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盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2020-08-16 瀏覽次數(shù):239

 


   


第一部分    盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、  盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.主要職能。

(一)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)工作方面的法律、方針、政策。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣電子政務(wù)建設(shè)、為全縣各部門(mén)提供電子政務(wù)方面的技術(shù)支持和服務(wù);做好內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)的安全管理建設(shè),運(yùn)行和維護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)縣政府門(mén)戶網(wǎng)站電子政務(wù)信息的采集、編審、辦理、權(quán)限分配、黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)信息的網(wǎng)上宣傳與發(fā)布。

4.負(fù)責(zé)食堂管理、會(huì)議服務(wù)、公務(wù)接待、對(duì)物業(yè)公司監(jiān)督管理考核工作,同時(shí)做好對(duì)縣直、(鎮(zhèn))街物業(yè)公司的指導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)各種設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)、工程維修及改造、消防、安全等工作。

6.負(fù)責(zé)全縣公務(wù)用車(chē)管理和服務(wù)保障工作。

7.負(fù)責(zé)全縣公共節(jié)能辦公用房推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、統(tǒng)籌調(diào)配管理工作。

8.負(fù)責(zé)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)情況。

 

根據(jù)單位主要職責(zé),機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:綜合辦公室、管理一股、管理二股、公共節(jié)能辦公室、網(wǎng)絡(luò)管理中心、車(chē)輛服務(wù)中心。

3.人員情況。

2019年末共有編制60個(gè),比去年增加事業(yè)編制9個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)46人,其中事業(yè)編制46人,比去年減少事業(yè)編人員4人。變化原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心。

 

 

第二部分  盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門(mén)決算報(bào)表

 

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn):《盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表》
第三部分 盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心

   2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)3403.36萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入2950.71萬(wàn)元,占收入總計(jì)的86.70%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2950.71萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余452.65萬(wàn)元,占收入總計(jì)的13.30%。主要是一般公共類(lèi)服務(wù)支出物業(yè)管理費(fèi)等。

與上年相比,今年收入減少431.17萬(wàn)元,降低12.75%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二是服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。

(二)支出總計(jì)3234.08萬(wàn)元,包括:

1.基本支出946.55萬(wàn)元,占支出總計(jì)的29.27%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出427.76萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.98萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出510.81萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2287.53萬(wàn)元,占支出總計(jì)的70.73%。主要包括相關(guān)機(jī)構(gòu)事業(yè)支出物業(yè)管理費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比,今年支出增加154.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.22%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二是服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余169.28萬(wàn)元。

主要是由于工作具有連續(xù)性,年底項(xiàng)目已執(zhí)行但尚未完成,需要推遲到下年執(zhí)行,項(xiàng)目資金隨工作進(jìn)度支付,形成資金結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加減少285.99萬(wàn)元,降低63.18%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出3234.08萬(wàn)元,其中:基本支出946.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2287.53萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少154.05萬(wàn)元,降低5%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二是服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的86.38%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的227.54%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的68.73%。

(二)具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出3234.08萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出3128.48萬(wàn)元,占96.73%;社會(huì)保障和就業(yè)支出54.34萬(wàn)元,占1.68%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.10萬(wàn)元,占0.62%;住房保障支出31.15萬(wàn)元,占0.96%.

1.一般公共服務(wù)支出3128.48萬(wàn)元,具體包括:

1)一般行政管理事務(wù)2287.53萬(wàn)元,主要是物業(yè)管理費(fèi)及日常維修維護(hù)等支出,完成年初預(yù)算的68.73%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是:一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二是服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。

2)事業(yè)運(yùn)行840.95萬(wàn)元,主要是日常公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的273.71%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二是服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出54.34萬(wàn)元,具體包括:

1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.87萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的96.43%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;

2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.47萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出20.10萬(wàn)元,包括:

1)事業(yè)單位醫(yī)療20.10萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的108.06%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二是服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。

4.住房保障支出31.15萬(wàn)元,具體包括:

(1)住房公積金31.15萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的92.13%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出287.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.85%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二是服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。

與上年相比,今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加233.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)435.28%,主要原因:一是政府集體采購(gòu)一批執(zhí)法車(chē)輛和機(jī)構(gòu)改革后車(chē)輛增多;二是招待批次和人數(shù)有所增加。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)33.68萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)253.86萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上面減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)33.68萬(wàn)元,主要用于省市縣會(huì)議及客商考察食堂工作餐等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)1036批次,8319人,33.68萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加33.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:一是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整;二是服務(wù)套改費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整導(dǎo)致。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)253.86萬(wàn)元,比上年增加200.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)372.56%,主要是政府集體采購(gòu)一批執(zhí)法車(chē)輛和機(jī)構(gòu)改革后車(chē)輛上收,車(chē)輛增多等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)164.85萬(wàn)元,主要用于政府機(jī)關(guān)日常執(zhí)法車(chē)輛及辦公車(chē)輛等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)21輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89.01萬(wàn)元,主要用于政府機(jī)關(guān)車(chē)隊(duì)燃油及日常保險(xiǎn)以及維修維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量30輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出946.55萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)435.74萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)510.81萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2019年度盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額253.86萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出253.86萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1188.58萬(wàn)元,其中:

1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米,價(jià)值0元;

2.車(chē)輛。共有30輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通訊用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)30輛,其他用車(chē)主要是機(jī)關(guān)政務(wù)辦公用車(chē);

3.通用設(shè)備。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)(套)。

4.專用設(shè)備。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤(pán)山縣機(jī)關(guān)綜合事務(wù)服務(wù)中心未組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。


              第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其它政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 


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