盤山縣文化旅游和廣播電視局 2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況
1. 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2. 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
3. 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
盤山縣文化旅游和廣播電視局是縣政府主管文化、旅游、體育和廣播電視工作的行政主管部門。其主要部門工作職能 是:
1. 貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī);研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。
2.管理全縣文化、體育市場;組織全縣重大文化體育活動;指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。
3.組織全縣各類文化活動,繁榮文化創(chuàng)作;開展文化交流及文化理論研究;豐富人民群眾多方面文化生活。
4.組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動,進(jìn)行體育工作研究,提高人民群眾體質(zhì),提高體育競技水平。
5.深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況,總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗(yàn),提出開展群眾文化體育活動的指導(dǎo)意見。
6.負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)文體工作的評估和表彰,做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結(jié)。
7.組織協(xié)調(diào)旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化工作;承擔(dān)全縣旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù),指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展;指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地、線路的規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)旅游、休閑度假旅游發(fā)展;指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè),指導(dǎo)旅游扶貧工作,承擔(dān)紅色旅游相關(guān)工作;指導(dǎo)、管理全縣旅游對外合作及宣傳推廣工作;組織指導(dǎo)大型文化旅游交流、推廣及重點(diǎn)品牌促銷等活動。
8.承辦縣政府交辦的其他工作。
根據(jù)本部門主要職責(zé),單位內(nèi)設(shè)4個股室,分別是綜合辦公室、文化股、廣電體育股、旅游股。
所屬事業(yè)單位情況:盤山縣文化旅游和廣播電視局下轄事業(yè)單位為盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
4. 盤山縣文化旅游和廣播電視局本級
5. 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心
第二部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見:《盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣文化旅游和廣播電視局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計1674.25萬元,包括:
1.財政撥款收入1568.05萬元,占收入總計的93.7%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入1489.78萬元,政府性基金收入78.27萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.2萬元,占收入總計的6.34%。主要是上級專項(xiàng)資金未撥付等原因形成的結(jié)余。
與上年相比,今年收入增加358.33萬元,增長60.48%,主要原因機(jī)構(gòu)改革:一是人員增加;二是項(xiàng)目增加。
(二)支出總計1321.46萬元,包括:
1.基本支出818萬元,占支出總計的61.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出760.22萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出23.23萬元,商品和服務(wù)支出34.55萬元。
2.項(xiàng)目支出503.47萬元,占支出總計的38.1%。主要包括商品和服務(wù)支出481.02萬元,資本性支出22.45萬元。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出增加22.58萬元,增長3.18%,主要原因:一是人員增加;二是項(xiàng)目增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余352.78萬元。
主要是上級專項(xiàng)資金未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加237.49萬元,增長223.63%,主要原因:一是人員增加;二是項(xiàng)目增加。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2019年度財政撥款支出1321.46萬元,其中:基本支出818萬元,項(xiàng)目支出503.47萬元。與上年相比,財政撥款支出增加22.58萬元,增長3.18%,主要原因:一是人員增加;二是項(xiàng)目增加。與年初預(yù)算相比,2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的149.51%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的110.71%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的347.22%。
(二)具體情況。
2019年度財政撥款支出1321.46萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育與傳媒支出1104.91萬元,占83.61%;社會保障和就業(yè)支出123.89萬元,占9.38%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.83萬元,占2.48%;住房保障支出58.83萬元,占4.45%;其他支出1萬元,占0.08%。
1. 文化旅游體育與傳媒支出1104.91萬元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行158.17萬元,主要是工資福利、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的149.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革,行政機(jī)關(guān)人員增加,公用經(jīng)費(fèi)增加。
(2)一般行政管理事務(wù)207.98萬元,主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的198.08%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員和項(xiàng)目增加。
(3)群眾文化622.07萬元,主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出,完成年初預(yù)算的129.52%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員和項(xiàng)目增加。
(4)旅游宣傳9.99萬元,主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為本年增加預(yù)算項(xiàng)目。
(5)其他文化和旅游支出28.33萬元,主要是辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
(6)文物保護(hù)0.56萬元,主要是其他商品和服務(wù)支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
(7)電影8.5萬元,主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)資金支出。
(8)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出17萬元,主要是主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上級專項(xiàng)資金支出。
(9)其他文化體育與傳媒支出52.31萬元,主要是專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他資本性支出等支出,完成年初預(yù)算的101.65%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級專項(xiàng)資金支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出123.89萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休20.19萬元,主要是離休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(2)事業(yè)單位離退休3.04萬元,主要是離休費(fèi)、生活補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出90.34萬元,主要是機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的102.1%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
(4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.32萬元,主要是退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出,本部門未做此項(xiàng)目年初預(yù)算,此項(xiàng)支出產(chǎn)生的原因?yàn)?/span>當(dāng)年有人員退休。
3.衛(wèi)生健康支出32.83萬元,具體包括:
(1)行政單位醫(yī)療8.31萬元,主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的144.52%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革機(jī)關(guān)人員增加。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療24.52萬元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的104.56%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
4.住房保障支出58.83萬元,具體包括:
(1)住房公積金58.83萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員繳納住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的110.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
5.其他支出1萬元,具體包括:
(1)用于教育事業(yè)的彩票公益金支出1萬元,主要是青少年籃球俱樂部扶持資金等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)目為上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.01萬元,完成年初預(yù)算的97.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少13.04萬元,降低76.48%,主要原因:是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.01萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元, 2019年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元, 2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.01萬元,比上年減少13.04萬元,下降76.48%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.01萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出818萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)783.45萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)34.55萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度盤山縣文化旅游和廣播電視局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.95萬元,比上年減少171.68萬元,降低91.5%,主要原因是行政機(jī)構(gòu)改革,上年包含事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),今年改革后人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下:辦公費(fèi)5.61萬元,差旅費(fèi)1.45萬元,郵電費(fèi)0.02萬元,手續(xù)費(fèi)0.02萬元,其他交通費(fèi)用8.85萬元。
(二)政府采購支出情況。
2019年度盤山縣文化旅游和廣播電視局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,盤山縣文化旅游和廣播電視局資產(chǎn)總額1045.3萬元,其中:
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米,價值0元;
2.車輛。共有1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,盤山縣文化旅游和廣播電視局未組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出,包括基礎(chǔ)文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。
18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項(xiàng)):反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項(xiàng)):反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出,包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi)、境外宣傳促銷費(fèi)、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi)、旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等。
20.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
21.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項(xiàng)):反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助(項(xiàng)):反映旅游發(fā)展基金安排用于補(bǔ)助地方旅游開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出(通過財政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付直接撥付)。
25.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
27.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
29.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
31.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
34. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789