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盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算

發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):568


   

 

 

第一部分    盤山縣文化廣電體育局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣文化廣電體育局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)文化、藝術(shù)、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī);研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。

(二)管理全縣文化、體育市場;組織全縣重大文化體育活動;指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設(shè)工作。

   (三)組織全縣各類文化活動,繁榮文化創(chuàng)作;開展文化交流及文化理論研究;豐富人民群眾多方面文化生活。

   (四)組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動,進(jìn)行體育工作研究,提高人民群眾體質(zhì),提高體育競技水平。

   (五)深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況,總結(jié)群眾文化體育活動典型經(jīng)驗,提出開展群眾文化體育活動的指導(dǎo)意見。

    (六)負(fù)責(zé)全縣各項文體工作的評估和表彰,做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結(jié)。

    (七)承辦縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)8個科室,分別是:辦公室、文化股、體育股、財務(wù)室、業(yè)余體校、稽查隊、市場辦及文物所。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括:盤山縣文化廣電體育局。

 

 

第二部分 盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣文化廣電體育2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

第三部分 盤山縣文化廣電體育局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計792.05萬元,包括:

1.財政撥款收入592.46萬元,占收入總計的74.8%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入591.46萬元,政府性基金收入1萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余199.59萬元,占收入總計的25.2%。主要是上級專項未撥付等原因形成的結(jié)余。

與上年相比,今年收入減少605.74萬元,降低50.5%,主要原因:一是人員減少;二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二)支出總計710.72萬元,包括:

1.基本支出416.69萬元,占支出總計的58.63%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出197.32萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出31.73萬元,商品和服務(wù)支出186.49萬元,資本性支出1.14萬元。

2.項目支出294.03萬元,占支出總計的41.37%。主要包括專項支出、企業(yè)政策性補(bǔ)貼、體育競賽等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出減少279.72萬元,降低28.2%,主要原因:一是人員減少;二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余81.33萬元。

主要是上級專項未撥付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少118.26萬元,降低59.25%,主要原因:一是人員減少;二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出710.72萬元,其中:基本支出416.69萬元,項目支出294.03萬元。與上年相比,財政撥款支出減少279.72萬元,降低28.2%,主要原因:一是人員減少;二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的59.32%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的101.1%,項目完成年初預(yù)算的37.39%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出710.72萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出60.64萬元,占8.53%;住房保障支出17.21萬元,占2.42%,文化體育與傳媒支出632.86萬元,占89.04%,完成年初預(yù)算的99.36%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文化體育與傳媒支出減少。

1.社會保障和就業(yè)支出60.64萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休21.45萬元,主要是離休人員的工資,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

2)事業(yè)單位離退休0.81萬元,主要事業(yè)人員離休工資,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)28.92萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出,完成年初預(yù)算的138.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

4)死亡撫恤9.46萬元,主要是退休人員喪葬費(fèi)和撫恤金支出。本部門未做此項目預(yù)算,此項支出產(chǎn)生的原因是本年退休人員死亡。

2.文化體育與傳媒支出等事務(wù)632.86萬元,具體包括:

1)文化414.43萬元,主要是辦公費(fèi)、基本工資等支出,完成年初預(yù)算的65.48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文化體育與傳媒支出減少。

2)新聞出版廣播影視34.4萬元,主要是勞務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算數(shù)的5.41%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文化體育與傳媒支出減少。

3)其他文化體育與傳媒支出184.03,主要是專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算數(shù)的29.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是文化體育與傳媒支出減少。

3.住房保障支出5.74萬元,具體包括:

1)住房公積金5.74萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的131.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金支出增加。

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.37萬元,完成年初預(yù)算的13.9%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,本年沒有因公出國(鏡)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,本年沒有公務(wù)接待費(fèi)。

 

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.37萬元,比上年減少13.48萬元,下降85%,主要是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元,主要用于公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出416.69萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)229.05萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、;日常公用經(jīng)費(fèi)187.63萬元,主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣文化廣電體育機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.63萬元,比上年減少16.37萬元,降低8.02%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣文化廣電體育政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣文化廣電體育共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):反映群眾文化方面的支出,包括基礎(chǔ)文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

18. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):反映除上述項目以外的文化方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電影(項):反映電影紙片、發(fā)行、放映等方面的支出。

25.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外的其他文化體育與傳媒方面的支出。

26. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

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