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盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):657

目    錄

 

 

第一部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

(2)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)、工商行政、公安交通、食品衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán);

(3)負(fù)責(zé)對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧的銷售活動(dòng),以及國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的國家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

(4)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械登記、注冊、變更、安全技術(shù)檢驗(yàn)、考試考核、審驗(yàn)換證、核發(fā)牌證以及農(nóng)用機(jī)動(dòng)車封存、移動(dòng)和報(bào)廢等工作;

(5)負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)機(jī)械在田間場院和其他道路以外的地方發(fā)生的事故進(jìn)行處理和上報(bào)以及事故責(zé)任的認(rèn)定;

(6)負(fù)責(zé)獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營、使用的質(zhì)量安全以及奶站的監(jiān)督工作;

(7)負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量安全以及無公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)督工作;

(8)負(fù)責(zé)獸藥、飼料畜產(chǎn)品、抽樣檢查工作及畜產(chǎn)品安全事件的應(yīng)急和查處工作;

(9)負(fù)責(zé)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫工作和其他有關(guān)動(dòng)物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作;

(10)負(fù)責(zé)執(zhí)行本行政區(qū)域的計(jì)量器具的強(qiáng)制檢定、仲裁檢定和其他檢定及測試工作。

(11)負(fù)責(zé)群眾來信來訪,受理有關(guān)舉報(bào)投訴;

(12)負(fù)責(zé)對執(zhí)法人員行業(yè)培訓(xùn),組織專項(xiàng)重大執(zhí)法活動(dòng);

(13)負(fù)責(zé)承辦縣委縣政府交給的其他職責(zé)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、市容管理中隊(duì)、機(jī)動(dòng)執(zhí)法中隊(duì)。

派出機(jī)構(gòu)如下:

(一)太平街道綜合執(zhí)法中隊(duì)

(二)胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(三)甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(四)得勝街道綜合執(zhí)法中隊(duì)

(五)高升街道綜合執(zhí)法中隊(duì)

(六)陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(七)吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(八)沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(九)壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(十)古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(十一)羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(十二)東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

(十三)石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊(duì)

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍一級預(yù)算單位盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

 

 

第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算公開報(bào)表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)1468.90萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加484.55萬元,增長49.22%,主要原因:事業(yè)單位整合改制,人員增加。收入包括:

1.財(cái)政撥款收入1468.90萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1468.90萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.44萬元,占收入總計(jì)的0.37%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比,今年收入增加484.55萬元,增長49.22%,主要原因:事業(yè)單位整合改制,人員增加。

(二)支出總計(jì)1435.92萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加457.01萬元,增長46.69%,主要原因:事業(yè)單位整合改制,人員增加。支出包括:

1.基本支出1381.29萬元,占支出總計(jì)的96.2%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出1291.51萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.53萬元,商品和服務(wù)支出72.72萬元。

2.項(xiàng)目支出54.63萬元,占支出總計(jì)的3.8%。主要包括防控非洲豬瘟專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

與2017年度部門決算相比較,今年支出增加457.01萬元,增長46.69%,主要原因:事業(yè)單位整合改制,人員增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.42萬元。

主要是人員工資結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加32.98萬元,增長606.25%,主要原因:一是人員工資結(jié)轉(zhuǎn);二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出1435.92萬元,其中:基本支出1381.29萬元,項(xiàng)目支出54.63萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加457.01萬元,增長46.69%,主要原因:事業(yè)單位整合改制,人員增加。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的97.7%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的94%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的3.7%。

(二)具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出1435.92萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出65.21萬元,占4.54%;社會保障和就業(yè)支出192.64萬元,占13.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.07萬元,占0.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出862.73萬元,占60.08%;農(nóng)林水支出164.90萬元,占11.48%;住房保障支出111.80萬元,占7.79%;糧油物資儲備支出29.56萬元,占2.06%。

1、一般公共服務(wù)支出65.21萬元,具體包括:

事業(yè)運(yùn)行65.21萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出192.64萬元,具體包括:

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)192.64萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.07萬元,具體包括:

事業(yè)單位醫(yī)療9.07萬元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等支出,完成年初預(yù)算的100%。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出862.73萬元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行1.47萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%。

(2)城管執(zhí)法49.63萬元,主要是專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

(3)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出811.63萬元,主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出和對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%。

5.農(nóng)林水支出164.90萬元,具體包括:

(1)事業(yè)運(yùn)行159.90萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%。

(2)病蟲害控制5萬元,主要是病蟲害控制等支出,完成年初預(yù)算的100%。

6.住房保障支出111.80萬元,具體包括:

住房公積金111.80萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。

7.糧油物資儲備支出29.56萬元,具體包括:

事業(yè)運(yùn)行29.56萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出42.12萬元,完成年初預(yù)算的97.95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革及費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出增加3.61萬元,增長9.37%,主要原因:一是公務(wù)用車車改;二是城管檢查增加。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.12萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,下降0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)42.12萬元,比上年增加3.61萬元,增長9.37%,主要是公務(wù)用車改革和城管檢查增加等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.12萬元,主要用于公務(wù)用車改革和城管檢查增加等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量27輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1381.29萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1295.04萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助;日常公用經(jīng)費(fèi)86.25萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置和其他資本性支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共有車輛27輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,其他用車0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項(xiàng)):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 遼寧省盤錦市盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì).xls


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