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關于2018年財政決算和2019年上半年財政預算執(zhí)行情況的報告

發(fā)布時間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):567

主任、各位副主任、各位委員:

我受縣政府委托,向縣十七屆人大常委會第十七次會議報告2018年財政決算情況、2019年上半年財政預算執(zhí)行情況及下半年財政主要工作,請予審議。

一、關于2018年財政決算的情況

2018年,面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大常委會的依法監(jiān)督下,全縣財稅部門認真貫徹落實上級部署要求和會議精神,全面落實新發(fā)展理念,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),緊緊圍繞供給側(cè)結(jié)構性改革、扶貧攻堅、縣鄉(xiāng)財政體制改革等重點工作,著力穩(wěn)增長保態(tài)勢,調(diào)結(jié)構促轉(zhuǎn)型,夯基礎創(chuàng)優(yōu)勢,辦實事惠民生,保穩(wěn)定防風險,圓滿完成了全年財政收支任務。全縣預算執(zhí)行情況整體良好,為加快推進重點項目建設和進一步保障改善民生提供了有力支撐。全縣財政收入增幅在全省各縣排名第一位,財政收入總量在全省各縣排名第五位,非稅收入占比在全省各縣排名第九位。

(一)全縣財政決算情況

1、一般公共預算

2018年全縣一般公共預算收入完成180,308萬元,完成年初預算110.5%,比上年增加52,956萬元,增長41.6%。一般公共預算支出完成296,573萬元,比上年增加18,666萬元,增長6%。

2018年決算反映的全縣一般公共預算收支平衡情況:財政總收入432,557萬元,其中:一般公共預算收入180,308萬元,上級補助收入162,346萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2,942萬元,調(diào)入資金13,613萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入73,348萬元。財政總支出432,557萬元,其中:一般公共預算支出296,573萬元,上解支出40,702萬元,補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,324萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年8,610萬元,債務還本支出73,348萬元,實現(xiàn)了一般公共預算收支平衡。

2、政府性基金預算

2018年全縣政府性基金預算收入完成42,086萬元,比上年增加12,182萬元,增長41%,主要由于國有土地出讓金收入增加。上級補助收入3,035萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1,085萬元,調(diào)入資金153萬元,收入總計46,359萬元。政府性基金預算支出完成37,369萬元,比上年增加5,660萬元,增長18%,主要由于征地和拆遷補償支出增加。調(diào)出資金7,272萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年1,718萬元,支出總計完成46,359萬元。實現(xiàn)了政府性基金預算收支平衡。

3、國有資本經(jīng)營預算

我縣暫無國有資本經(jīng)營預算。

4、社會保險基金預算

2018年全縣社會保險基金收入完成32,760萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3,888萬元,增加699萬元;機關事業(yè)保險基金收入17,906萬元,增加3,974萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金收入10,966萬元,增加953萬元。

2018年全縣社會保險基金支出完成20,958萬元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出3,633萬元,增加633萬元;機關事業(yè)保險基金支出5,877萬元,增加4,688萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金支出11,448萬元,增加3,554萬元。

(二)縣本級財政決算情況

1、一般公共預算

2018年縣本級一般公共預算收入完成94,776萬元,完成年初預算113%,比上年增加11,616萬元,增長14%。一般公共預算支出完成225,526萬元,比上年增加13,961萬元,增長7%。

2018年決算反映的縣本級一般公共預算收支平衡情況。財政總收入388,113萬元,其中:一般公共預算收入94,776萬元,上級補助收入162,346萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2,942萬元,調(diào)入資金13,613萬元,下級上解收入41,088萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入73,348萬元。財政總支出388,113萬元,其中:一般公共預算支出225,526萬元,上解支出21,693萬元,補助下級支出45,720萬元,補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,324萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年8,502萬元,債務還本支出73,348萬元,實現(xiàn)了縣本級一般公共預算收支平衡。

2、政府性基金預算

2018年縣本級政府性基金預算收入完成42,086萬元,比上年增加12,182萬元,增長41%,主要由于國有土地出讓金收入增加。上級補助收入3,035萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1,085萬元,調(diào)入資金153萬元,收入總計46,359萬元。政府性基金預算支出完成33,445萬元,比上年增加8,466萬元,增長34%,主要由于征地和拆遷補償支出增加。補助下級支出3,924萬元,調(diào)出資金7,272萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年1,718萬元,支出總計完成46,359萬元,實現(xiàn)了縣本級政府性基金預算收支平衡。

3、國有資本經(jīng)營預算

縣本級暫無國有資本經(jīng)營預算。

4、社會保險基金預算

2018年縣本級社會保險基金收入完成32,760萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3,888萬元,增加699萬元;機關事業(yè)保險基金收入17,906萬元,增加3,974萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金收入10,966萬元,增加953萬元。

2018年縣本級社會保險基金支出完成20,958萬元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出3,633萬元,增加633萬元;機關事業(yè)保險基金支出5,877萬元,增加4,688萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金支出11,448萬元,增加3,554萬元。

(三)財政決算中的幾個重點事項

1、2018年政府債務情況

2018年全縣共償還系統(tǒng)內(nèi)政府債務本金165.84萬元,利息12,298.92萬元,截至2018年末,盤山縣系統(tǒng)內(nèi)政府債務余額507,084.4萬元,未超過政府債務限額。全縣通過置換債券置換存量債務83,272萬元,其中公開債券32,477萬元,定向債券51,095萬元,主要用于償還2014年底清理甄別確定的政府債務中,到逾期債務本金和重點基礎設施項目支出。

2、重點支出安排和資金到位情況

重點支出主要包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出及農(nóng)林水支出等。

2018年全縣教育支出完成32,629萬元,下降1%,主要是校舍維修改造專項資金減少;社會保障和就業(yè)支出完成38,817萬元,增長14%,主要由于困難群眾補助資金增加;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成20,791萬元,下降17%,主要由于新農(nóng)合醫(yī)療補助專項減少;城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成34,420萬元,下降17%,主要由于國有工礦區(qū)棚戶區(qū)改造和保障性安居工程專項減少;農(nóng)林水支出完成64,382萬元,下降2%,主要由于中央耕地力保護補貼專項由專戶支出,一般公共預算支出減少;交通運輸支出完成5,066萬元,增長50%,主要由于農(nóng)村公路專項資金增加;糧油物資儲備支出完成4,374萬元,增長84%,主要由于中國好糧油專項增加;其他支出完成16,364萬元,增長68%,主要由于債務還本付息支出增加。

2018年縣本級教育支出完成29,158萬元,增長4%,主要是教育職工調(diào)資及補發(fā)工資支出增加;社會保障和就業(yè)支出完成34,411萬元,增長20%,主要由于困難群眾補助專項增加;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成18,807萬元,下降18%,主要由于新農(nóng)合醫(yī)療補助專項減少;節(jié)能環(huán)保支出完成3,722萬元,增長122%,主要由于農(nóng)村生活污水集中處理支出增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成12,011萬元,下降54%,主要由于國有工礦區(qū)棚戶區(qū)改造和保障性安居工程上級專項減少;農(nóng)林水支出完成37,522萬元,下降11%,主要由于中央耕地力保護補貼改由專戶支出,一般公共預算支出減少;交通運輸支出完成5,036萬元,增長103%,主要由于農(nóng)村公路專項資金增加;糧油物資儲備支出完成4,374萬元,增長545%,主要由于中國好糧油專項支出增加;其他支出完成16,363萬元,增長217%,主要由于債務還本付息支出增加。

3、財政轉(zhuǎn)移支付補助情況

2018年上級財政轉(zhuǎn)移支付補助162,346萬元。其中:返還性補助6,831萬元;一般性轉(zhuǎn)移支付補助93,760萬元;專項轉(zhuǎn)移支付補助61,755萬元。

2018年縣財政對下級財政轉(zhuǎn)移支付補助45,720萬元。其中:返還性補助530萬元;一般性轉(zhuǎn)移支付補助23,195萬元;專項轉(zhuǎn)移支付21,995萬元。

(四)2018年預算執(zhí)行的主要特點

2018年,我們按照縣委、縣政府的決策部署和縣人大常委會各項決議,充分發(fā)揮財政職能作用,努力創(chuàng)新財政支出方式,積極穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、惠民生、促發(fā)展,深入推進財政體制改革,較好地服務了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

1、組織收入穩(wěn)中求進,收入增幅超預期

雖然近幾年經(jīng)濟下行、國家結(jié)構性減稅降費等收入不利因素凸顯,影響了我縣財政收入計劃的完成,但相關部門積極應對,大力培植稅源,支持重點企業(yè)開工生產(chǎn),減輕企業(yè)負擔。財稅部門采取種種辦法抓征收,保持預算收入平穩(wěn)增長,全年財政收入預期目標順利完成。

2、做好資金測算,實現(xiàn)資金合理調(diào)度

加大對上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度,爭取省廳加大對我縣資金調(diào)度的照顧,有效緩解我縣財政資金支出壓力。并且不斷完善資金撥付辦法,優(yōu)先保證工資性支出。同時充分保證維護社會穩(wěn)定、促進各項社會事業(yè)發(fā)展等重點支出和事關民生的重點項目支出需要。

3、優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構,著力保障和改善民生

全年教育投入32,629萬元,科技及文化等方面支出2,520萬元,有力推動了城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展,支持了公益性文化建設群眾性體育活動等方面的發(fā)展。全年社會保障和就業(yè)支出達38,817萬元,及時足額的保障了基本養(yǎng)老金、困難群眾生活救助、農(nóng)村低保和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)等資金的發(fā)放。全年全縣醫(yī)療衛(wèi)生支出達20,791萬元,資金安排用于基本藥物制度改革、食品藥品抽樣檢測、預防控制重大疾病等支出。全年全縣農(nóng)業(yè)支出投入達71,325萬元,扶持了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)田水利建設, 確保了各類涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放及農(nóng)業(yè)保險保費的投入。全年全縣專項扶貧資金投入430萬元,其中爭取上級專項扶貧資金100萬元,本級財政配套資金330萬元。全年財政專項扶貧資金全部撥付到位,撥付比例為100%。健全財政職能,深化財政管理制度改革。堅持收入和財力向基層傾斜的原則,擴大各鎮(zhèn)(街)及園區(qū)財政資金使用的自主權。

總體看來,2018年預算執(zhí)行情況良好。但在肯定成績的同時,我們也清醒地看到當前全縣財政工作中存在的困難和問題,主要表現(xiàn)在:適應新常態(tài)的財政工作理念有待進一步強化;財源建設項目的效益還不明顯,財政增收后勁不足,縣級財政有效供給不足;工資民生等剛性支出有增無減,財政平衡壓力巨大;部分財稅改革舉措有待進一步落實;財政管理不夠規(guī)范,資金使用效益有待提高;債務還本付息壓力巨大等等。對于這些問題,我們將高度重視,努力加以解決。

二、2019年上半年財政預算執(zhí)行情況

(一)全縣財政收支完成情況

1、一般公共預算

2019年上半年全縣一般公共預算收入完成122,650萬元,完成預算的52.4%,超過序時進度2.4個百分點,同比增加26,995萬元,增長28%。

各項稅收收入完成98,818萬元,完成預算的50.5%,占一般公共預算收入的80.6%,同比增加16,225萬元,增長20%。各項非稅收入完成23,832萬元,完成預算的62.1%,同比增加10,770萬元,增長82%,其中財政部門組織的非稅收入占比為17%。

2019年上半年全縣一般公共預算支出完成132,498萬元,為預算的48%,同比增加4,100萬元,增長3%。主要支出項目完成情況:一般公共服務支出完成14,535萬元,增長6%;農(nóng)林水支出完成21,909萬元,下降10%;教育支出完成15,118萬元,增長4%;社會保障和就業(yè)支出完成20,797萬元,與上年持平;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成12,429萬元,與上年持平。

2、政府性基金預算

2019年上半年全縣政府性基金收入完成66,954萬元,為預算的155%,同比增加43,587萬元,增長187%,主要由于國有土地出讓金收入增加。全縣政府性基金支出完成7,564萬元,為預算的17%,同比減少16,691萬元,下降69%。

3、國有資本經(jīng)營預算

我縣暫無國有資本經(jīng)營預算。

4、社會保險基金預算

2019年上半年全縣社會保險基金收入完成20,180萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1,854萬元,減少220萬元;機關事業(yè)保險基金收入13,627萬元,增加3,342萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金收入4,699萬元,減少2,734萬元。

2019年上半年全縣社會保險基金支出完成21,697萬元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出2,238萬元,增加687萬元;機關事業(yè)保險基金支出13,625萬元,增加1,920萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金支出5,834萬元,減少394萬元。

(二)縣本級財政收支完成情況

 1、一般公共預算

2019年上半年縣本級一般公共預算收入完成38,687萬元,為預算的45%,剔除上年同期縣鄉(xiāng)體制改革前浩業(yè)化工企業(yè)稅收繳入縣本級金庫因素后,同比增加3,988萬元,增長4%。

各項稅收收入完成24,333萬元,為預算的46%,占一般公共預算收入的63%,剔除特殊因素后同比增加1,687萬元,增長2%。各項非稅收入完成14,354萬元,為預算的44%,同比增加2,301萬元,增長19%,其中財政部門組織的非稅收入占比為35%。

2019年上半年縣本級公共財政預算支出完成93,084萬元,同比減少5,076萬元,下降5%。其中:保工資43,169萬元,保運轉(zhuǎn)15,467萬元,保民生22,533萬元,還本付息支出10,115萬元,其他剛性支出1,800萬元。主要項目支出完成情況:一般公共服務支出完成8,947萬元,下降21%;教育支出完成14,020萬元,增長21%;社會保障和就業(yè)支出完成19,368萬元,增長12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成11,858萬元,增長43%;農(nóng)林水事務支出完成6,274萬元,下降59%。

2、政府性基金預算

2019年上半年縣本級政府性基金收入完成66,954萬元,為預算的155%,同比增加43,587萬元,增長187%,主要由于國有土地出讓金收入增加??h本級政府性基金支出完成4,472萬元,補助下級支出完成3,092萬元。

3、國有資本經(jīng)營預算

縣本級暫無國有資本經(jīng)營預算。

4、社會保險基金預算

2019年上半年縣本級社會保險基金收入完成20,180萬元。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1,854萬元,減少220萬元;機關事業(yè)保險基金收入13,627萬元,增加3,342萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金收入4,699萬元,減少2,734萬元。

2019年上半年縣本級社會保險基金支出完成21,697萬元。其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出2,238萬元,增加687萬元;機關事業(yè)保險基金支出13,625萬元,增加1,920萬元;新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金支出5,834萬元,減少394萬元。

三、上半年全縣預算執(zhí)行的特點和問題

(一)財政收入增長明顯。上半年一般公共預算收入增長28.2%,完成年初預算的52.4%,超出正常進度2.4個百分點,主要是我縣幾大化工企業(yè)進入造血時期,為全縣提供大量稅收收入,促進縣域經(jīng)濟快速增長。

(二)鎮(zhèn)(街)財政收入逐步提高。上半年鎮(zhèn)(街)一般公共預算收入完成83,963萬元, 考慮上年同期縣鄉(xiāng)體制改革前浩業(yè)化工企業(yè)稅收繳入縣本級金庫因素,比上年同期增長38%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入增長明顯,縣鄉(xiāng)財政體制改革后,各鎮(zhèn)(街)利用“飛地經(jīng)濟”、“總部經(jīng)濟”政策積極招商引資,鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織財政收入的積極性大大提高。

(三)剛性支出及償還欠款資金壓力巨大。上半年縣本級一般公共預算收入38,687萬元,扣除上解省支出6,446萬元后,縣本級實收資金32,241萬元,上級補助收入26,008萬元,盤活存量資金383萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)8,610萬元,收入合計67,242萬元。但是上半年保工資、運轉(zhuǎn)、民生、債務還本利息、其他剛性等支出93,084萬元,補助下級支出6,778萬元,償還以前年度專項16,658萬元,支出合計116,520萬元,收支缺口49,278萬元。資金壓力特別大。

(四)各鎮(zhèn)(街)收入不均衡,財政收支狀況差距較大。雖然上半年各鎮(zhèn)(街)一般公共預算收入完成情況良好,增幅較大。但各鎮(zhèn)(街)收入并不均衡。下一步,財政部門將對縣委縣政府提出建議,并采取一系列措施來緩解各鎮(zhèn)(街)財政收入不均衡,財政收支狀況差距較大的問題。

四、2019年上半年主要財政工作

上半年,面對經(jīng)濟形勢嚴峻復雜的局面,全縣財政工作按照縣委縣政府的部署,積極組織財政收入,著力支持經(jīng)濟發(fā)展,健全債務管理體制,強化財政支出管理,推進財政制度改革,確保民生重點支出,促進了全縣經(jīng)濟社會良好發(fā)展。

(一)積極組織財政收入,確保實現(xiàn)“雙過半”。進一步強化收入征管,加大收入分析調(diào)度,合理預測收入情況。努力做到各項財政收入依法征收、應收盡收,實現(xiàn)財政收入均衡入庫,確保實現(xiàn)了時間過半,任務過半。

(二)支持經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整,發(fā)揮財政政策和資金引導作用,改善民生,促進實體經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。上半年,全縣共對上爭取資金85,324萬元,完成年度計劃的35%??h本級財政籌措調(diào)度資金保障了全縣在職職工績效工資的發(fā)放、教育事業(yè)發(fā)展、養(yǎng)老金發(fā)放、基本公共衛(wèi)生服務等基本民生支出。

(三)做好財政收支預算管理,支持落實減稅降費政策。今年以來,我縣認真貫徹落實國家各項減稅降費政策,對減輕企業(yè)負擔、穩(wěn)定市場預期發(fā)揮了重要作用。準確預測了落實減稅降費政策形成的收支缺口,并采取開源節(jié)流、盤活存量資金、大力壓減一般性支出等措施來彌補收支缺口。

(四)實施精準扶貧,堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。2019年上半年,全縣財政專項扶貧資金投入達739萬元,全部為爭取上級專項扶貧資金。截至2019年6月底共撥付財政專項扶貧資金739萬元,撥付比例為100%。

(五)強化預算執(zhí)行管理,硬化財政預算約束。嚴格執(zhí)行人大批準的支出預算,認真履行調(diào)整預算法定程序,從嚴控制追加支出。節(jié)省更多的資金用于保障民生等重點支出。嚴控財政供養(yǎng)人員支出,對于超編人員,財政不予核撥經(jīng)費。

(六)健全債務管理體制,努力化解政府債務。向國家申請化債試點縣工作。加強對自身到期債務的預警監(jiān)測工作,分析研判到期債務償還能力,提前做好或完善償債方案,確保到期債務按合同約定如期償付,防止風險事件出現(xiàn)。

五、下半年財政工作重點

下半年,財政支出壓力依然較大,財政收支矛盾仍將十分突出。為此,下半年將重點做好以下幾項工作:一是深入分析企業(yè)稅收情況,抓好好存量企業(yè)稅源,化解減稅降費壓力,杜絕稅費外流,做到應收盡收,確保完成全年任務;二是落實積極財政政策,努力對上爭取資金,促進經(jīng)濟良好發(fā)展;三是做好爭取化解債務試點縣工作,有效化解存量債務,減輕政府負擔;四是全額保障“三?!敝С?,大力壓減一般性支出,嚴格執(zhí)行年初預算,對于追加預算建立嚴格的審批制度,并依法報人大審批;五是積極籌措調(diào)度資金,確保養(yǎng)老金及時足額發(fā)放。

主任、各位副主任、各位委員,下半年財政工作要在縣委、縣政府的正確領導下,在人大的依法監(jiān)督下,牢固樹立和落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念,全面落實積極的財政政策,抓好各項工作,奮力完成全年各項財政目標任務,為我縣的經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極貢獻。


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