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盤山縣河蟹技術(shù)研究所2017年度部門決算公開

發(fā)布時間:2018-08-16 瀏覽次數(shù):429

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第一部分   盤山縣河蟹技術(shù)研究所概況

一、 主要職責 開展河蟹研究,促進科技發(fā)展,水產(chǎn)研究、水產(chǎn)養(yǎng)殖、 捕撈學研究、技術(shù)培訓。

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣河蟹技術(shù)研究所2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度農(nóng)林水財政撥款收入支出決算表

六、2017年度農(nóng)林水財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   盤山縣河蟹技術(shù)研究所2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山縣河蟹技術(shù)研究所概況


一、主要職責

(一)開展以河蟹為主的海淡水養(yǎng)殖技術(shù)研究與示范,組織相關(guān)科研項目的申報與實施。

(二)組織開展河蟹增殖放流、種質(zhì)資源保護與利用研究、種質(zhì)資源的調(diào)查與研究等工作。

(三)開展以河蟹為主的水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù)培訓、指導與服務(wù)、技術(shù)推廣。

(四)組織和配合落實河蟹產(chǎn)業(yè)系列文化活動的相關(guān)工作。

(五)實施國家縣級海域動態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目,建立國家、省、市、縣四級海域動態(tài)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測監(jiān)管體系,承擔盤山縣原有海域的動態(tài)監(jiān)管工作任務(wù)。

機構(gòu)設(shè)置:

單位編制13人,實有人數(shù)5人。

二、部門決算單位構(gòu)成

無納入盤山縣河蟹技術(shù)研究所2017年部門決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 盤山縣河蟹技術(shù)研究所2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣河蟹技術(shù)研究所2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計52.41萬元,包括:

1.財政撥款收入52.41萬元,其中:農(nóng)林水財政撥款收入52.41萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.全年收入決算數(shù)與上年收入決算數(shù)77.74萬元相比減少25.33萬元。大幅度減少是因為盤山縣事業(yè)單位改革,人員分流。

(二)支出總計52.41萬元,包括:

1.基本支出52.41萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出49 .51萬元,對個人和家庭的補助支出1.3萬元,商品和服務(wù)支出1.6萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.全年支出決算數(shù)與上年支出決算數(shù)77.77萬元相比2016年支出減少25.36萬元。大幅度減少是因為盤山縣事業(yè)單位改革,人員分流。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣河蟹技術(shù)研究所2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出52.41萬元,其中:基本支出52.41萬元,項目支出0萬元。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出52.41萬元,按支出功能分類科目分,包括國土海洋氣象等支出52萬元。

1.國土海洋氣象等支出52萬元,包括:

(1)事業(yè)運行52萬元,主要是基本工資、辦公費等支出。

三、農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

1.因公出國(境)費0萬元,2017年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元,2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣河蟹技術(shù)研究所機關(guān)運行1.6萬元,比2016年減少1.6萬元, 降低50%,主要原因是人員分流。

(二)政府采購支出情況

2017年盤山縣河蟹技術(shù)研究所政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,盤山縣河蟹技術(shù)研究所共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求,我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。


第四部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬單位事業(yè)。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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