盤山縣醫(yī)療保障局2020年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣醫(yī)療保障局部門概況
一、 部門主要職責
二、 機構設置情況
三、 部門預算單位構成
第二部分 盤山縣醫(yī)療保障局2020年度部門預算報表
一、 2020年部門收支預算總表
二、 2020年部門收入預算總表
三、 2020年部門支出預算總表
四、 2020年盤山縣本級財政撥款收入表
五、 2020年盤山縣本級一般公共預算表
六、 2020年盤山縣本級基金預算支出表
七、 2020年部門支出預算匯總表(按政府經濟分
類)
八、 2020年部門支出預算匯總表(按部門經濟分
類)
九、 2020年部門一般公共預算基本支出明細表
(經濟分類)
十、 2020年盤山縣本級基金預算支出表
十一、2020年縣直部門 “三公”經費預算表
十二、2020年度政府采購情況表
第三部分 盤山縣醫(yī)療保障局2020年度部門預算相關情
況說明
一、 2020年部門預算收支情況總體說明
二、 “三公”經費預算安排使用情況說明
三、 機關運行經費預算安排使用情況說明
四、 國有資產占用情況說明
五、 政府采購安排情況說明
六、 預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣醫(yī)療保障局部門概況
一、部門主要職責
(一) 貫徹執(zhí)行國家、省、市關于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標準,擬訂盤山縣相關政策、規(guī)劃和標準,組織起草縣政府規(guī)章草案。擬訂全縣公務員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策和管理辦法。
(二)組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
(三)落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調整和區(qū)域調劑平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制,組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
(四)組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。建立動態(tài)調整機制,承擔醫(yī)保目錄準入相關工作。
(五)組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、
醫(yī)療服務設施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施,指導藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設。
(七)制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障和生育保險領域違法違規(guī)行為。
(八)負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。
(九)擬訂并組織實施全縣醫(yī)療保險、公務員補助、大額醫(yī)療費用補充保險(含大病保險)政策,指導全縣醫(yī)療保險、生育保險經辦機構開展業(yè)務工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(十一)職能轉變??h醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
(十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關職責分工??h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構設置情況
根據(jù)本部門主要職責,機構設置如下:綜合辦公室。(負責機關和直屬單位的黨群、人事管理、機構編制、基金監(jiān)管、教育培訓、隊伍建設、預決算、機關財務、資產管理、內部審計等工作。)待遇保障和醫(yī)藥管理業(yè)務股。(擬訂全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準。)
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2020]1號)要求,納入 2020年度部門預算編制范圍的單位包括:盤山縣醫(yī)療保障局
第二部分 盤山縣醫(yī)療保障局2020年度
部門預算公開報表
公開01表:2020年部門收支預算總表
公開02表:2020年部門收入預算總表
公開03表:2020年部門支出預算總表
公開04表:2020年盤山縣本級財政撥款收入表
公開05表:2020年盤山縣本級一般公共預算支出表
公開06表:2020年盤山縣本級基金預算支出表
公開07表:2020年部門支出預算匯總表(按政府經濟分類)
公開08表:2020年部門支出預算匯總表(按部門經濟分類)
公開09表:2020年度一般公共預算基本支出明細表(經濟分類)
公開10表:2020年盤山縣本級基金預算支出表
公開11表:2020年縣直部門 “三公”經費預算表
公開12表:2020年政府采購表
第三部分 盤山縣醫(yī)療保障局2020年度部門預算相
關情況說明
一、2020年部門預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2020]1號)要求:
1.收入預算92.84萬元。其中,財政撥款92.84萬元,非稅收入0萬元。
2.支出預算92.84萬元。其中,社會保障和就業(yè)支出6.9萬元,衛(wèi)生健康支出80.77萬元,住房保障支出5.17萬元。
3.與2019年度預算對比,收入增加27.24萬元,增長41%,原因是工資調整、機關養(yǎng)老保險等增長、新增2020年“打擊騙?!?、“醫(yī)療救助”等項目增加。支出增加27.24萬元,增長41%,原因是工資調整、機關養(yǎng)老保險等增長、新增2020年“打擊騙?!?、“醫(yī)療救助”等項目增加。與2019年度預算對比,財政撥款收入增加27.24萬元,增長41%,原因是工資調整、機關養(yǎng)老保險等增長、新增2020年“打擊騙?!?、“醫(yī)療救助”等項目增加。財政撥款支出增加27.24萬元,增長41%,原因是工資調整、機關養(yǎng)老保險等增長、新增2020年“打擊騙?!?、“醫(yī)療救助”等項目增加。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2020年度“三公”經費預算支出0萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務接待費 0萬元,公務公車購置及運行維護費 0 萬元。2020年度“三公”經費支出比2019年減少 0萬元。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2020年機關運行經費預算安排7.14萬元。比2019年增加1.35萬元,增長了23%,主要原因是2019年新成立部門,成立之初人員逐漸增加,支出隨之增長。其中:辦公費0.8萬元、印刷費0.2萬元、手續(xù)費0.05萬元,差旅費0.2萬元、維修(護)費1.27萬元,其他交通費4.62萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日,盤山縣醫(yī)療保障局資產總額9.15萬元,其中流動資產0萬元,固定資產9.15萬元,無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米,價值0萬元;共有車輛0輛,價值0萬元;單價100萬元(含)以上的專用設備0萬元;其他固定資產9.15萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2020年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2020]1號),支出預算中政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
我單位未組織對2020年預算項目開展重點項目的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(人力資源事務)(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映記掛事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款),行政單位醫(yī)療(項):指用于財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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