盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣民生保障服務(wù)等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。
2、負(fù)責(zé)全縣法律援助的實(shí)施工作。
3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣申請(qǐng)政府救助的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查工作。
4、負(fù)責(zé)全縣殯葬事宜管理和婚煙登記服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)福利事業(yè)的開(kāi)展和維護(hù)全縣個(gè)體工
商戶(hù)和私營(yíng)企業(yè)的合法權(quán)益。
6、受理消費(fèi)者投訴和咨詢(xún)工作;全縣殘疾人輔助器具的申報(bào)、發(fā)放和全縣電子商務(wù)應(yīng)用推廣等服務(wù)工作。
7、負(fù)責(zé)全縣婦女兒童合法權(quán)益保護(hù)和全縣工人文化
活動(dòng)的開(kāi)展工作。
8、承辦縣委,縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心部門(mén)內(nèi)設(shè)7科室,分別是:綜合辦公室、公共法律服務(wù)股、婚姻登記服務(wù)股、殘疾人輔具管理服務(wù)股、殯葬管理服務(wù)股、社會(huì)福利股、工人文化服務(wù)股。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心。
第二部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見(jiàn)《盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》
第三部分 盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)247萬(wàn)元,與2017年度部門(mén)決算相比較,今年收入增加125.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)104%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員增加;二是單位業(yè)務(wù)職能增加。收入包括:
1.財(cái)政撥款收入247萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入247萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.07萬(wàn)元,占收入總計(jì)的11%。主要是流浪乞討救助和法律援助辦案經(jīng)費(fèi)等。
與上年相比,今年收入增加125.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)104%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員增加;二是單位業(yè)務(wù)職能增加。
(二)支出總計(jì)231.73萬(wàn)元,與2017年度部門(mén)決算相比較,今年支出增加118.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)104%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員增加;二是單位業(yè)務(wù)職能增加。支出包括:
1.基本支出192.4萬(wàn)元,占支出總計(jì)的83%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出147.82萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.81萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出9.83萬(wàn)元,其他資本性支出0.94萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出39.33萬(wàn)元,占支出總計(jì)的17%。主要包括商品和服務(wù)支出29.67萬(wàn)元、其他資本性支出9.66萬(wàn)元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.35萬(wàn)元。
主要是流浪乞討救助和法律援助辦案費(fèi)未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加12.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)30%,主要原因:一是流浪乞討救助人員的救助費(fèi);二是法律援助的律師辦案經(jīng)費(fèi);三是離休人員的特需費(fèi)及書(shū)報(bào)費(fèi)。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出231.73萬(wàn)元,其中:基本支出192.4萬(wàn)元,項(xiàng)目支出39.33萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加118.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)104%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革人員增加;二是單位業(yè)務(wù)職能增加。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的94%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的87%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的7%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出231.73萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出157.25萬(wàn)元,占68%;公共安全支出6.37萬(wàn)元,占2%;糧油物資儲(chǔ)備支出50.72萬(wàn)元,占22%;住房保障支出13.39萬(wàn)元,占6%;其他支出4萬(wàn)元,占2%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出157.25萬(wàn)元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休32.43萬(wàn)元,主要是離休人員工資等支出,完成年初預(yù)算的100%。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.99萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%。
(3)死亡撫恤0.28萬(wàn)元,主要是對(duì)歷史遺留撫恤金欠款支出,完成年初預(yù)算的100%。
(4)臨時(shí)救助流浪乞討人員救助支出16.89萬(wàn)元,主要是流浪乞討人員救助支出,完成年初預(yù)算的100%。
(5)其他民政管理事務(wù)支出89.66萬(wàn)元,主要是社會(huì)福利、婚姻登記、商品和服務(wù)、工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%。
2.公共安全支出6.37萬(wàn)元,包括:
法律援助支出6.37萬(wàn)元,主要是勞務(wù)、印刷、辦公經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。
3. 糧油物資儲(chǔ)備支出50.72萬(wàn)元,包括:
(1)行政運(yùn)行50.72萬(wàn)元,主要是原物資局人員工資、原物資局辦公經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出13.39萬(wàn)元,包括:
住房公積金13.39萬(wàn)元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%。
5.其他支出4萬(wàn)元,具體包括:
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出4萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的維修支出,完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)了車(chē)輛管理。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,下降0%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬(wàn)元,主要用于流浪乞討救助的巡查和單位業(yè)務(wù)開(kāi)展等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出192.4萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)181.63萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)10.77萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤(pán)山縣民生保障服務(wù)中心共有車(chē)輛4輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,其他用車(chē)2輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士犧牲病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出,以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù) 的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的直運(yùn)轉(zhuǎn)的支出
20.公共安全支出(類(lèi))司法(款)法律援助(項(xiàng)):反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。
21.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金的支出。
22.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))物資事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。
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