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盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2018年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):431


 

   


第一部分    盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋


 

 

第一部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職責(zé)

1、組織貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的有關(guān)問題;擬訂工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

2、制定并組織實(shí)施全縣工業(yè)、通信業(yè)和中小企業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出促進(jìn)工業(yè)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;貫徹落實(shí)行業(yè)技術(shù)規(guī)范、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)管理、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

3、負(fù)責(zé)研究全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,銜接全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長期規(guī)劃;監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,提出調(diào)節(jié)措施及建議;負(fù)責(zé)日常工業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控、發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出意見和建議;負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

4、負(fù)責(zé)提出全縣工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資);負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資管理工作;提出工業(yè)、信息化和中小企業(yè)固定資產(chǎn)投資有關(guān)政策并組織實(shí)施;加強(qiáng)對投資項(xiàng)目的監(jiān)督;指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)利用外資工作。

5、貫徹組織實(shí)施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及工業(yè)、信息化和中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策;指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作;組織實(shí)施科技重大項(xiàng)目,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動軟件業(yè)、信息服務(wù)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

7、負(fù)責(zé)制定全縣中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;推進(jìn)全縣工業(yè)、信息化體制改革和管理創(chuàng)新;指導(dǎo)全縣集體企業(yè)改革與發(fā)展,研究發(fā)展以非國有資本為主的大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)需政府協(xié)調(diào)解決的相關(guān)政策措施;提出全縣中小企業(yè)改革、扶持方針、政策,促進(jìn)和健全中小企業(yè)服務(wù)體系。

8、依法行使全縣電力行政管理職責(zé),協(xié)調(diào)電力運(yùn)營中的有關(guān)問題,平衡電力資源,培育和監(jiān)督電力市場;參與制定交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,協(xié)調(diào)解決綜合運(yùn)輸問題。

9、負(fù)責(zé)全縣機(jī)械裝備和汽車行業(yè)及配套行業(yè)管理工作;研究擬訂本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,引導(dǎo)行業(yè)合理布局;研究提出促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展政策法規(guī),指導(dǎo)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整;參與本行業(yè)工業(yè)投資項(xiàng)目的前期工作。

10、推進(jìn)全縣信息化工作,貫徹國家相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題;指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣信息安全和全縣信息安全保障體系建設(shè);協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

11、負(fù)責(zé)民爆器材的行業(yè)管理和應(yīng)急相關(guān)工作。

12、開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

13、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

    (二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:人事、紀(jì)檢辦公室(含信訪)、行政辦公室(含財(cái)務(wù))、投資與規(guī)劃股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、交通電力資源股、中小企業(yè)服務(wù)股、科技、電子信息產(chǎn)業(yè)股、鹽務(wù)股、網(wǎng)格辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局。

第二部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2018年度部門決算公開報(bào)表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣經(jīng)濟(jì)和息信化局2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

第三部分 盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)566.17萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加75.6萬元,增加15.4%,主要原因:人員工資增加,業(yè)務(wù)量增加。收入包括:

1.財(cái)政撥款收入566.17萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入566.17萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.76萬元,占收入總計(jì)的1.7%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比,今年收入增加76.5萬元,增加15.4%,主要原因:人員工資增加,業(yè)務(wù)量增加。

(二)支出總計(jì)432.80萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出減少47.93萬元,降低11%,主要原因:縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)節(jié)約開支。支出包括:

1.基本支出366.06萬元,占支出總計(jì)的84.6%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出236.62萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.67萬元,商品和服務(wù)支出75.76萬元。

2.項(xiàng)目支出66.73萬元,占支出總計(jì)的15.41%。主要包括信訪事務(wù)、招商引資、創(chuàng)業(yè)大廈取暖費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.13萬元。

主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加133.29萬元,增加1354.57%,主要原因:一是基本支出結(jié)轉(zhuǎn);二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出432.80萬元,其中:基本支出366.06萬元,項(xiàng)目支出66.73萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支支出減少47.93萬元,降低11%,主要原因:縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)節(jié)約開支。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的93.4%。

(二)具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出432.80萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出323.80萬元,占74.82%;社會保障和就業(yè)支出87.75萬元,占20.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.7萬元,占0.1%;住房保障支出20.56萬元,占4.8%,

1、一般公共服務(wù)支出323.80萬元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行202.92萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減經(jīng)費(fèi)節(jié)約開支。

(2)一般行政管理事務(wù)56.10萬元,主要是招商引資等業(yè)務(wù)支出,完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是減少上級部門撥入專項(xiàng)等款項(xiàng)。

(3)事業(yè)運(yùn)行54.15萬元,主要是創(chuàng)業(yè)大廈取暖費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的56.36%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是減少上級部門撥入專項(xiàng)等款項(xiàng)。

(4)信訪事務(wù)10.63萬元,主要是信訪相關(guān)業(yè)務(wù)支出,完成年初預(yù)算的70.87%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是信訪業(yè)務(wù)逐漸減少。

2.社會保障和就業(yè)支出87.75萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休費(fèi)46.55萬元,主要是機(jī)關(guān)單位離休人員離休工資和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的185.46%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

(2)事業(yè)單位離退休6.42萬元,主要是事業(yè)單位離休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.78萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的87.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

3.住房保障支出20.56萬元,具體包括:

(1)住房公積金20.56萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的103.94%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.7萬元,具體包括:

(1)行政單位醫(yī)療支出0.7萬元,主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的5.14%, 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。                                                                                                                           

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是等原因。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出366.06萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)290.30萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、離休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)75.76萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.76萬元,比上年減少2.02萬元,減少2.6%,主要原因是節(jié)約開支。其中:辦公費(fèi)6.70萬元、印刷費(fèi)1.10萬元、手續(xù)費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)1.28萬元、取暖費(fèi)54.15萬元、差旅費(fèi)1.45萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.52萬元、其他交通費(fèi)用10.49萬元。

(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映用各級政府用于接待群眾來訪方面的支出。

17.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出

19.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會保障支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

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