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盤山縣財政局2018年度部門決算公開說明

發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):440

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第一部分    盤山縣財政局概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣財政局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣財政局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分盤山縣財政局概況

 

一、主要職責及機構設置

(一)貫徹執(zhí)行國家、省稅政方針政策,分析預測經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,執(zhí)行市與縣、鎮(zhèn)及企業(yè)的分配政策。

(二)貫徹并實施財政、財務、會計管理的法規(guī)。

(三)承擔縣本級各項財政收支管理的責任,負責編制年度縣本級預算草案并組織執(zhí)行,受縣政府委托,向縣人民代表大會報告縣本級和全縣年度財政預算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算和財政預算執(zhí)行情況,組織制定經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算,指導縣、鎮(zhèn)財政管理工作。

(四)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關政策。負責政府非稅收入管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入,管理財政票據(jù)。

(五)組織制定全縣財政國庫管理和國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督全縣財政國庫業(yè)務,按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

(六)負責制定政府采購制度,監(jiān)督管理政府采購活動,組織制定政府向社會力量購買服務制度,監(jiān)督政府向社會力量購買服務活動。

(七)負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度及相關標準并組織實施,研究提出支持國有企業(yè)改革和發(fā)展的財政政策,參與國有資產(chǎn)管理體制改革及國有企業(yè)改革等相關工作,管理支持國有企業(yè)改革的相關專項資金,對縣級國有資本經(jīng)營預算建議草案進行初審,組織實施企業(yè)財務管理制度,按規(guī)定管理企業(yè)國有資產(chǎn),編制企業(yè)財務會計報告,負責縣本級行政事業(yè)單位因公出國(境)經(jīng)費管理。

(八)負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出,中央、省、市、縣政府性投資項目的財政撥款,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作,組織審查財政性投資工程預(結)算、竣工決算,承擔國家賠償費用管理工作,負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理工作。

(九)負責全縣社會保障資金(基金)的財務管理,審核全縣及縣本級社會保險基金預決算草案,會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

(十)貫徹執(zhí)行國家政府性債務管理政策、制度,全縣政府性債務管理制度、辦法并組織實施,管理全縣政府性債務,按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款,參與涉外債務談判。

(十一)負責全縣會計管理制度實施,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,。

(十二)監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和財政收支管理情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議。

(十三)建立財政監(jiān)察制度,監(jiān)督各鎮(zhèn)執(zhí)行國家和省重大財稅政策以及市重大項目預算執(zhí)行、財政收支管理情況,審核上級對鎮(zhèn)各轉移支付資金預算相關基礎資料,監(jiān)督轉移支付資金預算執(zhí)行,監(jiān)督地方政府債務和養(yǎng)老保險資金管理情況。

(十四)承辦縣政府交辦的其他事項。

機構設置:根據(jù)本部門主要職責,盤山縣財政局內設7個科室,分別是國庫股、預算股、農(nóng)財股、企財股、經(jīng)建股、文行社保股,綜合辦公室。

下設一個二級單位,分別是:盤山縣財政事務服務中心。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣財政局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:盤山縣財政事務服務中心。

 

 

第二部分 盤山縣財政局2018年度部門決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣財政局2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤山縣財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1034.65萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加45.85萬元,增長4.6%,主要原因:一是機構改革人員和業(yè)務增加;二是公務員醫(yī)療費增加。收入包括:

1.財政撥款收入1034.65萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入1034.65萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余24.07萬元,占收入總計的2.32%。主要是XX等。

與上年相比,今年收入增加45.85萬元,增長4.6%,主要原因:一是機構改革人員和業(yè)務增加;二是公務員醫(yī)療費增加。

(二)支出總計1036.16萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加71.42萬元,增長7.4%,主要原因:一是機構改革人員和業(yè)務增加;二是公務員醫(yī)療費增加。

(三)支出包括:

1.基本支出801.01萬元,占支出總計的77.3%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出582.08萬元,對個人和家庭的補助支出42.28萬元,商品和服務支出159.76萬元,資本性支出15.67萬元。

2.項目支出235.15萬元,占支出總計的22.7%。主要包括國庫系統(tǒng)維護費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出X0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

(三)年末結轉和結余22.56萬元。

主要是財政事務等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少2.09萬元,降低8.68%,主要原因:財政事務等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出1036.16萬元,其中:基本支出801.01萬元,項目支出235.15萬元。與上年相比,財政撥款支出增加71.42萬元,增長7.4%,主要原因:一是機構改革人員和業(yè)務增加;二是公務員醫(yī)療費增加。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的73%,項目完成年初預算的27%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出1036.61萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出823.68萬元,占79.45%;社會保障和就業(yè)支出122.35萬元,占11.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.4萬元,占0.23%;審計事務支出32.53萬元,占3.13%;其他一般公共服務支出6.66萬元,占0.64%;住房保障支出48.54萬元,占4.75%。

1.一般公共服務支出862.87萬元,具體包括:

(1)行政運行469.15萬元,主要是基本工資、津貼補貼等支出,完成年初預算的54.37%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員減少。

(2)一般行政管理事務143.55萬元,主要是辦公費、印刷費等支出,完成年初預算的16.63%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是辦公經(jīng)費減少。

(3)財政國庫業(yè)務74.04萬元,主要是租賃費、郵電費等支出,完成年初預算的8.58%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是國庫系統(tǒng)軟件費用增加。

(4)事業(yè)運行126.04萬元,主要是基本工資等支出,完成年初預算的14.6%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革。

(5)其他財政事務支出10.9萬元,主要是租賃費、勞務費等支出,完成年初預算的1.26%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是公用經(jīng)費減少。

(6)審計事務支出32.53萬元,主要是勞務費、公務用車維護費等支出,完成年初預算的3.76%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革,并入審計業(yè)務。

(7)其他一般公共服務支出6.66萬元,主要是辦公費、維修維護費等支出,完成年初預算的0.77%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是公務用車維修維護費減少。

2.社會保障和就業(yè)支出122.35萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休20.21萬元,主要是退休人員工資等支出,完成年初預算的17.45%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.55萬元,主要是人員的養(yǎng)老保險繳費。

(3)死亡撫恤19.59萬元,主要是死亡補助等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初沒有做此科目的預算。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.4萬元,包括:

(1)公務員醫(yī)療補助2.4萬元,主要是公務員醫(yī)療費補助等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初沒有做此科目的預算。

4.住房保障支出48.54萬元,具體包括:

住房公積金48.54萬元,主要是人員公積金繳費等支出,完成年初預算的358.4%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.8萬元,完成年初預算的72.24%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是機構改革、公務用車車輛改革,公務用車運行維護費減少等原因。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少1.1萬元,降低15.94%,主要原因:機構改革、公務用車車輛改革,公務用車運行維護費減少等原因。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費5.8萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是無因公出國等原因。

2.公務接待費0萬元,2018年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是沒有公務接待等原因。

3. 公務用車購置及運行費5.8萬元,比上年減少1.1萬元,下降15.94%,主要是機構改革、公務用車車輛改革,公務用車運行維護費減少等原因。。

公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費5.8萬元,主要用于公務用車維修維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出801.01萬元,其中:人員經(jīng)費624.36萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療費、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費176.65萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣財政局機關運行經(jīng)費支出104.75萬元,比上年增加44.34萬元,增長73.39%,主要原因是商品服務支出增加。其中:辦公費57.69萬元、印刷費0.83萬元、水費1.26萬元、電費13.93萬元、取暖費23.94萬元,差旅費0.13萬元,維修維護費6.8萬元,勞務費17.75萬元,公務用車運行費5.31萬元,其他交通費11.86萬元,其他商品服務支出19.53萬元,辦公設備購置15.67萬元,其他資本性支出1.22萬元。

(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣財政局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣財政局共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

20.一般公共服務(類)審計事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位

21.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外其他用于一般公共服務方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

26.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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