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盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開說明

發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):468

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第一部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心部門概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實(shí)施計劃和各類專項治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補(bǔ)償有關(guān)方案;負(fù)責(zé)組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項專項規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計等工作,并實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

 2.負(fù)責(zé)制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)镁唧w政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效管理機(jī)制;負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求實(shí)施項目建設(shè);負(fù)責(zé)全縣勘察測量工作;負(fù)責(zé)管理規(guī)劃設(shè)計和測繪市場;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導(dǎo)審查鎮(zhèn)(街道)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設(shè)計、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃方案及建設(shè)工程設(shè)計方案的編制和報批工作;負(fù)責(zé)組織縣域內(nèi)重要項目和基礎(chǔ)設(shè)施的選址工作;負(fù)責(zé)核發(fā)縣域內(nèi)建設(shè)項目的《建設(shè)項目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)合格證》;負(fù)責(zé)審定規(guī)劃審批項目的放線、驗線工作;負(fù)責(zé)臨時建筑、臨建設(shè)施的審批;負(fù)責(zé)出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項資金,負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)各項專項資金的審批使用、管理工作;

負(fù)責(zé)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導(dǎo)工作,建立完善鎮(zhèn)村基礎(chǔ)信息檔案庫,匯總鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施情況、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作推進(jìn)完成情況,健全縣、鎮(zhèn)(街道)、村三級信息報送體系。

5.負(fù)責(zé)組織對征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進(jìn)行調(diào)查、登記及認(rèn)定工作;負(fù)責(zé)組織房屋征收評估工作,配合做好房地產(chǎn)價格評估機(jī)構(gòu)管理工作;負(fù)責(zé)房屋征收實(shí)施單位及其從業(yè)人員的培訓(xùn)、監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)對房屋拆遷公司進(jìn)行監(jiān)管;負(fù)責(zé)房屋征收與補(bǔ)償信息、統(tǒng)計和檔案管理工作。

 6.負(fù)責(zé)征收補(bǔ)償安置資金的監(jiān)管;書面通知有關(guān)部門暫停辦理增加補(bǔ)償費(fèi)用的相關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)委托項目建設(shè)單位開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估工作;負(fù)責(zé)辦理向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行工作;負(fù)責(zé)房屋征收補(bǔ)償安置矛盾糾紛的調(diào)解,及房屋征收補(bǔ)償過程中的政策咨詢工作;負(fù)責(zé)有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測繪、房屋征收與補(bǔ)償?shù)确矫娴男姓?fù)議,調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報案件。

7.負(fù)責(zé)縣規(guī)劃委員會辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權(quán)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)本部門主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合 辦公室、宜居督導(dǎo)股、宜居服務(wù)股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心。

 

第二部分   盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》

 

 

第三部分   盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計9004.78萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加4395.01萬元,增長95.34%,主要原因:征收補(bǔ)償款撥款增加。

收入包括:

1.財政撥款收入9004.78萬元,占收入總計的99.99%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入4697.58萬元,政府性基金收入4307.20萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元,占收入總計0.01%。

與上年相比,今年收入增加4395.01萬元,增長95.34%,主要原因:征收補(bǔ)償款撥款增加。

(二)支出總計7855.05萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加3263.41萬元,增長71.07%,主要原因:征收補(bǔ)償款支出增加。

支出包括:

1.基本支出488.73萬元,占支出總計的6.22%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出470.53萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.79萬元,商品和服務(wù)支出17.41萬元。

2.項目支出7366.31萬元,占支出總計的93.78%。主要包括征地與拆遷補(bǔ)償支出、對村級一事一議的補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。

(三)與2017年度部門決算相比較,今年支出增加3263.41萬元,增長71.07%,主要原因:征收補(bǔ)償款支出增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元。

主要是事業(yè)單位改革等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少17.13萬元,降低94.48%,主要原因:事業(yè)單位改革合并。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財政撥款支出7855.05萬元,其中:基本支出488.73萬元,項目支出7366.31萬元。與上年相比,財政撥款支出增加3263.41萬元,增長71.07%,主要原因:征收補(bǔ)償款支出增加。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的466.07%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的94.69%,項目完成年初預(yù)算的1054.29%。

(二)具體情況。

2018年度財政撥款支出7855.05萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出65.74萬元,占0.84%;農(nóng)林水支出4120萬元,占52.45%;住房保障支出38.47萬元,占0.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3630.84萬元,占46.22%。

1.社會保障和就業(yè)支出65.74萬元,具體包括:

(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)65.74萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的95.87%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革人員調(diào)出。

2.農(nóng)林水事務(wù)支出4120萬元,具體包括:

對村級一事一議的補(bǔ)助支出4120萬元,主要是鄉(xiāng)村道路提升等支出,完成年初預(yù)算的4120%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是道路提升工程款增加。

3.住房保障支出38.47萬元,具體包括:

住房公積金38.47萬元,主要是事業(yè)單位人員公積金等支出,完成年初預(yù)算的112.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.06萬元,完成年初預(yù)算的86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)結(jié)余。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少2.83萬元,降低13.55%,主要原因:事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)結(jié)余。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.06萬元。

1. 因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.06萬元,比上年減少2.83萬元,下降13.55,主要是事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.06萬元,主要用于宜居鄉(xiāng)村下鄉(xiāng)檢查等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量10輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出488.73萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)470.53萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他工資福利支出;日常公用經(jīng)費(fèi)17.41萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息

 

(二)政府采購支出情況。

2018年山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心共有車輛10輛,其中:一般公務(wù)用車10輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我中心未組織對2018年度預(yù)算項  目支出全面開展績效自評。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項):反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項):反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項):反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級一事一議的補(bǔ)助:反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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