn)元,占支出總計(jì)的80%。主要包括園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征收土地補(bǔ)償等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出減少1904.21萬(wàn)元,降低46.36%,主要原因:一是園區(qū)內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成;二是園區(qū)內(nèi)部分征地及地上附屬物補(bǔ)償已支付。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1232.20萬(wàn)元。
主要是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審計(jì)結(jié)果未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少340.75萬(wàn)元,降低21.66%,主要原因:部分基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)已支付完畢。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2203.27萬(wàn)元,其中:基本支出440.62萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1762.65萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1904.21萬(wàn)元,降低46.36%,主要原因:一是園區(qū)內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成;二是園區(qū)內(nèi)部分征地及地上附屬物補(bǔ)償已支付。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的252.24%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的129.25%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的330.96%。
(二)具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2203.27萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出1031.43萬(wàn)元,占46.81%;社會(huì)保障和就業(yè)支出25.13萬(wàn)元,占1.14%;衛(wèi)生健康支出9.21萬(wàn)元,占0.42%;住房保障支出17.5萬(wàn)元,占0.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.91萬(wàn)元,占38.03%;其他支出282.09萬(wàn)元,占12.80%。
1.一般公共服務(wù)支出1031.43萬(wàn)元,具體包括:
(1)事業(yè)運(yùn)行388.78萬(wàn)元,主要是人員工資、商品和服務(wù)支出等支出,完成年初預(yù)算的147.91%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分人員調(diào)入工資等相關(guān)費(fèi)用增加。
(2)招商引資經(jīng)費(fèi)549.7萬(wàn)元,主要用于招商日常辦公的經(jīng)費(fèi)、招商人員走出去的差旅費(fèi)、簽訂協(xié)議合同等的法律咨詢費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的366.47%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是,其中部分是2018年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)新落地企業(yè)的土地收補(bǔ)償款等。
(3)其他一般公共服務(wù)支出92.95萬(wàn)元,主要是園區(qū)內(nèi)土地征收補(bǔ)償支出,年初沒(méi)有預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該筆支出為2018年結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的土地征收補(bǔ)償款。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出25.13萬(wàn)元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.13萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分等支出,完成年初預(yù)算的62.14%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出人員及時(shí)進(jìn)行了保險(xiǎn)手續(xù)的調(diào)出。
3.衛(wèi)生健康支出9.21萬(wàn)元,具體包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療9.21萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分等支出,完成年初預(yù)算的68.99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出人員及時(shí)進(jìn)行了保險(xiǎn)手續(xù)的調(diào)出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.51萬(wàn)元,具體包括:
(1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出300萬(wàn)元,主要是園區(qū)內(nèi)雨污管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出,年初沒(méi)有預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項(xiàng)目為本年園區(qū)實(shí)際情況追加建設(shè)。
(2)土地開(kāi)發(fā)支出537.91萬(wàn)元,主要是園區(qū)內(nèi)園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出,年初沒(méi)有預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項(xiàng)目為本年園區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行追加建設(shè)。
5.其他支出282.09萬(wàn)元,具體包括:
(1)其他支出282.09萬(wàn)元,主要是園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出,年初沒(méi)有預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該筆支出為2018年結(jié)轉(zhuǎn)支出。
6.住房保障支出17.5萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房公積金17.5萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位職工住房公積金單位繳納部分等支出,完成年初預(yù)算的72.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出人員及時(shí)進(jìn)行了公積金手續(xù)的調(diào)出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.9%,決算數(shù)基本等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少10.36萬(wàn)元,降低50.41%,主要原因:一是建少了公務(wù)用車維護(hù)的費(fèi)用;二是減少了公共接待的費(fèi)用。
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.49萬(wàn)元。
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元,主要用于招商請(qǐng)進(jìn)來(lái)的接待費(fèi)用等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次,95人,1.74萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少2.78萬(wàn)元,下降62.05%,主要是請(qǐng)進(jìn)來(lái)的接待費(fèi)用減少等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.49萬(wàn)元,比上年減少7.58萬(wàn)元,下降47.17%,主要是減少公共用車日常運(yùn)行等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.49萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車的日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出440.62萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)286.31萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)154.31萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額140.22萬(wàn)元,其中:
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米;
2.車輛。共有4輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車2輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;
3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)
4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支持(項(xiàng)):—反映地方人民政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
24.其他支出(類)其他(款)支出其他支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他。
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