盤山縣海洋與漁業(yè)局部門預算情況說明(2018年)
一、部門主要職責及機構設置情況
主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家關于漁業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī);負責擬定養(yǎng)護和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源的政策、措施、規(guī)劃并組織實施。負責漁業(yè)資源、水生生物濕地、水生野生動植物和水產種質資源的保護。
(二)負責指導漁業(yè)生產結構和布局調整,提出漁業(yè)支持政策和漁業(yè)經濟體制改革建議,落實促進生產發(fā)展的相關政策措施,指導漁業(yè)標準化生產和健康養(yǎng)殖。擬定漁業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展規(guī)劃與政策組織實施,指導、扶持漁業(yè)社會化服務體系和行業(yè)協(xié)會建設與發(fā)展。
(三)負責水產苗種監(jiān)督管理工作,組織水生動植物病害防控工作,指導漁業(yè)捕撈生產。
(四)負責水產品質量安全監(jiān)督管理,依法開展水產品質量安全風險評估,發(fā)布有關水產品質量安全狀況信息,組織水產品質量安全檢驗檢測,負責無公害水產品和水產品地理標志相關工作,依法實施符合安全標準水產品認證的監(jiān)督管理,培育,保護和發(fā)展水產品品牌,負責水產養(yǎng)殖中的藥物使用、漁用投入品使用、藥物殘留檢測和監(jiān)督管理。
(五)負責擬定漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施,組織實施全縣漁業(yè)的基礎調查和綜合調查;組織實施漁業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣;組織引進國內外漁業(yè)先進技術,指導水產技術推廣體系改革與建設;負責漁業(yè)新品種的保護;擬定漁業(yè)行業(yè)地方技術標準、規(guī)范和辦法,管理漁業(yè)計量工作。
(六)承擔漁業(yè)環(huán)境觀測預報和災害預警的責任;組織實施漁業(yè)環(huán)境安全保障體系建設和日常運行管理,指導開展?jié)O業(yè)自然災害影響評估;負責漁業(yè)防災減災,檢測、發(fā)布漁業(yè)災情,籌措生產救災資金,指導緊急救災及災后生產恢復工作。
(七)行使內陸漁業(yè)水域監(jiān)督管理權,查處漁業(yè)捕撈違法違規(guī)行為,查處污水違規(guī)排放,維護漁業(yè)生產秩序和漁業(yè)水域環(huán)境。
(八)承辦縣政府交辦的其它事項。
內設機構
根據(jù)上述職責,縣海洋與漁業(yè)局設2個內設機構:
(一)辦公室
負責文電、會務、機要、保密、檔案、信息化等機關后勤保障工作;承擔信訪、對外宣傳、政務公開、文字綜合等工作;負責本部門人事管理、教育培訓、績效考核等工作;負責編制部門預、決算,監(jiān)督預算執(zhí)行以及對上爭取資金,監(jiān)督指導局屬各單位的各項資金使用;負責內部審計工作。
人員配置:5人,其中辦公室主任1名、文秘1名、勞資員1名、會計1名、出納1名,均為局屬事業(yè)單位人員兼任。
(二)科技漁業(yè)股
擬定全縣海洋與漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃;負責全縣重大科技項目申報;負責全縣海洋與漁業(yè)經濟發(fā)展指標統(tǒng)計;農業(yè)部漁業(yè)健康養(yǎng)殖示范縣建設;制定行業(yè)技術標準,開展科技示范及培訓;負責加強水產苗種質量安全監(jiān)督管理;指導全縣水產養(yǎng)殖、捕撈、加工和水產品流通等產業(yè)發(fā)展;實施漁業(yè)資源增殖放流。
人員配置:2人,股長1名、科員1名,股長為局屬事業(yè)單位人員兼任。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣海洋與漁業(yè)局。
三、2018年部門預算收支情況說明
(一)收入預算總體情況
收入預算總計251.58萬元,包括:財政撥款收入251.58萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元,罰沒收入0萬元,專項收入0萬元,國有資產有償使用0萬元,政府性基金收入0萬元,納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
(二)支出預算總體情況
支出預算總計251.58萬元。
一、按支出功能分類:
1.社會保障和就業(yè)支出25.4萬元
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.08萬元
3.農林水支出213.41萬元
4.住房保障支出7.69萬元
二、按支出經濟分類
1.基本支出131.58萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出112.14萬元,對個人和家庭的補助支出9.86萬元,商品和服務支出9.58萬元。
2.項目支出120萬元,主要包括農產品質量安全、科技轉化與推廣服務、養(yǎng)大蟹工程項目等業(yè)務支出。
(三)預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計251.58萬元,比上年增加101.4萬元,主要原因是上年沒有項目支出。其中:公共預算財政撥款收入251.58萬元,比上年增加101.4萬元,主要原因增加了新項目支出。
2018年支出預算總計251.58萬元,比上年增加101.4萬元,主要原因是增加項目支出。其中:基本支出131.58萬元,比上年減少18.5萬元,主要原因是行政退休人員工資轉入社保;項目支出120萬元,比上年增加120萬元,主要原因今年增加新項目支出。
(四)三公經費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2018年度“三公”經費預算安排支出比2017年初預算少0萬元,主要是公務用車改革,公務用車運行維護費減少。
公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。
(五)機關運行經費預算安排情況說明
2018年局機關運行經費支出預算9.58萬元,比2017年減少0萬元,降低0%,主要原因是行政人員增加1人,機關運行經費壓縮后與上一年持平。
(六)政府采購預算安排情況說明
2018年政府采購預算支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元。與2017年持平。
(七)國有資產占用情況
盤山縣海洋與漁業(yè)局共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(八)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業(yè)務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務(類)農業(yè)(款)其他農業(yè)支出(項):反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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