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盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化2019部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2020-08-17 瀏覽次數(shù):241

    

 

第一部分    盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)主要職責(zé):

1.負(fù)責(zé)研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實(shí)施計(jì)劃和各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補(bǔ)償有關(guān)方案;負(fù)責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)等工作,并實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

 2.負(fù)責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測(cè)繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)镁唧w政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長(zhǎng)效管理機(jī)制;負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)施項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)全縣勘察測(cè)量工作;負(fù)責(zé)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)和測(cè)繪市場(chǎng);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、測(cè)繪單位資質(zhì)審查、呈報(bào)、年度注冊(cè)工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測(cè)繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)審查鎮(zhèn)(街道)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案的編制和報(bào)批工作;負(fù)責(zé)組織縣域內(nèi)重要項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作;負(fù)責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》;負(fù)責(zé)審定規(guī)劃審批項(xiàng)目的放線、驗(yàn)線工作;負(fù)責(zé)臨時(shí)建筑、臨建設(shè)施的審批;負(fù)責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專(zhuān)項(xiàng)資金,負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的審批使用、管理工作;

負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送、宣傳引導(dǎo)工作,建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫(kù),匯總鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進(jìn)完成情況,健全縣、鎮(zhèn)(街道)、村三級(jí)信息報(bào)送體系。

5.負(fù)責(zé)組織對(duì)征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進(jìn)行調(diào)查、登記及認(rèn)定工作;負(fù)責(zé)組織房屋征收評(píng)估工作,配合做好房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)管理工作;負(fù)責(zé)房屋征收實(shí)施單位及其從業(yè)人員的培訓(xùn)、監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)對(duì)房屋拆遷公司進(jìn)行監(jiān)管;負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償信息、統(tǒng)計(jì)和檔案管理工作。

 6.負(fù)責(zé)征收補(bǔ)償安置資金的監(jiān)管;書(shū)面通知有關(guān)部門(mén)暫停辦理增加補(bǔ)償費(fèi)用的相關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)委托項(xiàng)目建設(shè)單位開(kāi)展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;負(fù)責(zé)辦理向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行工作;負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償安置矛盾糾紛的調(diào)解,及房屋征收補(bǔ)償過(guò)程中的政策咨詢(xún)工作;負(fù)責(zé)有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測(cè)繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)确矫娴男姓?fù)議,調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報(bào)案件。

7.負(fù)責(zé)縣規(guī)劃委員會(huì)辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣棚戶(hù)區(qū)改造工作房屋確權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合 辦公室、宜居督導(dǎo)股、宜居服務(wù)股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。

 

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心。

 

 

第二部分   盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算報(bào)表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn):《盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》

 

 

 

 

 

 

 

第三部分    盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2019年

部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)6313.04萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入6313.04萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4389.16萬(wàn)元,政府性基金收入1923.88萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1222.23萬(wàn)元,占收入總計(jì)的19.36%。主要是一事一議資金和征收補(bǔ)償款結(jié)余等。

與上年相比,今年收入減少2691.74萬(wàn)元,減少29.89%,主要原因:征收補(bǔ)償款減少。

(二)支出總計(jì)4784.98萬(wàn)元,包括:

1.基本支出432.69萬(wàn)元,占支出總計(jì)的9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出414.74萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出17.96萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出4352.29萬(wàn)元,占支出總計(jì)的91%。主要包括一般公共服務(wù)支出13萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2968.28萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1371萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比,今年支出減少3070.07萬(wàn)元,減少39.08%,主要原因:征收補(bǔ)償款減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2750.29萬(wàn)元。

主要是一事一議資金和征收補(bǔ)償款形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1599.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)139%,主要原因:一事一議資金和征收補(bǔ)償款結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出4784.98萬(wàn)元,其中:基本支出432.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4352.29萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少3070.07萬(wàn)元,減少39.08%,主要原因:征收補(bǔ)償款減少。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1009%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

(二)具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出4784.98萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出13萬(wàn)元,占0.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出50.34萬(wàn)元,占1.05%;衛(wèi)生健康支出18.87萬(wàn)元,占0.39%;住房保障支出32萬(wàn)元,占0.67%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3299.77萬(wàn)元,占68.96%,農(nóng)林水支出1371萬(wàn)元,占28.65%。

1.一般公共服務(wù)支出13萬(wàn)元,具體包括:

1)其他一般公共服務(wù)支出13萬(wàn)元,主要是美麗村榮譽(yù)獎(jiǎng)金,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員美麗村榮譽(yù)獎(jiǎng)金增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.34萬(wàn)元,具體包括:

1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.34萬(wàn)元,主要是失業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的92.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

3.衛(wèi)生健康支出18.87萬(wàn)元,包括:

1)事業(yè)單位醫(yī)療18.87萬(wàn)元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的104.95%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是繳費(fèi)比例調(diào)整。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3299.77萬(wàn)元,具體包括:

1)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出331.48萬(wàn)元,主要是工資福利支出,完成年初預(yù)算的97.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出85.58萬(wàn)元,主要是辦公經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的85.58%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦公費(fèi)用增加。

3)征地和拆遷補(bǔ)償支出2882.70萬(wàn)元,主要是征收補(bǔ)償款支出,完成年初預(yù)算的2882%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是征收補(bǔ)償款增加。

5.農(nóng)林水支出1371萬(wàn)元,具體包括:

1)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助1371萬(wàn)元,主要是村內(nèi)道路建設(shè)支出,完成年初預(yù)算的1371%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是宜居鄉(xiāng)村項(xiàng)目調(diào)賬。

6.住房保障支出32萬(wàn)元,具體包括:

1)住房公積金32萬(wàn)元,主要是事業(yè)人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的97.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.14萬(wàn)元。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.14萬(wàn)元,比上年增加1.08萬(wàn)元,增加5.96%,主要是依宜居鄉(xiāng)村下鄉(xiāng)檢查。

截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出432.69萬(wàn)元,其中:工資福利支出中基本支出230.48萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼55.53萬(wàn)元,績(jī)效工資27.44萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)50.34萬(wàn)元, 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.87萬(wàn)元,住房公積金32萬(wàn)元,其他工資福利支出0.07萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出中辦公費(fèi)8.27萬(wàn)元,印刷費(fèi)2.02萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.39萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.11萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)0.84萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.24萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,盤(pán)山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額246.42萬(wàn)元,其中:

1.車(chē)輛。共有9輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)9輛。

2.通用設(shè)備147.99萬(wàn)元。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。

3.家具用具及裝具98.43萬(wàn)元。

4.專(zhuān)用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 


第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反應(yīng)財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

21.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng)):反應(yīng)農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

20.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 


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