2014年部門決算公開情況說明-編委辦
一、盤山縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé):(一)在縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨委、政府機(jī)關(guān),人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派、群眾團(tuán)體及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制工作。
(二)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī),擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案、機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)全縣各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。
(三)負(fù)責(zé)全縣各級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理,擬定全縣各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位總量控制方案。
(四)擬定全縣機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,審核全縣各級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
(五)按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核,審核全縣各級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置,協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)各部門之間以及縣直機(jī)關(guān)各部門與各鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。
(六)擬定縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,配合行業(yè)管理體制改革,做好相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作。指導(dǎo)縣直及各鎮(zhèn)事業(yè)單位改革工作。
(七)按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核,貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門制定的事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)。
(八)監(jiān)督檢查權(quán)限各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革安敢以及機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核平哥制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
(九)建立和完善權(quán)限事業(yè)單位法人登記制度,依法對(duì)全縣事業(yè)單位進(jìn)行登記。
(十)承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:辦公室、綜合監(jiān)督股、機(jī)構(gòu)編制股
二、盤山縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2014年部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
1.收入總計(jì)525110元,包括:財(cái)政撥款收入525110元(其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入525110元),預(yù)算外收入0元 。
2.支出總計(jì)525110元,包括:
基本支出475110元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助,其中:工資福利支出406690元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 5598元,商品和服務(wù)支出112822元。
項(xiàng)目支出50000元,主要用于具體用途商品和服務(wù)支出。
(二)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1.總體情況
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反盤山縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2014年整體公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,既包括當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出525110元,其中:基本支出475110元,項(xiàng)目支出50000元。
2.具體情況
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出525110元
(三)公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出384114.99元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi) 0元,公務(wù)公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38114.99元。
(四)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.公務(wù)用車購置數(shù)及保有量
我單位2014年購置車輛0臺(tái),分別是 車。到2014年末單位公務(wù)用車保有量1臺(tái)。
2.國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)0
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