盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)用地的征用、管理、出租和轉(zhuǎn)讓。
(二)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的水、電、氣、通訊、道路的設(shè)計(jì)、施工及協(xié)助專門部門進(jìn)行管理。
(三)負(fù)責(zé)企業(yè)占地圖紙審查、用地放線和施工監(jiān)督。負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)的招商引資。
(四) 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)的企業(yè)管理,統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
(五)負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策及有關(guān)管理規(guī)定。建立信息中心,同全國(guó)聯(lián)網(wǎng),為企業(yè)提供項(xiàng)目、資金、技術(shù)等方面的信息。
(六)負(fù)責(zé)同有關(guān)局協(xié)調(diào)為企業(yè)注冊(cè)、項(xiàng)目申請(qǐng)、征地、環(huán)保、消防、稅收等工作,做好服務(wù)。
(七)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資、預(yù)算和決算工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè):管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子、辦公室、基礎(chǔ)建設(shè)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、企業(yè)管理部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位:盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。
第二部分 盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度
部門決算公開(kāi)報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)《盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表》
第三部分 盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門
決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì) 46.7萬(wàn)元,與2017年度部門決算相比較,今年收入減少10.46萬(wàn)元,降低19%,主要原因:人員減少。收入包括:
1.財(cái)政撥款收入46.7萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入46.7萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
與上年相比,今年收入減少10.46萬(wàn)元,降低19%,主要原因:人員減少。
(二)支出總計(jì)43.88萬(wàn)元,與2017年度部門決算相比較,今年減少13.28萬(wàn)元,降低24%,主要原因:人員減少。
支出包括:
1.基本支出43.88萬(wàn)元,占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出40.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1.49萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.82萬(wàn)元。
主要是人員減少原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加2.82萬(wàn)元。主要原因:人員減少。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出43.88萬(wàn)元,其中:基本支出43.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少13.28萬(wàn)元,降低24%,主要原因:人員減少。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的61%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的61%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出43.88萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出32.86萬(wàn)元,占75%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.57萬(wàn)元,占18%;住房保障支出3.45萬(wàn)元,占8%。
1.一般公共服務(wù)支出32.86萬(wàn)元,具體包括:
(1)一般公共支出32.86萬(wàn)元,主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出,完成年初預(yù)算的63%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.57萬(wàn)元,具體包括:
(1)事業(yè)單位離退休2.25萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位離退休支出,完成年初預(yù)算的48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.32萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的34%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.住房保障支出3.45萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金3.45萬(wàn)元,主要是住房保障支出,完成年初預(yù)算的83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出0萬(wàn)元,與2017年支出相同。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年相同。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元, 2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年相同。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年相同。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.88萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)42.39萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)1.49萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織未對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
19. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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