盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會概況
一、主要職責(zé)
遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)黨工委、管委會主要承擔(dān)園區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。開發(fā)區(qū)黨工委、管委會綜合設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個,職責(zé)設(shè)置如下:
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及職責(zé)
1.綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)園區(qū)管委會日常文電、財務(wù)、人事、黨建、綜合協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)日常管理工作;負(fù)責(zé)企業(yè)準(zhǔn)入項目篩選、資格審核工作;負(fù)責(zé)制定和實施園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作;負(fù)責(zé)園區(qū)、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作;負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)項目投資計劃管理、審批服務(wù)工作;負(fù)責(zé)執(zhí)行園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持、轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能降耗管理、效益評價、合同履行與追究等企業(yè)激勵和約束政策工作。
3.項目服務(wù)部。負(fù)責(zé)招商引資的宣傳促銷、投資咨詢、洽談、簽約等組織工作;負(fù)責(zé)企業(yè)的綜合服務(wù)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)衛(wèi)生、綠化、亮化、秩序、物業(yè)等公共項目的管理工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)企業(yè)的工商管理、衛(wèi)生防疫等監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境、處理企業(yè)投訴工作。
4.規(guī)劃建設(shè)部。負(fù)責(zé)制定和實施園區(qū)內(nèi)的土地規(guī)劃、項目規(guī)劃,負(fù)責(zé)抓好園區(qū)政府性投資建設(shè)項目的前期工作和項目現(xiàn)場施工管理工作;負(fù)責(zé)園區(qū)政府性投資建設(shè)項目的施工現(xiàn)場管理、竣工驗收、工程審計、結(jié)算審核工作;負(fù)責(zé)工程投資、進(jìn)度、質(zhì)量管理等合同管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施建設(shè)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施的組織施工及竣工驗收工作。
5.安全環(huán)保部。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的安全、質(zhì)量方針、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康政策和規(guī)章制度,負(fù)責(zé)進(jìn)行安全質(zhì)量檢查,消除安全隱患工作;負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)動態(tài),制止違章作業(yè),遇險情組織人員撇離危險區(qū)工作。負(fù)責(zé)定期或不定期的進(jìn)行安全質(zhì)量檢查,總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗,加強文明施工和環(huán)保管理,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定杜絕產(chǎn)生污染工作;負(fù)責(zé)督企業(yè)安全、環(huán)保工作人員,做好安全、環(huán)保管理工作;負(fù)責(zé)建立健全安全、環(huán)保管理規(guī)章制度工作。
6.招商服務(wù)部。負(fù)責(zé)拓展國內(nèi)外招商渠道,參與策劃、組織參加多種形式的招商活動,建立和完善相應(yīng)招商網(wǎng)絡(luò),吸引項目進(jìn)區(qū);負(fù)責(zé)投資者聯(lián)系、安排、接待、拜訪工作,為投資者提供法律法規(guī)和政策咨詢工作;負(fù)責(zé)有針對性地編制招商資料,定期更新開發(fā)區(qū)招商內(nèi)容,協(xié)助投資者進(jìn)行信息査詢、調(diào)研等工作,做好有關(guān)項目資料的收集、整理工作;參與項目治談,做好項目跟蹤聯(lián)系工作,推進(jìn)項目成功落戶;負(fù)責(zé)辦理進(jìn)區(qū)項目的立項報批工作,促進(jìn)項目成功實施;負(fù)責(zé)有關(guān)翻譯工作,協(xié)助有關(guān)部門做好開發(fā)區(qū)對外宣傳工作。
7.高新產(chǎn)業(yè)部。負(fù)責(zé)牽頭擬訂并組織實施開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃;擬訂并組織實施開發(fā)區(qū)科技體制改革、科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新的政策性意見;指導(dǎo)和監(jiān)督開發(fā)區(qū)內(nèi)技術(shù)市場、技術(shù)中介機構(gòu),管理開發(fā)區(qū)內(nèi)民辦科技機構(gòu)和民營科技企業(yè);負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)、成果、嚴(yán)品、項目等的審核認(rèn)定或?qū)徍藞笈ぷ?,管理與協(xié)調(diào)科技成果、科技獎勵、科技保密、科技檔案工作,協(xié)助做好科技統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)對口聯(lián)系
科研院所、高校科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化工作,負(fù)貴科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系的建設(shè)、監(jiān)督和管理,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;參與對科技人員的管理、培養(yǎng)、引進(jìn)和專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審工作;協(xié)助做好科技人力資源、高端人才及海外人才進(jìn)、培養(yǎng)、管理工作。
(二)下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)及職責(zé)
1.盤北商貿(mào)園區(qū)(招商一部)。承擔(dān)原盤錦盤北商貿(mào)新區(qū)(盤錦甜水特色多鎮(zhèn))工作職責(zé)。
2.古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)(招商二部)。承擔(dān)原盤錦生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園工作職責(zé)。
3.沙嶺商貿(mào)園區(qū)(招商三部)。承擔(dān)原盤山縣沙嶺商貿(mào)園區(qū)工作職責(zé)
4.得勝石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)(招商四部)。承擔(dān)原盤錦石化循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)工作職責(zé)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會區(qū)本級。
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2018年度部門決算表
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計3763.68萬元,包括:
1.財政撥款收入3701.39萬元,占收入總計的98.52%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入3701.39萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入55.66萬元,占收入總計的1.48%。主要是市食藥監(jiān)、財政局政府采購撥入食藥監(jiān)平臺建設(shè)經(jīng)費,盤錦市體育局撥入紅海灘馬拉松活動經(jīng)費等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.63萬元,占收入總計的0.18%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加1048.15萬元,增長39.5%,主要原因:一是市財政項目撥款增長較大;二是各類專項資金增加;三是增加市下劃人員支出。
(二)支出總計3740.5萬元,包括:
1.基本支出3101.13萬元,占支出總計的82.9%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出2404.68萬元,對個人和家庭的補助支出23.97萬元,商品和服務(wù)支出668.16萬元。
2.項目支出639.37萬元,占支出總計的17.1%。主要包括住建局城鄉(xiāng)規(guī)劃、咨詢及網(wǎng)格監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè),海洋局執(zhí)法船艇專項經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加1093.5萬元,增長41.3%,主要原因:一是項目資金支出增加;二是人員增加相應(yīng)經(jīng)費支出增加;三是公安局增加采購消防車一臺。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.18萬元。
主要是市食藥監(jiān)撥入專項建設(shè)經(jīng)費20萬元暫未支付及基本支出結(jié)轉(zhuǎn)原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加16.55萬元,增長249.62%,主要原因:食藥監(jiān)快檢所建設(shè)項目資金尚未支付。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出3701.25萬元,其中:基本支出3096.81萬元,項目支出604.44萬元。與上年相比,財政撥款支出增加1093.25萬元,增長41.9%,主要原因:一是市財政項目撥款增加;二是各類專項資金增加;三是增加市下劃人員。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的40.11%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的90.0%,項目完成年初預(yù)算的10.45%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出3701.25萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2,499.14萬元,占67.52%;公共安全支出88.23萬元,占2.38%;文化體育與傳媒支出33.15萬元,占0.90%;社會保障和就業(yè)支出324.72萬元,占8.77%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出160.23萬元,占4.33%;節(jié)能環(huán)保支出38.81萬元,占1.05%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.53萬元,占3.04%;農(nóng)林水支出28.27萬元,占0.76%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.75萬元,占0.45%;國土海洋氣象等支出242.5萬元,占6.55%;住房保障支出156.88萬元,占4.24%。
1.一般公共服務(wù)支出2,499.14萬元,具體包括:
(1)信訪事務(wù)16.82萬元,主要是信訪專項資金等支出,完成年初預(yù)算的112.1%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是群眾信訪案件增加。
(2)事業(yè)運行2,040.74萬元,主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成各項日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,完成年初預(yù)算的67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變、支出隨之減少。
(3)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出134.09萬元,主要是辦公設(shè)備購置、咨詢等支出,完成年初預(yù)算的54.1%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變、支出隨之減少。
(4)其他財政事務(wù)支出120.49萬元,主要是財務(wù)工程造價咨詢等等支出,完成年初預(yù)算的4016.3%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工程竣工,決算量大,及機構(gòu)改革。
(5)其他審計事務(wù)支出12萬元,主要是工程攔標(biāo)價、結(jié)算審計咨詢等支出,完成年初預(yù)算的40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,業(yè)務(wù)支出減少。
(6)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1.82萬元,主要是紀(jì)檢辦案專項資金等支出,完成年初預(yù)算的3.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,業(yè)務(wù)支出減少。
(7)招商引資11.61萬元,主要是走出去請進(jìn)來招商引資等支出,完成年初預(yù)算的11.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,業(yè)務(wù)支出減少。
(8)行政運行138.04萬元,主要是工商部門工資及運行經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的948.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是市場監(jiān)督管理局部門經(jīng)費轉(zhuǎn)入核算支出。
(9)一般行政管理事務(wù)5萬元,主要是工商行政管理部門基礎(chǔ)設(shè)施維修改造、基本裝備、執(zhí)法辦案以及特殊業(yè)務(wù)等補助支出等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(10)其他工商行政管理事務(wù)支出13.05萬元,主要是辦公設(shè)備購置等支出,完成年初預(yù)算的29.7%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,業(yè)務(wù)支出減少。
(11)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出3.48萬元,主要是統(tǒng)戰(zhàn)部軟件及網(wǎng)絡(luò)專線等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(12)其他一般公共服務(wù)支出2萬元,主要是基層行政單位工作經(jīng)費等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
2.公共安全支出88.23萬元,具體包括:
(1)其他公安支出3.94萬元,主要是公安辦公設(shè)備采購等支出,完成年初預(yù)算的2.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公安分局為非本級預(yù)算單位,其相關(guān)支出在財政代列中體現(xiàn)。
(2)行政運行6.35萬元,主要是司法所工資及運行經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的26.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,職能部門支出減少。
(3)其他司法支出1.33萬元,主要是司法社區(qū)矯正經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的133%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是社區(qū)矯正經(jīng)費支出增加。
(4)其他公共安全支出76.61萬元,主要是消防站建設(shè)及掃黑除惡支出等支出,完成年初預(yù)算的273.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加掃黑除惡項目資金支出及消防站建設(shè)。
3.文化體育與傳媒支出33.15萬元,具體包括:
(1)其他文化支出19.86萬元,主要是文化建設(shè)材料報刊雜志采購、宣傳片制作等支出,完成年初預(yù)算的82.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,壓減一般性支出。
(2)其他體育支出1.87萬元,主要是紅海灘馬拉松活動專項等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(3)其他文化體育與傳媒支出11.42萬元,主要是村、社區(qū)文化室電腦采購等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
4.社會保障和就業(yè)支出324.72萬元,具體包括:
(1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出291.48萬元,主要是單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出,完成年初預(yù)算的92.83%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,職能部門減少人員劃轉(zhuǎn)。
(2)其他行政事業(yè)單位離退休支出23.97萬元,主要是離退休老干部工資等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(3)其他社會保障和就業(yè)支出9.27萬元,主要是春節(jié)走訪慰問等支出等支出,完成年初預(yù)算的49.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,專項資金支出減少。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出160.23萬元,包括:
(1)疾病預(yù)防控制機構(gòu)74.95萬元,主要是防保站等人員工資及運行經(jīng)費支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(2)其他計劃生育事務(wù)支出0.87萬元,主要是計劃生育健康手冊制作費等支出,完成年初預(yù)算的87%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革、職能業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出。
(3)事業(yè)單位醫(yī)療81.91萬元,主要是單位繳納醫(yī)療保險費支出,完成年初預(yù)算的106.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出增加,預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(4)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.5萬元,主要是女職工生育費等支出,完成年初預(yù)算的2.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革,項目發(fā)生支出減少,預(yù)算科目調(diào)劑使用。
6.節(jié)能環(huán)保支出38.81萬元,具體包括:
(1)行政運行17.79萬元,主要是環(huán)保部門工資及運行經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的254.1%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部門項目支出增加,預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(2)其他污染防治支出17.14萬元,主要是環(huán)衛(wèi)電動車采購等支出,完成年初預(yù)算的3.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革、項目支出減少,預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(3)其他自然生態(tài)保護(hù)支出1.51萬元,主要是濕地保護(hù)宣傳等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(4)其他節(jié)能環(huán)保支出2.37萬元,主要是環(huán)保檢測、宣傳等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.53萬元,具體包括:
(1)行政運行40.8萬元,主要是部門工資及運行經(jīng)費支出,市級人員劃轉(zhuǎn),將年初工資科目調(diào)劑使用。
(2)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出71.73萬元,主要是城鄉(xiāng)規(guī)劃、咨詢及網(wǎng)格監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
8.農(nóng)林水事務(wù)支出28.27萬元,具體包括:
(1)事業(yè)運行17.71萬元,主要是部門運行經(jīng)費等支出,市級人員劃轉(zhuǎn),將年初工資科目調(diào)劑使用。
(2)病蟲害控制6.01萬元,主要是動物防疫物資等支出,完成年初預(yù)算的11.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革后無害化處理等動物防疫支出隨之劃轉(zhuǎn)。
(3)其他農(nóng)業(yè)支出1.04萬元,主要是農(nóng)機牌照、展板制作等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
(4)其他水利支出3.51萬元,主要是移民工作專項、水利工程咨詢等支出,為預(yù)算科目調(diào)劑使用。
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.75萬元,具體包括:
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出16.75萬元,主要是旅游事務(wù)咨詢、宣傳等支出,完成年初預(yù)算的558.3%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出增加,預(yù)算科目調(diào)劑使用。
10.國土海洋氣象等事務(wù)支出242.5萬元,具體包括:
(1)事業(yè)運行205.93萬元,主要是海洋局工資及運行經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的2288.1%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是市級人員劃轉(zhuǎn),將年初工資科目及經(jīng)費調(diào)劑使用。
(2)其他海洋管理事務(wù)支出36.57萬元,主要是海洋執(zhí)法船艇專項經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的35.9%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目支出減少,預(yù)算科目調(diào)劑使用。
11.住房保障支出156.88萬元,具體包括:
住房公積金156.88萬元,主要是繳納住房公積金支出,完成年初預(yù)算的103.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資科目調(diào)劑,科目支出增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出115.9萬元,完成年初預(yù)算的110.38%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是消防車采購未列入2018年預(yù)算。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費10.64萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費105.26萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務(wù)接待費10.64萬元,主要用于核銷公務(wù)接待等,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計14批次,494人次,10.64萬元。2018年公務(wù)接待費比上年增加6.66萬元,增長167.34%,主要是增加核銷中咨集團(tuán)遼河口資源調(diào)查公務(wù)接待費5.8萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費105.26萬元,比上年增加20.97萬元,下降增長24.88%,主要是增加采購消防車一臺。
公務(wù)用車購置費55萬元,主要用于購置消防車,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費50.26萬元,主要用于公務(wù)車運行維護(hù)費用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量9輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3096.81萬元,其中:人員經(jīng)費2428.65萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助;日常公用經(jīng)費668.16萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會單位性質(zhì)為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)。
(二)政府采購支出情況。
2018年遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會共有車輛9輛,其中:一般公務(wù)用車4輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車1輛,其他用車主要是載貨車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
16.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):反映除上述項目意外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)(類)審計事務(wù)(款)其他審計事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他審計事務(wù)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
21.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
22.一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
23.一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
24.一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)其他工商行政管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于工商行政管理事務(wù)方面的支出。
25.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
26.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
27. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。
28.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
29.公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項):反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
30.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
31.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
32.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項):反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出。
33.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
34.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
35.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
36.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
37.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項):反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
38.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款) 其他計劃生育事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
39. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
40. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
41.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
42.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
43.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
44.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
47.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
48.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
49.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
50.農(nóng)林水事務(wù)(類)水利(款)其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
51.農(nóng)林水事務(wù)(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
52.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
53.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
54. 國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(wù)(款)其他海洋管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于海洋管理事務(wù)方面的支出。
55.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
56.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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