盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2020年度部門預(yù)算報表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類)
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表(按部門經(jīng)濟(jì)分類)
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)部門概況
一、 部門主要職責(zé)
盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)主要部門工作職能是:
(一)行使市級政府經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限、主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。
(二)貫徹并實(shí)施財政、財務(wù)、會計管理的法規(guī)。
(三)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。
(四)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)設(shè)7個機(jī)構(gòu):綜合服務(wù)部、招商一局、招商二局、財務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、企業(yè)服務(wù)中心、安全環(huán)保部。有派駐機(jī)構(gòu)一個,為綜合執(zhí)法大隊。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號)要求,納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括:盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)
2020年度部門預(yù)算公開報表
公開01表:2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表:2020年度收入預(yù)算表
公開03表:2020年度支出預(yù)算表
公開04表:2020年度財政撥款收入預(yù)算表
公開05表:2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表:2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表:2020年度部門支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類)
公開08表:2020年度部門支出預(yù)算匯總表(按部門經(jīng)濟(jì)分類)
公開09表:2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表:2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表:2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表:2020年度政府采購情況表
第三部分盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)
2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號)要求:
1.收入預(yù)算2451.42萬元。其中,財政撥款2451.42萬元,非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算2451.42萬元。其中,一般公共服務(wù)支出612.22萬元, 社會保障和就業(yè)支出33.56萬元, 衛(wèi)生健康支出14.49萬元, 節(jié)能環(huán)保支出795.25萬元,住房保障支出24.9萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出971萬元。
3.與2019年度預(yù)算比,收入增加1577.93萬元,增長180.6%,原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。支出增加1577.93萬元,增長180.6%,原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。與2019年度預(yù)算相比,財政撥款收入增加1577.93萬元,增長180.6%,原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。財政撥款支出增加1577.93萬元,增長180.6%,原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加2萬元,主要是增加了一輛公務(wù)用車。
三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排49.83萬元,比2019年預(yù)算增加2.54萬元,增加5.4%,主要原因是增加一輛公務(wù)用車。其中:辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.18萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)28.16萬元、差旅費(fèi)4.5萬元、其他交通費(fèi)4.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日,盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)固定資產(chǎn)總額143.07萬元,其中固定資產(chǎn)140.22萬元,無形資產(chǎn)2.85萬元。固定資產(chǎn)中有車輛4臺,價值38.11萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》(盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號),支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2020年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共3個,實(shí)際編制項目共3個,涉及資金1733.25萬元,編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出
16.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(商貿(mào)服務(wù))(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
18..社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。
20. 節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
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