盤山縣發(fā)展和改革局2019決算公開
目錄
第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職責及機構設置情況
部門主要職責:
(一)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體、專項規(guī)劃;研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢,提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構的目標、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人大及其常委會提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。
(二)負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預測預警和信息引導的責任;研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議;研究全縣經(jīng)濟運行有關重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
(三)負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況;參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策,綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果;負責全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責全縣社會信用體系建設和綜合管理工作,推進社會信用體系建設。
(四)承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任;研究經(jīng)濟體制改革的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關專項經(jīng)濟體制改革方案,會同有關部門做好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接;指導經(jīng)濟體制改革各項試點、實驗工作。
(五)承擔全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責,擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構的調(diào)控目標、政策和措施;承擔規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任;研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構優(yōu)化的目標、政策及措施;銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃;安排縣財政性建設資金;審核、申報重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目;指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用,引導民間投資方向;指導建設項目行政審批服務工作;指導全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。
(六)推進全縣經(jīng)濟結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整;組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策;負責協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關重大問題;會同有關部門擬訂全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;協(xié)調(diào)有關部門擬訂全縣高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,推進全縣工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。
(七)統(tǒng)籌推進全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策;協(xié)調(diào)有關部門推進全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。
(八)研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場狀況;負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關工作;編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行;根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。
(九)負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃;擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設;研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
(十)牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施,擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,提出相關體制改革建議;按相關權限實施對能源項目和計劃的管理。
(十一)推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略;負責全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施;參與編制全縣生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃;協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用相關問題;綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。
(十二)參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障工作;負責全縣石油、天然氣的保護工作,協(xié)調(diào)處理管道保護的重大問題,依法查處危害管道安全的違法行為。
(十三)組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃,擬訂國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的相關政策,協(xié)調(diào)相關重大問題;組織實施全縣國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備動員和信息動員有關工作。配合有關部門做好招商引資工作。
(十四)貫徹落實價格法律法規(guī)政策并組織實施;擬訂全縣價格、收費標準改革方案并組織實施;按照規(guī)定的價格管理權限和程序,擬訂和調(diào)整政府定價、政府指導價的商品和服務價格;建立和實施價格聽證制度。
(十五)擬訂并組織實施縣級戰(zhàn)略物資儲備計劃,負責有關儲備基礎設施和糧食流通項目的管理;會同有關部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲備。承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長責任制考核日常工作。對糧食流通、加工行業(yè)儲備、政策落實、安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督管理。
組織指導有關部門開展相關成本調(diào)查工作,負責糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價格收益情況的調(diào)查,發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關信息,擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄,組織實施成本監(jiān)審工作。
(十六)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作、對外方針政策和法律、法規(guī),起草相關規(guī)范性文件,研究對外經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。
(十七)負責擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、城鎮(zhèn)市場發(fā)展、現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃;負責全縣商務運行綜合分析,研究內(nèi)外貿(mào)流通體制改革;承擔全縣社會消費品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟指標任務;承擔重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關工作;負責全縣商務行業(yè)依法行政工作;擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策,對內(nèi)資直銷進行監(jiān)督管理。
(十八)承擔全縣進出口指標任務;研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領域重大基礎設施建設項目;銜接非公有制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進中小企業(yè)發(fā)展,推進中小企業(yè)服務體系建設。協(xié)調(diào)落實全縣促進進出口、擴大利用外資有關優(yōu)惠政策。承擔區(qū)域經(jīng)濟合作、外事、口岸管理相關工作。
(十九)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
根據(jù)本部門主要職責,內(nèi)設機構如下:綜合辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會財金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務辦公室、糧食和物資儲備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護股。
因今年全縣行政單位機構改革,相應調(diào)整了相關職能科室。
二、部門決算單位構成
納入盤山縣發(fā)展和改革局2019年部門決算編制范圍的二級預算單位是盤山縣項目建設服務中心。
第二部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見:《盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣發(fā)展和改革局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計5396.30萬元,包括:
1.財政撥款收入5396.30萬元,占收入總計的100%。其中:一般公共預算財政撥款收入5396.30萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3964.69萬元,占收入總計73.5%,主要是專項資金結(jié)轉(zhuǎn)等。
與2018年相比,財政撥款收入增加4514.08萬元,增加511.7%,主要是行政單位機構改革撥款數(shù)合并。
(二)支出總計1861.37萬元,包括:
1.基本支出1616.46萬元,主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1416.45萬元,對個人和家庭的補助支出86.86萬元,商品和服務支出112.63萬元,資本性支出0.52萬元。
2.項目支出244.92萬元,主要包括其他發(fā)展與改革事務支出、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、項目包裝等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與2018年度相比,工資福利支出增加607.04萬元,增加75%,主要是行政單位機構改革人員增加。對個人和家庭的補助支出增加48.58萬元,增加12.7%,主要是行政機構改革后合并的單位有一次性撫恤金及喪葬費。商品和服務支出增加91.45萬元,增加421%,主要是行政單位機構改革人員增加,因此經(jīng)費支出增加。項目支出增加225.4萬元,增加1155%,主要是2019年行政機構改革,原糧食局、物價局、商務局合并到發(fā)改局后項目支出增加,其中包含原糧食局等合并前未支付完全的項目支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7499.62萬元
主要是2019年專項費用結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3534.93萬元(主要優(yōu)質(zhì)糧工程資金3408萬元、其他行政及事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)126.93萬元),增加89.2%。主要是2019年行政機構改革,原糧食局、物價局、商務局合并到發(fā)改局專項經(jīng)費支出等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣發(fā)展和改革局2019年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出1861.37萬元,其中:基本支出1616.46元,項目支出244.92萬元。與上年相比,財政撥款支出增加972.47萬元,增加109%,主要原因:行政單位機構改革人員增加。與年初預算相比,2019財政撥款支出完成年初預算的1840%,其中:基本支出完成年初預算的2076%,項目完成年初預算的2449%。主要原因是行政單位機構改革,撥款收入支出增加。
(二)具體情況
2019年度財政撥款支出1861.37萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出1412.79萬元,占76%;社會保障和就業(yè)支出259.46萬元,占14%;衛(wèi)生健康支出63.57萬元,占3.3%;住房保障支出125.54萬元,占6.7%。
1.一般公共服務支出1412.79萬元,包括:
(1)行政運行292.49萬元,主要是行政人員工資、經(jīng)費等支出,完成年初預算的579%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位機構改革,行政人員增加。
(2)事業(yè)運行875.38萬元,主要是事業(yè)人員工資等支出以及事業(yè)單位運行支出,完成年初預算的114%,決算數(shù)大年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位人員變動經(jīng)費增加。
(3)一般行政管理事務151.83萬元,主要是辦公費、差旅費、郵電費等支出,完成年初預算的151%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位機構改革經(jīng)費支出增加。
(4)其他發(fā)展與改革事務支出15萬元,主要用于事業(yè)單位項目運行支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位決算增加新的事業(yè)支出科目。
(5)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施支出36.09萬元,主要用于事業(yè)單位項目運行支出,完成年初預算的53%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位支出完成情況。
(6)其他一般公共服務支出42萬元,主要用于行政單位項目運行支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位決算增加新的項目支出科目。
2. 社會保障和就業(yè)支出259.46萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休13.07萬元,完成年初預算的115%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是單位退休人員離休費增加以及行政機構改革后人員增加。
(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165.02萬元,主要是行政事業(yè)人員養(yǎng)老醫(yī)療保險支出,完成年初預算的112%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員保險基數(shù)上漲。
(3)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出13.4萬元,主要用于行政單位職業(yè)年金支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位決算增加新的項目支出科目。
(4)死亡撫恤67.97萬元,主要是行政單位離休經(jīng)費、病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費等支出,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政機構改革合并后單位退休人員增加,病故人員家屬的一次性定期撫恤及喪葬費等支出。
3.住房保障支出125.54萬元,包括:
(1)住房保障支出125.54萬元,行政事業(yè)單位人員住房公積金支出,完成年初預算的142%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位機構改革人員增加。
4.衛(wèi)生健康支出63.57萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療保險繳費14.83萬元,完成年初預算的543%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是行政單位機構改革人員增加以及在職人員保險基數(shù)上漲。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費48.74萬元,完成年初預算的106%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員保險基數(shù)上漲。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.82萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.82萬元。2019年度“三公”經(jīng)費支出比2018年減少1.17萬元,減少29%,主要是事業(yè)單位項目建設服務中心有公務用車運行維護費減少。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3.公務用車購置及運行維護費2.82萬元,比上年減少29%,主要是事業(yè)單位項目建設服務中心有公務用車運行維護費減少。
公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費2.82萬元,主要用于公務用車維修等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量4輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1616.45萬元,其中:人員經(jīng)費1503.31萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費113.14萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2019年盤山縣發(fā)展和改革局機關運行經(jīng)費支出113.14萬元,比2018年增加91.44萬元,增加421%,主要原因是行政單位機構改革人員增加及日常公用經(jīng)費支出增加。
(二)政府采購支出情況
2019年盤山縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。與2018年一致。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,盤山縣發(fā)展和改革局下屬二級預算單位盤山縣項目建設服務中心共有公車4輛。其中:一般公務用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16. 一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17. 一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):反映擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。
18.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位.
19.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務(項):反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務支出。
20.其他一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
27.商業(yè)服務業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務支出(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映除上述項目以外其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于糧油事務方面的支出。
30.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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