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盤山縣財政局2019年度部門預算公開說明

發(fā)布時間:2019-01-12 瀏覽次數:553

   

第一部分  盤山縣財政局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣財政2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算

六、2019年度政府性基金預算支出預算

七、2019年度部門支出預算匯總表(按政府經濟分類)

八、2019年度部門支出預算匯總表(按部門經濟分類)

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣財政2019年度部門預算相關情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣財政局部門概況

 

 

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省稅政方針政策,分析預測經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議,執(zhí)行市與縣、鎮(zhèn)及企業(yè)的分配政策。

(二)貫徹并實施財政、財務、會計管理的法規(guī)。

(三)承擔縣本級各項財政收支管理的責任,負責編制年度縣本級預算草案并組織執(zhí)行,受縣政府委托,向縣人民代表大會報告縣本級和全縣年度財政預算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算和財政預算執(zhí)行情況,組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算,指導縣、鎮(zhèn)財政管理工作。

(四)貫徹執(zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關政策。負責政府非稅收入管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入,管理財政票據。

(五)組織制定全縣財政國庫管理和國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督全縣財政國庫業(yè)務,按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

(六)負責制定政府采購制度,監(jiān)督管理政府采購活動,組織制定政府向社會力量購買服務制度,監(jiān)督政府向社會力量購買服務活動。

(七)負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產管理的規(guī)章制度及相關標準并組織實施,研究提出支持國有企業(yè)改革和發(fā)展的財政政策,參與國有資產管理體制改革及國有企業(yè)改革等相關工作,管理支持國有企業(yè)改革的相關專項資金,對縣級國有資本經營預算建議草案進行初審,組織實施企業(yè)財務管理制度,按規(guī)定管理企業(yè)國有資產,編制企業(yè)財務會計報告,負責縣本級行政事業(yè)單位因公出國(境)經費管理。

(八)負責辦理和監(jiān)督縣財政的經濟發(fā)展支出,中央、省、市、縣政府性投資項目的財政撥款,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作,組織審查財政性投資工程預(結)算、竣工決算,承擔國家賠償費用管理工作,負責農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理工作。

(九)負責全縣社會保障資金(基金)的財務管理,審核全縣及縣本級社會保險基金預決算草案,會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。

(十)貫徹執(zhí)行國家政府性債務管理政策、制度,全縣政府性債務管理制度、辦法并組織實施,管理全縣政府性債務,按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款,參與涉外債務談判。

(十一)負責全縣會計管理制度實施,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,。

(十二)監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和財政收支管理情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議。

(十三)建立財政監(jiān)察制度,監(jiān)督各鎮(zhèn)執(zhí)行國家和省重大財稅政策以及市重大項目預算執(zhí)行、財政收支管理情況,審核上級對鎮(zhèn)各轉移支付資金預算相關基礎資料,監(jiān)督轉移支付資金預算執(zhí)行,監(jiān)督地方政府債務和養(yǎng)老保險資金管理情況。

(十四)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

根據本部門主要職責,內設機構如下:綜合辦公室、預算股、文行社保股、經濟建設股、農財股。

三、部門預算單位構成

根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2019]1號)要求,納入2019年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣財政局。

 

第二部分 盤山縣財政2019年度部門預算公開報表

 

公開01表:2019年度收入支出預算總表

公開02表:2019年度收入預算表

公開03表:2019年度支出預算表

公開04表:2019年度財政撥款收入預算表

公開05表:2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表:2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表:2019年度部門支出預算匯總表(按政府經濟分類)

公開08表:2019年度部門支出預算匯總表(按部門經濟分類)

公開09表:2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表:2019年度基金預算支出表

公開11表:2019年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

公開12表:2019年度政府采購情況表

 

第三部分 盤山縣財政

2019年度部門預算相關情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2019]1號)要求:

1.收入預算547.35萬元。其中,財政撥款547.35萬元,非稅收入0萬元。

2.支出預算547.35萬元。其中,一般公共服務支出477.21萬元,衛(wèi)生健康支出8.73萬元,社會保障和就業(yè)支出44.68萬元,住房保障支出16.73萬元。

3.與2018年度預算比,收入減少513.35萬元,下降93.8%,原因是事業(yè)機構改革,部分人員和職能轉移到財政事務服務中心。支出減少513.35萬元,下降93.8%,原因是事業(yè)機構改革,部分人員和職能轉移到財政事務服務中心。    2018年度預算相比,財政撥款收入減少513.35萬元,下降93.8%,原因是事業(yè)機構改革,部分人員和職能轉移到財政事務服務中心。財政撥款支出減少513.35萬元,下降93.8%,原因是事業(yè)機構改革,部分人員和職能轉移到財政事務服務中心。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經費預算支出0萬元,其中:公務用車運行費0萬元。

2019年度“三公”經費預算支出比2018年度減少4萬元,主要是本單位已無公車。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2019年機關運行經費預算安排32.22萬元,比2018年預算減少34.84萬元,下降51.9%,主要原因是事業(yè)機構改革,部分人員和職能轉移財政事務服務中心,公務費定額和公務用車運行維護費減少。其中:辦公費1.78萬元、印刷費1萬元、電費2.5萬元、水費0.5萬元、郵電費2.5萬元、取暖費23.94萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,盤山縣財政局資產總額1101.8萬元,其中,流動資產839.62萬元,固定資產262.18萬元。固定資產中共有房屋面積760平方米,價值30.77萬元;共有車輛0輛(一般公務用車0輛,其他用車0輛),價值0萬元;單價100萬元(含)以上的專用設備0萬元;其他固定資產0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》(盤縣財預發(fā)[2019]1號),支出預算中政府采購預算0萬元,政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

17. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項):反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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