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盤錦縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開說明

發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):778

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第一部分    盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市動(dòng)物衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃;

(二)負(fù)責(zé)擬定本地區(qū)重大動(dòng)物疾病防治規(guī)劃和計(jì)劃;配合有關(guān)部門,做好本地區(qū)畜禽飼養(yǎng)情況的統(tǒng)計(jì)工作;

(三)負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、飼料、種畜禽監(jiān)督管理;

(四)負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理;

(五)負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理;

(六)負(fù)責(zé)動(dòng)物病原  微生物生物安全監(jiān)督管理;

(七)負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生科技等工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局部門內(nèi)設(shè)4個(gè)科室,分別是:醫(yī)政與疾病控制股、防疫監(jiān)督股、畜牧生產(chǎn)股、辦公室;

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局。

 

 

 

 

第二部分 盤錦市財(cái)政局2018年度部門決算表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)934.26萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入減少490.98萬元,降低34.45%,主要原因:一是項(xiàng)目減少;二是人員減少。收入包括:

1.財(cái)政撥款收入922.18萬元,占收入總計(jì)的98.71%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。主

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.08萬元,占收入總計(jì)的1.29%。主要是病蟲害控制和防疫員意外保險(xiǎn)等。

與上年相比,今年收入減少490.98萬元,降低34.45%,主要原因:項(xiàng)目減少;二是人員減少。

(二)支出總計(jì)934.26萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出減少478.9萬元,降低33.89%,主要原因:項(xiàng)目減少;二是人員減少。支出包括:

1.基本支出221.7萬元,占支出總計(jì)的23.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出150.62萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.37萬元,商品和服務(wù)支出61.71萬元。

2.項(xiàng)目支出236.31萬元,占支出總計(jì)的25.29%。主要包括病蟲害控制等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余476.25萬元。

主要是項(xiàng)目沒有完工等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加464.17萬元,增長(zhǎng)3842.47%,主要原因:一是中央、省、市項(xiàng)目增加,未完工。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出458.01萬元,其中:基本支出221.7萬元,項(xiàng)目支出236.31萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少478.9萬元,降低33.89%,主要原因:一是項(xiàng)目減少;二是人員減少。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的165.69%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的125.72%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的236.14%。

(二)具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出458.01萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出30.67萬元,占6.7%;農(nóng)林水支出420.24萬元,占91.75%;住房保障支出7.10萬元,占1.55%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出30.67萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休4.32萬元,主要是退休費(fèi)等支出,年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算不包括退休人員工資。

(2)事業(yè)單位離退休5.03萬元,主要是離休費(fèi)等支出,年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算工作完成之后,由于2018年機(jī)構(gòu)改革調(diào)入本單位的離休人員一名,未做預(yù)算。

 

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.32萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的164.25%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是漲工資。

2.農(nóng)林水事務(wù)支出420.24萬元,具體包括:

(1)病蟲害控制225.35萬元,主要是購消毒藥、疫苗、防護(hù)服等支出,完成年初預(yù)算的 225.19%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)。

(2)事業(yè)運(yùn)行124.6萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的159.46 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是區(qū)域所經(jīng)費(fèi)增加。

(3)行政運(yùn)行59.32萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的 96.61%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要壓縮經(jīng)費(fèi)。

    (4)其他農(nóng)業(yè)支出10.97萬元,主要是區(qū)域所經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的109.7%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于2018年7月機(jī)構(gòu)改革產(chǎn)生的審計(jì)、評(píng)估等費(fèi)用。

3.住房保障支出7.1萬元,具體包括:

住房公積金7.1萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的145.49%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金比例增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.42萬元,完成年初預(yù)算的97.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少3.63萬元,降低89.62%,主要原因:一是事業(yè)單位改革。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.42萬元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,主要是無出國(guó)等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,主要是無公務(wù)接待等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%,主要是無購買車輛等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于無購買車輛等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.42萬元,主要用于車輛運(yùn)行等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出221.70萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)159.99萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)61.71萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.71萬元,比上年增加42.81萬元,增長(zhǎng)144.15%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)增加。其中:辦公費(fèi)1.97萬元、印刷費(fèi)0.38萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、電費(fèi)0.05萬元、差旅費(fèi)0.88萬元、勞務(wù)費(fèi)53.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.27萬元、其他交通費(fèi)5.06萬元。

(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局共有車輛8輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車8輛,其他用車主要是區(qū)域所用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項(xiàng)):反應(yīng)用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

19.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

20.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

21.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

22.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局.xls

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